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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
11112/01/2023053/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilDIAMES SOUSA DA SILVAR$ 621,00R$ 621,00R$ 621,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA REGIÃO, CONFORME MEMORANDOS DEFINS N° 005/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 16/01/2023 A 17/01/2023.
11212/01/2023PA 063/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilVALERIA DE FATIMA DE PAULAR$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A VALERIA DE FATIMA DE PAULA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A CHEFIA DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR E REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 009 E 009.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI/PR, NO PERÍODO DE 16/01/2023 A 18/01/2023.
11312/01/2023PA 062/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilSORIANE LOURESR$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES NO SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 014 E 014.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS/PR, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 19/01/2023.
11412/01/2023PA 051/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVAR$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 1.035,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (FUNCIONARIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR INSPEÇÕES NO SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDOS DEFIS Nº 014 E 014.1/2023 E PORTARIA N° 036/2022, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS/PR, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 19/01/2023.
8611/01/2023PA 156/2022OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESSILVIA MARIA DE PAULA SIMONR$ 1.206,00R$ 1.206,00R$ 1.206,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA DE PAULA SIMON, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 003/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
8711/01/2023PA 355/2022OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESTALITA CANDIDA CASTROR$ 904,50R$ 904,50R$ 904,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A TALITA CANDIDA CASTRO, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 043/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
8811/01/2023PA 861/2022OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESANA MARIA MAIOLIR$ 904,50R$ 904,50R$ 904,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANA MARIA MAIOLI, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 001/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
8911/01/2023PA 002/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosEDUARDO JOSE TRUPPELR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DRA BETANIA, CONFORME PORTARIA N° 873/2022 NO MUNICÍPIO BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 27/01/2023.
9011/01/2023PA 001/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosRITA SANDRA FRANZR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MACROPOLÍTICAS E EVENTOS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 793/2022 NO MUNICÍPIO BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 27/01/2023.
9111/01/2023PA 003/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCARR$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LUKA SANTHIAGO CAMPOS DE ALENCAR, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MACROPOLÍTICAS E EVENTOS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME PORTARIA N° 793/2022 NO MUNICÍPIO BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 27/01/2023.
9211/01/2023PA 047/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoVALDIRENE POLONIOR$ 301,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 301,50R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A VALDIRENE POLONIO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 042/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
9311/01/2023PA 047/2022OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESVALDIRENE POLONIOR$ 301,50R$ 301,50R$ 301,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A VALDIRENE POLONIO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 042/2023 DA CONTROLADORIA GERAL.
8204/01/2023S/NOrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraCOMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPARR$ 8,26R$ 8,26R$ 8,26R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, DEVIDO A MULTA DE ÁGUA, ESGOTO E JUROS MORATÓRIOS NA FATURA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR DO MÊS 12/2022.
8304/01/2023PA 687/2022EstimativoArmazenagemDOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.R$ 48.387,10R$ 12.737,05R$ 12.737,05R$ 33.650,05R$ 2.000,00
VALOR EMPENHADO A DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, CUSTÓDIA E CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 20/12/2023.
8404/01/2023PA 138/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIKF INFORMATICA LTDAR$ 66.000,00R$ 60.500,00R$ 60.500,00R$ 0,00R$ 5.500,00
VALOR EMPENHADO A IKF INFORMATICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA MODALIDADE DE SERVIÇO SaaS - SOFTWARE AS SERVICE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/12/2023.
8504/01/2023PA 818/2022GlobalServiços de Monitoramento EletrônicoINFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDAR$ 2.911,29R$ 2.620,90R$ 2.620,90R$ 0,00R$ 290,39
VALOR EMPENHADO A INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 21/12/2023.
8003/01/2023PA 686/2022EstimativoCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA.R$ 1.200.000,00R$ 473.882,51R$ 473.882,51R$ 725.417,49R$ 700,00
VALOR EMPENHADO A ELO EVENTOS E ASSESSORIA LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DO COREN/PR, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO - VIGÊNCIA: 03/01/2023 A 31/12/2022.
8103/01/2023S/NOrdinárioFérias - Pagamento AntecipadoCAMILA MARYA LEITE GUBOLINR$ 3.837,13R$ 3.837,13R$ 3.837,13R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 07/02/2023.
102/01/2023PA 054/2017EstimativoArmazenagemACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.R$ 10.676,06R$ 2.576,78R$ 2.576,78R$ 8.099,28R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017, COM A EMPRESA ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GUARDA, CONSERVAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS OU DIGITAIS E MEIOS DE ARMAZENAMENTO UTILIZADOS PELO COREN/PR - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE 01/01/2023 A 05/05/2023.
202/01/2023PA 053/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDAR$ 5.100,00R$ 4.643,76R$ 4.643,76R$ 0,00R$ 456,24
VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO.