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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
3118/01/2017Portaria nº002/2017OrdinárioDiárias ServidoresJoane Gonçalves VerasR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017.
3218/01/2017Portaria nº002/2017OrdinárioDiárias ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017.
1817/01/2017Portaria nº53/2017OrdinárioDiárias ServidoresRaissa Alessandra Madeira de SouzaR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trocas de conhecimentos entre as Procuradorias, em João Pessoa, em 17 a 18/01/2017.
1917/01/2017PAD Nº249/2013GlobalLocação De Bens ImóveisInácio Pessoa SobrinhoR$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Garanhuns, de Janeiro a Abril/2017.
2017/01/2017PAD Nº1628/2014GlobalLocação De Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Limoeiro, de Janeiro a Março/2017.
2117/01/2017PAD NºAA122/2012GlobalLocação De Bens ImóveisMARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDAR$ 9.313,60R$ 9.313,60R$ 9.313,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Petrolina, de Janeiro a Outubro/2017.
2217/01/2017PAD nºAA122/2012GlobalDespesas com CondomíniosAderval Alves NeriR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aderval Alves Neri, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas com Condomínio sobre Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Petrolina, de Janeiro a Outubro/2017.
2317/01/20170OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 4.434,09R$ 4.434,09R$ 4.434,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TLP da Sede Exercício 2017.
2417/01/20170OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 45,44R$ 45,44R$ 45,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM 2017, parcela 01 de 02.
2517/01/20170OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 51,37R$ 51,37R$ 51,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente CIM 2016, parcela 02 de 02.
1717/01/2017Portaria nº53/2017OrdinárioDiárias ServidoresNaara Tarradt Rocha WanderleyR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trocas de conhecimentos entre as Procuradorias, em João Pessoa, em 17 a 18/01/2017.
1611/01/2017Portaria nº027/2017OrdinárioDiárias ServidoresJoão da Silva NetoR$ 720,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 288,00R$ 0,00
Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para contratação de locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, de 12 a 14/01/2017.
1306/01/2017Portaria nº005/2017OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar a Enfermeira Fiscal para averiguação de denúncias, em Tacaratu de 11 a 13/01/2017.
1406/01/2017Portaria nº005/2017OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação de denúncias na Unidade Mista Emir Ferraz Gominho, em Tacaratu de 11 a 13/01/2017.
1506/01/2017Portaria nº003/2017OrdinárioDiárias ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e Silva NovaesR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 e 1/2) para participação na Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, no Rio de Janeiro, de 16 a 19/01/2017.
1005/01/2017PAD nº004/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosWilliany Lima AraujoR$ 223,74R$ 223,74R$ 223,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Williany Lima Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago a maior do Anuidade de 2015 conforme Parecer nº144/2015-PROGER.
1105/01/2017PAD nº005/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosAyanne Myllena da Silva CavalcanteR$ 116,40R$ 116,40R$ 116,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ayanne Myllena da Silva Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago a mais de inscrição de técnico de enfermagem em maio de 2015, conforme Parecer Técnico Jurídico nº145/2015.
1205/01/2017PAD nº496/2016GlobalDespesas com CondomíniosCONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORAR$ 682,72R$ 682,72R$ 682,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 429 e 430, do mês de Janeiro/2017.
904/01/2017PAD nº054/2012EstimativoCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisNUTRICASH SERVICOS LTDAR$ 6.102,24R$ 5.994,83R$ 5.994,83R$ 107,41R$ 0,00
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis para os veículo do Coren-PE, para atender aos meses de Janeiro a 16/05/2017, conforme contrato.
102/01/20170EstimativoTransferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 2.700.000,00R$ 2.700.000,00R$ 2.700.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) ao Cofen, relativo ao Exercício 2017.