Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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67 | 02/01/2018 | 042/2013 | Estimativo | SERVIÇOS POSTAIS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 50.000,00 | R$ 25.895,34 | R$ 25.895,34 | R$ 24.104,66 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS E OUTROS SERVIÇOS CONFORME 4° CONTRATO ADITIVO 9912392563 NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 09 DE MARÇO DE 2018.
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68 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | MADIFE LTDA EPP | R$ 31.477,38 | R$ 24.788,40 | R$ 24.788,40 | R$ 6.688,98 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018 - SEDE. |
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69 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | MADIFE LTDA EPP | R$ 18.506,17 | R$ 18.506,17 | R$ 18.506,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018 - SUBSEÇÕES. |
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70 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 15.909,74 | R$ 15.909,74 | R$ 15.909,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE REGIONAL NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018. |
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71 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 7.398,91 | R$ 7.398,91 | R$ 7.398,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018. |
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72 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 8.131,02 | R$ 8.131,02 | R$ 8.131,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018.
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73 | 02/01/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 22.018,80 | R$ 22.018,80 | R$ 22.018,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2018. |
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74 | 02/01/2018 | 073/2016 | Ordinário | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | CLARO S/A | R$ 528,57 | R$ 68,97 | R$ 68,97 | R$ 459,60 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS COM COMODATO DE APARELHOS NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JANEIRO DE 2018. |
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75 | 02/01/2018 | 073/2016 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS COM COMODATO DE APARELHOS NO PERÍODO 01 A 09 DE JANEIRO DE 2018. |
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76 | 02/01/2018 | 056/2016 | Ordinário | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SIG02) NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2018. |
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77 | 02/01/2018 | 033/2017 | Global | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 28.836,67 | R$ 28.700,00 | R$ 28.700,00 | R$ 136,67 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE - SIG03 - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE AGOSTO DE 2018. |
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78 | 02/01/2018 | 002/2017 | Global | ESTAGIÁRIOS | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 23.750,00 | R$ 23.750,00 | R$ 23.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE VALE TRANSPORTE E BOLSA AUXÍLIO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE MARÇO DE 2018. |
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79 | 02/01/2018 | 002/2017 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE MARÇO DE 2018. |
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80 | 02/01/2018 | 002/2014 | Global | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) | COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 14.386,40 | R$ 14.386,40 | R$ 14.386,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE MARÇO DE 2018.
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81 | 02/01/2018 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 37.328,90 | R$ 34.798,68 | R$ 34.798,68 | R$ 2.530,22 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN IP/MPLS ENTRE AS UNIDADES DO COREN/PR - 2° TERMO ADITIVO - PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2018.
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82 | 02/01/2018 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 44.647,72 | R$ 14.390,20 | R$ 14.390,20 | R$ 30.257,52 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2018.
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83 | 02/01/2018 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 14.343,00 | R$ 13.454,40 | R$ 13.454,40 | R$ 888,60 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2018. |
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84 | 02/01/2018 | 095/2015 | Global | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 150.994,82 | R$ 150.321,45 | R$ 143.183,20 | R$ 673,37 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVIÇOS DE PLATAFORMA EM CLOUD DO SIG 01 NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
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1317 | 30/12/2017 | S/N | Ordinário | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
VALOR EMPENHADO A OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS SUBSEÇÕES MARINGÁ E CASCAVEL EM DEZEMBRO DE 2017. |
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1316 | 29/12/2017 | S/N | Estimativo | COTA PARTE COFEN | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 200.000,00 | R$ 166.493,78 | R$ 161.519,83 | R$ 33.506,22 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE COTA PARTE COFEN SOBRE RECEITAS ARRECADADAS EM DEZEMBRO DE 2017. |
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