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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12210/02/2015PAD Nº1675/2014GlobalSuprimentos De InformáticaEMP DOS SANTOS PINTOR$ 28.332,50R$ 11.059,00R$ 11.059,00R$ 17.273,50R$ 0,00
Valor empenhado a EMP DOS SANTOS PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Suprimento de Informática, cartucho e toners para impressoras HP/Epson.
11609/02/2015PORTARIA Nº 029/2015OrdinárioDiárias ConselheirosFernanda Marcela Gomes da Silva SantosR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Marcela Gomes da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em inspeção / Fiscalização no Municípios da VII GERES, em Salgueiro no período de 22 à 27/02/2015.
11709/02/2015PORTARIA Nº 029/2015OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Karla de Albuquerque Pinto de MenezesR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visitas de fiscalizações com Conselheira à VII GERES, em Salgueiro no período de 22 à 27/02/2015.
11809/02/2015PORTARIA Nº 029/2015OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir Fiscal e Conselheira em visita de fiscalização à VII GERES, em Salgueiro no período de 22 à 27/02/2015.
11909/02/2015PORTARIA Nº 029/2015OrdinárioDiárias ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernardini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visitas de fiscalização com Fiscal e Conselheira à VII GERES, em Salgueiro no período de 22 à 27/02/2015.
11206/02/2015PORTARIA Nº 028/2015OrdinárioDiárias ConselheirosAline Maria do NascimentoR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em inspeção / Fiscalização no Municípios da VI GERES, em Arcoverde no período de 08 a 13/02/2015.
11306/02/2015PORTARIA Nº 028/2015OrdinárioDiárias ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e Silva NovaesR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para visita e inspeção de Fiscalização no Municípios da VI GERES, em Arcoverde no período de 08 à 13/02/2015.
11406/02/2015PORTARIA Nº 028/2015OrdinárioDiárias ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para visita e inspeção de Fiscalização no Municípios da VI GERES, em Arcoverde no período de 08 à 13/02/2015.
11506/02/2015PORTARIA Nº 028/2015OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir Fiscal, Funcionário e Conselheira para visita e inspeção de Fiscalização no Municípios da VI GERES, em Arcoverde no período de 08 à 13/02/2015.
18306/02/20150OrdinárioTelefonia Móvel E FixaEMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S AR$ 9,01R$ 9,01R$ 9,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a faturas do mês de Janeiro/2015.
10804/02/2015PORTARIA Nº 26/2015OrdinárioDiárias ConselheirosCarlos Alberto Dantas SilvaR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carlos Alberto Dantas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diária (1 e 1/2) ref. viagem à Serra Talhada - XI Geres para mudança da Subseção e Limoeiro - II Geres para levar equipamento no dia 09/02 a 10/02/2015.
10904/02/2015PORTARIA 26/2015OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diária (1 e 1/2) ref. viagem à Serra Talhada - XI Geres para mudança da Subseção e Limoeiro - II Geres para levar equipamento no período de 09/02 a 10/02/2015.
11004/02/2015PORTARIA Nº 25/2015OrdinárioDiárias ServidoresFrederico Correia FeitosaR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Diária (1 e 1/2) ref. a Treinamento no Sistema Vox de ouvidoria no COFEN, em Brasilia no período de 09/02 a 10/02/2015.
11104/02/20150OrdinárioPlano De SaúdeUNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOR$ 57,60R$ 57,60R$ 57,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a exame admissional para a funcionária Fernanda Pedrosa da Silva Gomes.
10703/02/20150OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Angélica de França TellesR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) ref. ao mês de Janeiro de 2015.
8002/02/20150OrdinárioAux. Representações de ConselheirosGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Janeiro/2015.
8102/02/20150OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 1.228,50R$ 1.228,50R$ 1.228,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) do mês de Janeiro/2015.
8202/02/20150OrdinárioAux. Representações de ConselheirosRenilde Lima Muniz de MeloR$ 4.725,00R$ 4.725,00R$ 4.725,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Janeiro/2015.
8302/02/20150OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonRenilde Lima Muniz de MeloR$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) do mês de Janeiro/2015.
8402/02/20150OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 4.725,00R$ 4.725,00R$ 4.725,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) do mês de Janeiro/2015.