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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
23406/04/20150OrdinárioAux. Representações de ConselheirosRenilde Lima Muniz de MeloR$ 4.725,00R$ 4.725,00R$ 4.725,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15) do mês de Março/2015.
23506/04/20150OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonRenilde Lima Muniz de MeloR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) do mês de Março/2015.
22401/04/2015PORTARIA Nº 085/2015OrdinárioDiárias ServidoresCarlos Alberto Dantas SilvaR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carlos Alberto Dantas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Treinamento em ferramenta de suporte ao Portal Transferência, em Brasília no período 06 a 07/04/2015.
22501/04/2015PORTARIA Nº 085/2015OrdinárioDiárias ServidoresCynthia Liliane Ribeiro SousaR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cynthia Liliane Ribeiro Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Treinamento em ferramenta de suporte ao Portal Transferência, em Brasília no período 06 a 07/04/2015.
22601/04/20150OrdinárioPlano De SaúdeUNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOR$ 460,44R$ 460,44R$ 460,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a exame demissional dos Funcionários: Luiz Henrique Melo Santos (Aux. Administrativo); Dalila Estefânia Pereira Cruz ; Maria Cristianne de Albuquerque(Enfermeira Fiscal) e Fernanda Pedrosa da Silva Gomes (Telefonista).
22701/04/2015PORTARIA Nº 089/2015OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para conduzir Fiscal nos Municípios em Garanhuns no período 05 a 10/04/2015.
22801/04/2015PORTARIA Nº 089/2015OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Inspeção de Fiscalizaçãono Municípios em Garanhuns no período 05 a 10/04/2015.
22901/04/2015PORTARIA Nº 089/2015OrdinárioDiárias ConselheirosAndreza de Moura BarbosaR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Acompanhar Fiscal em Inspeção/Fiscalização nos Municípios, em Garanhuns no período 05 a 10/04/2015.
22230/03/20150OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosIvone Siqueira TorresR$ 131,43R$ 131,43R$ 131,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivone Siqueira Torres, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade 2015 da categoria técnico em enfermagem, por já ter efetuado o pagamento da anuidade na categoria de auxiliar de enfermagem no mesmo ano.
22330/03/20150OrdinárioAuxílio TransporteCynthia Liliane Ribeiro SousaR$ 212,15R$ 212,15R$ 212,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cynthia Liliane Ribeiro Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do Vem Trabalhador no mês de Abril/2015.
21624/03/2015PAD Nº 007/2011OrdinárioLocação De Bens ImóveisMARIA QUITERIA BARBOSAR$ 937,00R$ 937,00R$ 937,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Abril/2015.
21724/03/2015PAD Nº 007/2011OrdinárioDespesas com CondomíniosMARIA QUITERIA BARBOSAR$ 35,00R$ 35,00R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, em Abril/2015.
21824/03/20150OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.729,14R$ 1.479,16R$ 1.479,16R$ 1.249,98R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Abril/2015.
21924/03/20150OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado, no mês de Abril/2015.
22024/03/20150OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Abril/2015.
22124/03/20150OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do Estado, no mês de Abril/2015.
21420/03/2015PORTARIA Nº____/2015OrdinárioDiárias ServidoresFrederico Correia FeitosaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para cobrir Férias da Funcionária da Subseção de Serra Talhada, no período de 22/03 à 27/03/2015.
21520/03/2015PORTARIA Nº____/2015OrdinárioDiárias ServidoresJoane Gonçalves VerasR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para Inspeção de escolas de cursos técnicos de enfermagem com a Secretaria da Educação do Estado no Município de Serra Talhada, no período de 24/03 á 25/03/2015.
21219/03/2015PORTARIA Nº 057/2015OrdinárioDiárias ConselheirosNeide Silvério da SilvaR$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Diárias (4 e 1/2) para inspeção de fiscalização aos municípios da XII Geres, de 23/03/2015 à 27/03/2015.
21319/03/2015PORTARIA Nº 079/2015OrdinárioDiárias ServidoresDaniel Vitorino de CoutoR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL VITORINO DE COUTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Diárias (4 e 1/2) para inspeção de fiscalização aos municípios da XII Geres, de 23/03/2015 à 27/03/2015