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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
57103/09/20180OrdinárioAux. Representações de ConselheirosJosé Ronaldo Vasconcelos NunesR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações(04) do mês de Agosto/2018.
57203/09/20180OrdinárioAux. Representações de ConselheirosIraquitan Vereda dos SantosR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações(01) do mês de Agosto/2018.
57303/09/20180OrdinárioAux. Representações de ConselheirosFábio Roberto da Costa LinsR$ 4.725,00R$ 4.725,00R$ 4.725,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações(15) do mês de Agosto/2018.
57403/09/20180OrdinárioAux. Representações de ConselheirosEmanuela Rozeno de OliveiraR$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações(08) do mês de Agosto/2018.
57503/09/20180OrdinárioAux. Representações de ConselheirosEliane Fidelis GomesR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxilios representações(02) do mês de Agosto/2018.
57603/09/2018PAD nº361/2018GlobalPassagens e TransportesTRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RER$ 10.653,62R$ 4.621,42R$ 2.786,93R$ 6.032,20R$ 0,00
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Termo de Contrato nº09/2018 e Despacho nº186/2018-Gestão de Contratos.
56031/08/20180OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGiselle Vieira VidalR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo aa participação da 512ª ROP do mês de Julho/2018.
56131/08/20180OrdinárioAux. Representações de ConselheirosGiselle Vieira VidalR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Julho/2018.
55730/08/2018Portaria nº598/2018OrdinárioDiárias ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Inauguração Hospital São Sebastião, dia 31/08/2018, origem: Recife, destino: Caruaru.
55830/08/2018Portaria nº598/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Inauguração Hospital São Sebastião, dia 31/08/2018, origem: Recife, destino: Caruaru.
55930/08/2018Portaria nº599/2018OrdinárioDiárias ConselheirosLuciana Patrícia Coelho de AguiarR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Inauguração Hospital São Sebastião, dia 31/08/2018, origem: Recife, destino: Caruaru.
55630/08/2018Portaria nº598/2018OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal, Presidente e Secretária para Inauguração Hospital São Sebastião, dia 31/08/2018, origem: Recife, destino: Caruaru.
55529/08/2018Portaria nº596/2018OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e transportar botijões de água para suprir as necessidades da subseção. Origem: Recife, Destino: Caruaru, dia 29/08/2018.
55427/08/2018Memo nº46/18-PROGEROrdinárioDepósitos JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 9,10R$ 9,10R$ 9,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal Conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da lei 9.289 de 04 de julho de 1996, Conforme descrito em Memo n° 046/2018-PROGER . (01 Guia).
55322/08/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 48,03R$ 48,03R$ 48,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa Mercantil relativo ao segundo semestre de 2018, CIM - Cartão de Inscrição Municipal.
55120/08/20180OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 1/2 com o objetivo de Conduzir Fiscal para Ação de Hemodiálise e Diálise Peritonial no Período de 20/08/2018, Destino : Recife/Palmares.
55220/08/20180OrdinárioDiárias ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 1/2 com o objetivo : Ação de Hemodiálise e Diálise Peritonial no Período de 20/08/2018, Destino : Recife/Palmares.
54916/08/20180OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.426,53R$ 1.368,77R$ 1.368,77R$ 1.057,76R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Para a utilização no mês 09/2018.
55016/08/20180OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Valor em Pecúnia para ultilização de vale transporte para ultilização no interior do Estado no mês de SETEMBRO/2018.
54414/08/20180OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 2 e 1/2 com o objetivo de inspeção de Fiscalização nos Municípios da VI GERES no Período de 14/08/2018 a 16/08/2018. Destino : LIMOEIRO/ARCOVERDE.