Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
1784 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 992,86 | R$ 992,86 | R$ 992,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15 A 24 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1785 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | PAULA CAMILA HAYASHI | R$ 102,57 | R$ 102,57 | R$ 102,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PAULA CAMILA HAYASHI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1786 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 1.653,93 | R$ 1.653,93 | R$ 1.653,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1787 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 789,47 | R$ 789,47 | R$ 789,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1788 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | DEIVISON SAMPAIO | R$ 891,81 | R$ 891,81 | R$ 891,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1789 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | DEIVISON SAMPAIO | R$ 1.623,12 | R$ 1.623,12 | R$ 1.623,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1790 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 2.349,99 | R$ 2.349,99 | R$ 2.349,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 15 A 28 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1791 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 756,70 | R$ 756,70 | R$ 756,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15 A 28 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1792 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 2.423,33 | R$ 2.423,33 | R$ 2.423,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1793 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 836,05 | R$ 836,05 | R$ 836,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15 A 29 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1794 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 4.551,80 | R$ 4.551,80 | R$ 4.551,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1795 | 03/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 2.071,08 | R$ 2.071,08 | R$ 2.071,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
|
1758 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 1.320,42 | R$ 1.320,42 | R$ 1.320,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 9 E 10 DO IPTU 2018 DO IMÓVEL LOCADO PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO SUB MARINGÁ Nº 186/2018. |
|
1759 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA | R$ 181,67 | R$ 181,67 | R$ 181,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, REFERENTE TAXA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO SUB MARINGÁ Nº 197/2018. |
|
1760 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | TATIANE DANTAS GIMENES | R$ 1.152,09 | R$ 1.152,09 | R$ 1.152,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A TATIANE DANTAS GIMENES, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50025118820114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
|
1761 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ELZA APARECIDA BELLAY | R$ 915,75 | R$ 915,75 | R$ 915,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELZA APARECIDA BELLAY, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50025127320114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
|
1762 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ELIANA SUELY LINHARES DE CAMARGO | R$ 150,44 | R$ 150,44 | R$ 150,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELIANA SUELY LINHARES DE CAMARGO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50025447820114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
|
1763 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ELISANGELA CRISTINA DE MELLO PANASOLO | R$ 428,60 | R$ 428,60 | R$ 428,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELISANGELA CRISTINA DE MELLO PANASOLO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50026070620114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
|
1764 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | LUCINEI QUIRINO DE ARAUJO | R$ 236,52 | R$ 236,52 | R$ 236,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LUCINEI QUIRINO DE ARAUJO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50026192020114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
|
1765 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARIA DA GLORIA PINTO | R$ 629,97 | R$ 629,97 | R$ 629,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARIA DA GLORIA PINTO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50056305720114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
|