Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1059 | 05/07/2024 | Auxílios 06/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. |
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1060 | 05/07/2024 | Auxílios 06/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Roberto José da Silva Nóbrega | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. |
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1061 | 05/07/2024 | Auxílios 06/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Silvia Marques de Morais | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 1.561,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. |
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1062 | 05/07/2024 | Auxílios 06/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas | R$ 2.733,36 | R$ 2.733,36 | R$ 2.733,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. |
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1063 | 05/07/2024 | JETONS 06/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. |
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1064 | 05/07/2024 | JETONS 06/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. |
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1065 | 05/07/2024 | JETONS 06/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eni Cosme da Silva | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. |
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1066 | 05/07/2024 | JETONS 06/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. |
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1067 | 05/07/2024 | JETONS 06/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. |
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1068 | 05/07/2024 | JETONS 06/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 488,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. |
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1069 | 05/07/2024 | JETONS 06/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. |
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1070 | 05/07/2024 | JETONS 06/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. |
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1071 | 05/07/2024 | PORTARIA Nº 01061/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.881,94 | R$ 1.881,94 | R$ 1.881,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. |
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1034 | 04/07/2024 | PORTARIA Nº 0974/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. |
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1035 | 04/07/2024 | PORTARIA Nº 01048/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia
03/07/2024. |
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1031 | 03/07/2024 | PORTARIA Nº 0974/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Guilherme Fernando de Moura Silva | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 1.271,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. |
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1032 | 03/07/2024 | PORTARIA Nº 0931/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. |
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1033 | 03/07/2024 | PORTARIA Nº 0847/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Leonardo Silva da Costa | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. |
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1029 | 02/07/2024 | Portaria nº 945/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. |
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1030 | 02/07/2024 | Portaria nº 927/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. |
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