Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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31 | 18/01/2017 | Portaria nº002/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017. |
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32 | 18/01/2017 | Portaria nº002/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017. |
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18 | 17/01/2017 | Portaria nº53/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trocas de conhecimentos entre as Procuradorias, em João Pessoa, em 17 a 18/01/2017. |
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19 | 17/01/2017 | PAD Nº249/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | Inácio Pessoa Sobrinho | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Garanhuns, de Janeiro a Abril/2017. |
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20 | 17/01/2017 | PAD Nº1628/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Limoeiro, de Janeiro a Março/2017. |
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21 | 17/01/2017 | PAD NºAA122/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA | R$ 9.313,60 | R$ 9.313,60 | R$ 9.313,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Petrolina, de Janeiro a Outubro/2017. |
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22 | 17/01/2017 | PAD nºAA122/2012 | Global | Despesas com Condomínios | Aderval Alves Neri | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Aderval Alves Neri, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas com Condomínio sobre Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Petrolina, de Janeiro a Outubro/2017. |
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23 | 17/01/2017 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 4.434,09 | R$ 4.434,09 | R$ 4.434,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TLP da Sede Exercício 2017. |
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24 | 17/01/2017 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 45,44 | R$ 45,44 | R$ 45,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM 2017, parcela 01 de 02. |
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25 | 17/01/2017 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 51,37 | R$ 51,37 | R$ 51,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente CIM 2016, parcela 02 de 02. |
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17 | 17/01/2017 | Portaria nº53/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Naara Tarradt Rocha Wanderley | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trocas de conhecimentos entre as Procuradorias, em João Pessoa, em 17 a 18/01/2017. |
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16 | 11/01/2017 | Portaria nº027/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 720,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para contratação de locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, de 12 a 14/01/2017. |
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13 | 06/01/2017 | Portaria nº005/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar a Enfermeira Fiscal para averiguação de denúncias, em Tacaratu de 11 a 13/01/2017. |
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14 | 06/01/2017 | Portaria nº005/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação de denúncias na Unidade Mista Emir Ferraz Gominho, em Tacaratu de 11 a 13/01/2017. |
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15 | 06/01/2017 | Portaria nº003/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 e 1/2) para participação na Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, no Rio de Janeiro, de 16 a 19/01/2017. |
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10 | 05/01/2017 | PAD nº004/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Williany Lima Araujo | R$ 223,74 | R$ 223,74 | R$ 223,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Williany Lima Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago a maior do Anuidade de 2015 conforme Parecer nº144/2015-PROGER. |
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11 | 05/01/2017 | PAD nº005/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ayanne Myllena da Silva Cavalcante | R$ 116,40 | R$ 116,40 | R$ 116,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ayanne Myllena da Silva Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago a mais de inscrição de técnico de enfermagem em maio de 2015, conforme Parecer Técnico Jurídico nº145/2015. |
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12 | 05/01/2017 | PAD nº496/2016 | Global | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 682,72 | R$ 682,72 | R$ 682,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 429 e 430, do mês de Janeiro/2017. |
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9 | 04/01/2017 | PAD nº054/2012 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 6.102,24 | R$ 5.994,83 | R$ 5.994,83 | R$ 107,41 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis para os veículo do Coren-PE, para atender aos meses de Janeiro a 16/05/2017, conforme contrato. |
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1 | 02/01/2017 | 0 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.700.000,00 | R$ 2.700.000,00 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) ao Cofen, relativo ao Exercício 2017. |
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