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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
9515/01/2018S/NGlobalDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESCONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFENR$ 262.853,40R$ 226.474,48R$ 226.474,48R$ 36.378,92R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS 03 A 06 REFIS COFEN CFE TERMO DE CONFISSÃO E PROMESSA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA.
8509/01/2018053/2017OrdinárioMATERIAL DE EXPEDIENTESOLO COMERCIAL EIRELI - EPPR$ 852,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 852,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O COREN/PR EM JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS.
8609/01/2018053/2017OrdinárioMATERIAL DE EXPEDIENTECONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - MER$ 6.998,40R$ 6.998,40R$ 6.998,40R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS.
8709/01/2018041/2017OrdinárioGÊNEROS ALIMENTÍCIOSAJM REFRIGERACAO LTDA - MER$ 166,00R$ 166,00R$ 166,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS.
8809/01/2018022/2017OrdinárioMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISCONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI - MER$ 1.682,55R$ 1.349,74R$ 1.349,74R$ 332,81R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇO.
8909/01/2018073/2016GlobalSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESTELEFÔNICA BRASIL S/AR$ 64.440,00R$ 35.083,30R$ 35.083,30R$ 25.356,70R$ 4.000,00
VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS COM COMODATO DE APARELHOS NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CFE CONTRATO 002/2017, PREGÃO ELETRÔNICO 016/2016 E PA 073/2016 - 1° TERMO ADITIVO.
9009/01/2018056/2016GlobalMANUTENÇÃO DE SOFTWAREIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 53.280,00R$ 51.800,00R$ 47.360,00R$ 0,00R$ 1.480,00
VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA - SIG 02 - 1° TERMO ADITIVO - NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
102/01/2018014/2013GlobalLOCAÇÃO DE BENS IMÓVEISMONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 37.731,15R$ 37.731,15R$ 37.731,15R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 11 DE SETEMBRO DE 2018.
202/01/2018S/NOrdinárioSALÁRIOS E PROVENTOSARY OSSAMU TAKAHASI OTSUKAR$ 431,52R$ 431,52R$ 431,52R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ARY OSSAMU TAKAHASI OTSUKA, REFERENTE VERBA DE SALÁRIO, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM JANEIRO DE 2018.
302/01/2018S/NOrdinárioFériasARY OSSAMU TAKAHASI OTSUKAR$ 4.246,77R$ 4.246,77R$ 4.246,77R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ARY OSSAMU TAKAHASI OTSUKA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM JANEIRO DE 2018.
402/01/2018S/NOrdinárioFériasCARLA BAVELLONI PEREIRAR$ 1.712,30R$ 1.712,30R$ 1.712,30R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018.
502/01/2018S/NOrdinárioFériasJANAÍNA MAZZER SALINETR$ 3.579,05R$ 3.579,05R$ 3.579,05R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018.
602/01/2018S/NOrdinárioFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIOJANAÍNA MAZZER SALINETR$ 4.266,63R$ 4.266,63R$ 4.266,63R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018.
702/01/2018S/NOrdinárioFériasJAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATAR$ 839,17R$ 839,17R$ 839,17R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018.
802/01/2018S/NOrdinárioFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIOJAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATAR$ 3.648,55R$ 3.648,55R$ 3.648,55R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018.
902/01/2018S/NOrdinárioFériasLIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRAR$ 324,59R$ 324,59R$ 324,59R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 19 DE JANEIRO DE 2018.
1002/01/2018S/NOrdinárioFériasSABRINA RENATA ZANARDIR$ 2.494,84R$ 2.494,84R$ 2.494,84R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 22 DE JANEIRO DE 2018.
1102/01/2018S/NOrdinárioFériasJULIA YOSHIE KOBO TAKESHITAR$ 6.500,68R$ 6.500,68R$ 6.500,68R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2018.
1202/01/2018S/NOrdinárioFériasRENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIANR$ 355,81R$ 355,81R$ 355,81R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018.
1302/01/2018S/NOrdinárioFÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIORENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIANR$ 1.547,01R$ 1.547,01R$ 1.547,01R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018.