Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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23 | 04/01/2021 | PA 039/2013 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 45.100,13 | R$ 45.100,13 | R$ 45.100,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 018/2021. |
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24 | 04/01/2021 | PA 018/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 119.973,60 | R$ 101.763,17 | R$ 101.763,17 | R$ 0,00 | R$ 18.210,43 |
VALOR EMPENHADO A COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA TRABALHAR EM REDE, INCLUSO ASSISTENCIA TÉCNICA , MANUTENÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 019/2021. |
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25 | 04/01/2021 | PA 041/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ELETRON ELEVADORES LTDA | R$ 2.140,43 | R$ 2.140,43 | R$ 2.140,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELETRON ELEVADORES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2019 COM A EMPRESA ELETRON ELEVADORES - EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE AGOSTO DE 2021 - PF Nº 020/2020. |
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26 | 04/01/2021 | PA 085/2020 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC | R$ 44.000,00 | R$ 3.524,40 | R$ 3.524,40 | R$ 40.475,60 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O COREN/PR - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 22 DE SETEMBRO DE 2021 - PROCESSO FINANCEIRO Nº 021/2021. |
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27 | 04/01/2021 | PA 011/2018 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 440.000,00 | R$ 228.120,90 | R$ 228.120,90 | R$ 211.879,10 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 09 DE MARÇO DE 2021 - 4° TERMO ADITIVO - PF Nº 021/2020. |
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28 | 04/01/2021 | PA 036/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EXPERTS INFORMATICA EIRELI | R$ 41.120,00 | R$ 41.120,00 | R$ 41.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIROA 16 DE SETEMBRO DE 2021 - CONTRATO 024/2019 - 1º TERMO ADITIVO - PF Nº 022/2021. |
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29 | 04/01/2021 | PA 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 200.000,00 | R$ 4.779,98 | R$ 4.779,98 | R$ 195.220,02 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 023/2021. |
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30 | 04/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 26.152,80 | R$ 26.152,80 | R$ 26.152,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA O COREN/PR - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 024/2021. |
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31 | 04/01/2021 | PA 039/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME | R$ 735,00 | R$ 588,00 | R$ 588,00 | R$ 147,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO DE 2021 - PF Nº 025/2021. |
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32 | 04/01/2021 | PA 005/2016 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 320.425,88 | R$ 310.425,88 | R$ 310.425,88 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2021 - PF Nº 026/2021. |
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33 | 04/01/2021 | PA 027/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.986,11 | R$ 3.986,11 | R$ 3.986,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APOSTILAMENTO A CONTRATO Nº 003/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE ABRIL DE 2021 - PF Nº 027/2021. |
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34 | 04/01/2021 | PA 112/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA | R$ 53.561,60 | R$ 51.027,80 | R$ 51.027,80 | R$ 0,00 | R$ 2.533,80 |
VALOR EMPENHADO A GMAES TELECOM LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, QUE INCLUEM O PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SERVIDORES DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE ESTRUTURA FÍSICA SEGURA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA IP E SERVIÇO DE CONECTIVIDADE COM A INTERNET PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO 017/2020 - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 028/2021. |
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35 | 04/01/2021 | PA 027/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 692,72 | R$ 692,72 | R$ 692,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 COM A EMPRESA INETWEB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITES - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2021 - PF Nº 029/2021. |
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36 | 04/01/2021 | PA 009/2020 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | INEX SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A INEX SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TERRENO, INCLUINDO LIMPEZA, ROÇADA, VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 24 DE ABRIL DE 2021 - PF Nº 030/2021. |
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37 | 04/01/2021 | PA 100/2017 | Global | Locação de Bens Móveis | ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME | R$ 80.400,00 | R$ 73.700,00 | R$ 73.700,00 | R$ 0,00 | R$ 6.700,00 |
VALOR EMPENHADO A ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 031/2021. |
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38 | 04/01/2021 | PA 098/2020 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO À DISTÂNCIA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE OUTUBRO DE 2021 - PF Nº 032/2021. |
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39 | 04/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 19.613,60 | R$ 19.516,48 | R$ 19.516,48 | R$ 97,12 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 06 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 033/2021. |
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40 | 04/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 19.168,11 | R$ 19.168,11 | R$ 19.168,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 033/2021. |
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41 | 04/01/2021 | PA 090/2020 | Global | Estacionamentos | MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 | R$ 2.985,67 | R$ 2.985,67 | R$ 2.985,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 26 DE SETEMBRO DE 2021 - PF Nº 034/2021. |
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42 | 04/01/2021 | PA 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 17.575,79 | R$ 17.575,79 | R$ 17.575,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2021 - PF Nº 035/2021. |
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