Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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623 | 27/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018. |
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624 | 27/03/2018 | 031/2018 | Ordinário | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | EDVILSON GONCALVES DA SILVA 21631449842 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EDVILSON GONCALVES DA SILVA 21631449842, PARA SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - COREN/PR. |
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625 | 27/03/2018 | 027/2018 | Ordinário | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | R$ 1.520,70 | R$ 1.520,70 | R$ 1.520,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - COREN/PR. |
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626 | 27/03/2018 | 027/2018 | Global | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | R$ 1.308,00 | R$ 981,00 | R$ 872,00 | R$ 327,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - COREN/PR. |
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627 | 27/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DA 605ª ROP EM CURITIBA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018. |
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618 | 27/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COMISSÃO DE SAÚDE DA MULHER EM CURITIBA NO DIA 04 ABRIL DE 2018. |
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619 | 27/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018. |
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620 | 27/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | ELAINE ALVES | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELAINE ALVES, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES RELATIVAS A DIVULGAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE ETICA DE ENFERMAGEM EM CURITIBA NO PERIODO DE 04 A 05 DE ABRIL DE 2018. |
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621 | 27/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM CARLÓPOLIS NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MARÇO DE 2018. |
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622 | 27/03/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM CURITIBA NO PERÍODO DE 04 A 06 DE ABRIL DE 2018. |
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565 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | Férias | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 674,62 | R$ 674,62 | R$ 674,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18 A 27 DE ABRIL DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/04. |
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566 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | Férias | OLINDA SATIKO NAKAYAMA | R$ 3.709,79 | R$ 3.709,79 | R$ 3.709,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A OLINDA SATIKO NAKAYAMA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/04. |
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567 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | Férias | PAULA CAMILA HAYASHI | R$ 406,33 | R$ 406,33 | R$ 406,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PAULA CAMILA HAYASHI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/04. |
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568 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 2.933,13 | R$ 2.933,13 | R$ 2.933,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 02 A 21 DE ABRIL DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/04. |
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569 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | Férias | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 1.349,25 | R$ 1.349,25 | R$ 1.349,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 21 DE ABRIL DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/04. |
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570 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 5.476,47 | R$ 5.476,47 | R$ 5.476,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/04. |
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571 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | Férias | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 629,80 | R$ 629,80 | R$ 629,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/04. |
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572 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 4.816,28 | R$ 4.816,28 | R$ 4.816,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 02 A 21 DE ABRIL DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/04. |
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573 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | Férias | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 2.169,86 | R$ 2.169,86 | R$ 2.169,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 21 DE ABRIL DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/04. |
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574 | 26/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | JAQUELINE WESAN | R$ 1.492,93 | R$ 1.492,93 | R$ 1.492,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A JAQUELINE WESAN, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5001618-54.2012.4.04.7006 - 1° VARA FEDERAL DE GUARAPUAVA - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 035/2018. |
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