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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6227/01/2015PORTARIA Nº /15OrdinárioDiárias ConselheirosKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Diárias ( 3 e 1/2). Ref em 8º Fórum Nacional de Coordenadores Anjos da Enfermagem, em Fortaleza no período 28 a 31/01/2015.
6327/01/2015PORTARIA Nº /15OrdinárioDiárias ConselheirosAndreza de Moura BarbosaR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Diárias ( 3 e 1/2), no 8º Fórum Nacional de Coordenadores Anjos da Enfermagem, em Fortaleza no período 28 a 31/01/2015.
5821/01/2015PORT Nº007/2015OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. a Diária (1/2) para conduzir Fiscal em averiguação de denúncia na Geres de Caruaru. No período 22/01/2015.
5720/01/2015PAD Nº1586/2014OrdinárioPublicações TécnicasPR - IMPRENSA NACIONALR$ 3.000,00R$ 2.095,53R$ 2.095,53R$ 904,47R$ 0,00
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Serviços de Publicação em Diário Oficial da União, no período de Janeiro a Fevereiro/2015.
20420/01/2015PAD Nº074/2012EstimativoServiços De InternetCLARO SAR$ 12.584,25R$ 5.050,68R$ 5.050,68R$ 7.533,57R$ 0,00
Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Internet Móvel 3G para atender às necessidades desta autarquia, no período de Janeiro a Julho/2015. (R$1.797,75).
5619/01/20150OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 227,21R$ 227,21R$ 227,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de auxílio transporte para os usuários do Anel A, após reajuste implementado pela Grande Recife Consórcio de Transporte na Região Metropolitana do Recife para o mês de Janeiro/2015.
5514/01/2015PAD Nº1917/2014GlobalLocação De Bens MóveisQOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDAR$ 44.800,00R$ 41.066,63R$ 37.333,30R$ 3.733,37R$ 0,00
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01(uma) Central Telefônica tipo PABX-IP, 10 aparelhos digitais e 04 aparelhos digitais com mesas de expansão e headsets e 02 interfaces celular (incluindo a instalação, programação e Gestão de Telecomunicações, além de instalação, treinamento e assistência técnica com reposição de peças e/ou troca do equipamento), conforme especificações contidas em Termo de Referência. (Valor mensal R$3.734,00).
5413/01/2015PAD Nº1586/2014GlobalPublicações TécnicasPR - IMPRENSA NACIONALR$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de publicações em Diário Oficial da União, pelo período de Janeiro a Dezembro/2015.
5112/01/2015Portaria nº04/2015OrdinárioDiárias ConselheirosRenilde Lima Muniz de MeloR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Treinamento de Adequação da Prestação de Contas e Relatório de Gestão 2014, no Cofen, em Brasília-DF, de 13 a 15/01/2015.
5212/01/2015Portaria nº04/2015OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Aecio Duarte CysneirosR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Aecio Duarte Cysneiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Treinamento de Adequação da Prestação de Contas e Relatório de Gestão 2014, no Cofen, em Brasília-DF, de 13 a 15/01/2015.
5312/01/2015Portaria nº05/2015OrdinárioDiárias ConselheirosGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Treinamento de Adequação da Prestação de Contas e Relatório de Gestão 2014, no Cofen, em Brasília-DF, de 13 a 15/01/2015.
4709/01/2015PAD Nº1945/2014OrdinárioPeças E Acessórios Para VeículosHyundai Caoa do Brasil LtdaR$ 813,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 813,94R$ 0,00
Valor empenhado a Hyundai Caoa do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para realizar manutenção do veículo Tucson para revisão do 60.000km, conforme descrição em Termo de Referência.
4809/01/2015PAD Nº1945/2014OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisHyundai Caoa do Brasil LtdaR$ 555,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 555,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hyundai Caoa do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para realizar manutenção do veículo Tucson para revisão do 60.000km, conforme descrição em Termo de Referência.
5009/01/2015PAD Nº1626/2014OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA - MER$ 32.343,32R$ 32.343,32R$ 32.343,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, de Janeiro a Abril/2015.
4207/01/2015PAD Nº012/2011GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 39.183,24R$ 39.183,24R$ 35.917,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a suporte técnico para sistemas: Siscont, Sipro, Sispat e Sialm, no período de Janeiro a Dezembro/2015.
4307/01/2015PAD Nº080/2012OrdinárioServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 49.344,96R$ 49.344,96R$ 49.344,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção e suporte tecnológico do software aplicativo Incorpware e Incorpnet, no período de Janeiro a Julho/2015.
4407/01/2015PAD Nº074/2012EstimativoTelefonia Móvel E FixaCLARO SAR$ 52.339,00R$ 9.236,47R$ 9.236,47R$ 43.102,53R$ 0,00
Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal para atender às necessidades desta autarquia, no período de Janeiro a Julho/2015. (R$7.477,00).
4507/01/2015PAD Nº113/2012OrdinárioGêneros AlimentíciosINDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDAR$ 8.000,00R$ 437,17R$ 437,17R$ 7.562,83R$ 0,00
Valor empenhado a INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fornecimento de água mineral para atender às necessidades desta autarquia na Sede, Anexo e Subseções, Limoeiro, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina, no período de Janeiro a Dezembro/2015.
4607/01/2015PAD Nº127/2012GlobalLocação De Bens MóveisSOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 7.800,00R$ 7.648,65R$ 7.648,65R$ 151,35R$ 0,00
Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Impressoras e Multifuncionais, no período de Janeiro a Dezembro/2015.
3006/01/2015PAD Nº002/2012OrdinárioServiço De SegurançaRIMA SEGURANCA LTDAR$ 12.700,02R$ 12.700,02R$ 10.972,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RIMA SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de Vigilância e Segurança Aramada, para o período de Janeiro/2015.