Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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183 | 30/03/2016 | Portaria nº107/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização do Conselhos de Enfermagem, em Brasília, de 03 a 06/04/2016. |
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184 | 30/03/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jessica da Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado para o mês de Abril/2016. |
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185 | 30/03/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado para o mês de Abril/2016. |
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186 | 30/03/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado retroativo a Março/2016. |
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176 | 29/03/2016 | | Ordinário | Passagens e Transportes | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 490,54 | R$ 490,54 | R$ 490,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de vale transporte referente ao mês de Março de 2016. |
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177 | 29/03/2016 | | Ordinário | Passagens e Transportes | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.469,40 | R$ 1.455,12 | R$ 1.455,12 | R$ 1.014,28 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de vale transporte referente ao mês de Abril de 2016. |
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178 | 29/03/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Fevereiro/2016. |
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179 | 29/03/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Fevereiro/2016. |
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180 | 29/03/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo a Fevereiro/2016. |
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181 | 29/03/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Fevereiro/2016. |
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171 | 22/03/2016 | PORTARIA Nº099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 27/03/2016 a 01/04/2016. |
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172 | 22/03/2016 | PORTARIA Nº099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 28/03/2016 a 01/04/2016. |
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173 | 22/03/2016 | PORTARIA Nº099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 28/03/2016 a 01/04/2016. |
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174 | 22/03/2016 | PORTARIA Nº099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 28/03/2016 a 01/04/2016. |
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175 | 22/03/2016 | PORTARIA Nº099/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 27/03/2016 a 02/04/2016. |
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170 | 21/03/2016 | PORTARIA Nº092/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Barbosa | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização no Hospital São Lucas, SAMU Fernando de Noronha e USF Dois Irmãos. |
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162 | 17/03/2016 | | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 219,79 | R$ 219,79 | R$ 219,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de internet para atender às necessidades desta autarquia, período de apuração 27/01/2016 a 26/02/2016. |
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163 | 17/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Licenciamento e Receitas Delegadas, GM - CORSA Sedan Premium KGW4948, Exercício 2016. |
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164 | 17/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro Obrigatório, GM - CORSA Sedan Premium KGW4948, Exercício 2016. |
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165 | 17/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 103,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Licenciamento e Receitas Delegadas, I/CHEVROLET CLASSIC LS PDH7458, Exercício 2016. |
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