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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
149201/11/2019S/NOrdinárioFériasELEN DIAS ACCORDI MEDEIROSR$ 966,20R$ 966,20R$ 966,20R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTO DE FÉRIAS - A SER PAGO JUNTAMENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019.
149301/11/2019S/NEstimativoGratificação por Tempo de ServiçoSALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOSR$ 120.000,00R$ 110.896,00R$ 110.896,00R$ 9.104,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO.
140530/10/2019094/2019GlobalManutenção e Conservação de Bens ImóveisJEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI 05523075990R$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM/MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, INCLUSO CORTE DE GRAMA, PODA DE PLANTAS, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE ADUBOS - PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
140630/10/2019094/2019OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesJEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI 05523075990R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASOS COM FLORES PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR.
140730/10/2019010/2019OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesPROMOVA ILIMITADA PROMOCAO DE EVENTOS LTDAR$ 25.524,00R$ 25.524,00R$ 25.524,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PROMOVA ILIMITADA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DE EVENTOS, RECEPCIONISTA, MÚSICO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E DE MESAS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE LONDRINA, NO DIA 06/11/2019 AS 18 HORAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
140830/10/2019085/2018OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisDMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELIR$ 132,00R$ 132,00R$ 132,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC - 15 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
140930/10/2019085/2018OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisROGER ANDRE BRAUNR$ 174,95R$ 174,95R$ 174,95R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ROGER ANDRE BRAUN, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE BANNERS - 1 BANNER 1,6X1,6M; 2 BANNERS 0,9X1,2M - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
141030/10/2019085/2018OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisIMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDAR$ 8.310,00R$ 8.310,00R$ 8.310,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO - 300 UNIDADES/ E DE MANUAL/LIVRETO - 2.000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
141130/10/2019085/2018GlobalServiços Gráficos e EditoriaisTRÊS CRIATIVOS LTDA.R$ 8.079,00R$ 8.079,00R$ 8.079,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A TRÊS CRIATIVOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS E MANUAIS - 1.600 UNIDADES; FOLDERS - 300 UNIDADES; ARTE PARA FLYERS - 100 UNIDADES; PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM - 2.200 UNIDADES E ARTE PARA BANNERS - 1 UNIDADE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
141230/10/2019085/2018OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisGRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETASR$ 2.145,00R$ 2.145,00R$ 2.145,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA - 100 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
141330/10/2019060/2019OrdinárioBens de InformáticaEVOQUE LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELIR$ 135.953,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 135.953,44
VALOR EMPENHADO A EVOQUE LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: DESKTOP TIPO I - ESTAÇÃO PADRÃO - 32 UNIDADES E DESKTOP TIPO II - ESTAÇÃO AVANÇADA - 3 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO.
141430/10/2019060/2019OrdinárioBens de InformáticaFAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA.R$ 20.667,15R$ 20.667,15R$ 20.667,15R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA: MONITOR DE VÍDEO - 35 UNIDADES.
141530/10/201952/2018OrdinárioMaterial de ExpedienteREAL BOBINAS EIRELIR$ 3.548,00R$ 3.548,00R$ 3.548,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A REAL BOBINAS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, BRANCO ALCALINO - 200 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
141630/10/2019003/2019GlobalGêneros AlimentíciosAJM REFRIGERACAO LTDA - MER$ 646,90R$ 646,90R$ 646,90R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O COREN/PR - 50 GALÕES DE 20 LITROS E 96 GARRAFAS PLÁSTICAS DE 500 ML - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
141730/10/2019S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilANA PAULA CÁSSARO FARIAR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO A PORTARIA N° 285-2019 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 03 A 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
141830/10/2019S/NOrdinárioDiárias Pessoal CivilLILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRAR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PASSAR POR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, ENQUANTO CHEFIA DE SUBSEÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO 1° MEMBRO PERMANENTE, EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 03 A 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
141930/10/2019S/NOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisLAÍSA MARIA PEREIRAR$ 20,25R$ 20,25R$ 20,25R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LAÍSA MARIA PEREIRA, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA - AUTOS 5014349-29.2019.4.04.7009 CFE. MEMORANDO ASSEJUR N°. 152/2019 E PORTARIA 295/2019.
142030/10/2019S/NOrdinárioIndenizações e Restituições a TerceirosDALVA SIRLENE FERREIRAR$ 538,93R$ 538,93R$ 538,93R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DALVA SIRLENE FERREIRA, REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR (REPETIÇÃO INDÉBITO) CONFORME MEMORANDO 149/2019.
142130/10/2019S/NOrdinárioIndenizações e Restituições a TerceirosROSILENE LIMAR$ 648,01R$ 648,01R$ 648,01R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ROSILENE LIMA, REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR (REPETIÇÃO INDÉBITO) CONFORME MEMORANDO 149/2019.
142230/10/2019S/NOrdinárioIndenizações e Restituições a TerceirosMARTA MARIA DE OLIVEIRAR$ 993,26R$ 993,26R$ 993,26R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MARTA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR (REPETIÇÃO INDÉBITO) CONFORME MEMORANDO 149/2019.