Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1144 | 06/09/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ROGER ANDRE BRAUN | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ROGER ANDRE BRAUN, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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1145 | 06/09/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 25.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.800,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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1137 | 03/09/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | LAÍSA MARIA PEREIRA | R$ 515,23 | R$ 515,23 | R$ 515,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LAÍSA MARIA PEREIRA, REFERENTE CUSTAS RECURSAIS RELACIONADO AO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTOS 5009775-09.2018.4.04.7005, CFE. MEMORANDO ASSEJUR N° 120/2019 E PORTARIA Nº 217/2019. |
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1138 | 03/09/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 537,92 | R$ 537,92 | R$ 537,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUTIVO FISCAL NOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR Nº 121/2019, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 216/2019. |
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1139 | 03/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PARANAGUÁ E LITORAL NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2019. |
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1140 | 03/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO/PR E REGIÃO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. |
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1141 | 03/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO/PR E REGIÃO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. |
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1142 | 03/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 05 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DO XI COBEON, APRESENTAÇÃO DE TRABALHO (COMISSÃO DE SAÚDE DA MULHER - CSM) OFICINA BOAS PRÁTICAS OBSTÉTRICAS E PROPOSTA DE RODA DE CONVERSA, EM MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2019. |
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1143 | 03/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANIA MUNIZ NEQUER SOARES | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A VANIA MUNIZ NEQUER SOARES, REFERENTE 05 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DO XI COBEON E REALIZAR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS, EM MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2019. |
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1131 | 02/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAIANE ALVES DOS SANTOS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DAIANE ALVES DOS SANTOS, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENFERMEIROS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PALMEIRA/PR, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2019. |
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1132 | 02/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) COMPLEMENTAR PARA PARTICIPAR DA ROP - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN EM BELO HORIZONTE/MG, VISTO A NECESSIDADE DE MAIS UM DIA PARA CONTINUIDADE E CONVERSA COM O JURÍDICO DO COFEN, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE AGOSTO DE 2019. |
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1133 | 02/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADOR ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA TEMA: "BOAS PRÁTICAS APLICADAS AS MÍDIAS SOCIAIS" NO ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EM LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2019. |
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1134 | 02/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EM LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2019. |
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1135 | 02/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA ANGELICA FERIS DA SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FLAVIA ANGELICA FERIS DA SILVA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA IR RETIRAR FOTOS DO EMPREGADOS DAS SUBSEÇÕES DE LONDRINA, MARINGÁ E CASCAVEL PARA CONFECÇÃO DOS CRACHÁS QUE SERÃO ENTREGUES NO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO EM OUTUBRO DE 2019, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2019. |
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1136 | 02/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCIO ROBERTO PAES | R$ 242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242,50 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA "PRAZER E SOFRIMENTO" A DUALIDADE NO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, NO ENCONTRO DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM EM LONDRINA/PR NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. |
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1156 | 02/09/2019 | S/N | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR CARGOS E FUNÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO. |
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1098 | 29/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 3.211,55 | R$ 3.211,55 | R$ 3.211,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 21/09/2019. |
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1099 | 29/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 1.477,32 | R$ 1.477,32 | R$ 1.477,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 21/09/2019. |
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1100 | 29/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.668,84 | R$ 2.668,84 | R$ 2.668,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 16/09/2019. |
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1101 | 29/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 3.440,15 | R$ 3.440,15 | R$ 3.440,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 16/09/2019. |
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