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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
38817/02/2022572/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 303 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 10 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 073/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
38917/02/2022572/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 303 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 10 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 073/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
39017/02/2022572/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDANIELE FERREIRA LEALR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 303 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 10 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 073/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
39117/02/2022572/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIORR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 303 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 10 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 073/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
39217/02/2022572/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSUELEN ALONSOR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 303 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 10 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 073/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
39317/02/2022572/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosTERESA CRISTINA POLOR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 303 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 10 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 073/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
35316/02/2022535/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesNAILDE DE JESUS QUEIROZ MORAISR$ 68,63R$ 68,63R$ 68,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAILDE DE JESUS QUEIROZ MORAIS, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 535/2022 e autorização da Presidência às fls 21.
35416/02/2022537/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJULIANA FERREIRA CONDEIXA DA COSTAR$ 75,31R$ 75,31R$ 75,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA FERREIRA CONDEIXA DA COSTA, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 537/2022 e autorização da Presidência às fls 18.
35516/02/2022537/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesLUCIANA GOMES DE MELO PEREIRA VALENTIMR$ 51,73R$ 51,73R$ 51,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA GOMES DE MELO PEREIRA VALENTIM, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 537/2022 e autorização da Presidência às fls 18.
35616/02/2022278/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 2.970,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 2.160,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para participar do encontro SENAFIS, na cidade de Recife – PE, no período de 13 a 18/03/2022, considerando Memorando nº 086/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 174/2022 e autorização da Presidência.
35716/02/2022279/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 2.970,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.970,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Primeira-Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, para representar o Coren-RJ no encontro SENAFIS, na cidade de Recife – PE, no período de 13 a 18/03/2022, considerando Memorando nº 004/2022 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 217/2022 e autorização da Presidência.
35816/02/2022243/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilDANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLYR$ 2.420,00R$ 660,00R$ 660,00R$ 1.760,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do encontro SENAFIS, na cidade de Recife – PE, no período de 13 a 18/03/2022, considerando Memorando nº 086/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 174/2022 e autorização da Presidência.
35916/02/2022242/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZAR$ 2.420,00R$ 660,00R$ 660,00R$ 1.760,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do encontro SENAFIS, na cidade de Recife – PE, no período de 13 a 18/03/2022, considerando Memorando nº 086/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 174/2022 e autorização da Presidência.
36016/02/2022175/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilKATIA MARIA DOS SANTOS CALEGAROR$ 2.420,00R$ 660,00R$ 660,00R$ 1.760,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do encontro SENAFIS, na cidade de Recife – PE, no período de 13 a 18/03/2022, considerando Memorando nº 095/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 197/2022 e autorização da Presidência.
36116/02/2022498/2019OrdinárioIPTU e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZESR$ 1.347,50R$ 1.347,50R$ 1.347,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente ao pagamento de IPTU e TCL das salas 1103 e 1104 do exercício de 2022 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 030/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 367, e autorização da Presidência às fls. 369. Sala 1103 - R$ 673,75 Sala 1104 - R$ 673,75
36216/02/2022498/2019OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 208,92R$ 208,92R$ 208,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2021 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 030/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 367, e autorização da Presidência às fls. 369. Sala 1103 - R$ 104,46 Sala 1104 - R$ 104,46
33915/02/202238/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELLEN MARCIA PERESR$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politco representativas exercidas em 02, 04, 08, 09, 11 e 14 de fevereiro de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022
34015/02/2022727/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoMENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 176.131,73R$ 42.779,64R$ 42.779,64R$ 0,00R$ 133.352,09
Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Termo de Referência às fls. 86-119, Parecere nº 069/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-454, Diligência nº 287/2021 da Controladoria Geral às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 531, Despacho nº 565/2021 do Departamento de Contratos às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1471/2021 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 542-545, Termo de Referência retificado às fls. 481-v-510, Despacho nº 1083/2021 da Presidência às fls. 548 e 570, Despacho CPL nº 002 e 044/2022 às fls. 575 e 767 respectivamente, Exame de Conformidade nº 076/2022 (fase externa pregão) às fls. 761-765, autorização da Presidência às fls. 769, correio eletrônico entre CPL e Departamento Financeiro às fls. 781 e proposta retificada às fls. 783. Vigência do contrato: 24 meses - Previsão imediata - 15/02/2022 a 15/02/2024 Valor total do contrato: R$ 414.476,80 Lote 01 - Item 01 20 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 4.499,50 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 47.244,75; - Item 03 50 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 3.329,15 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 34.956,08; - Item 05 15 Mbps - Glória - Valor unit: R$ 4.162,50 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 43.706,25; - Item 07 5 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R$ 2.412,50 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 25.331,25; Lote 10 - Item 25 5 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R$ 2.370,80 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 24.893,40 * Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
34115/02/202219/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLAUDIA MARIA MESSIASR$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 10, 11, 18, 25 e 28 de janeiro de 2022, conforme portaria 1288/2021, 1321/2021, 010/2022, 011/2022, 031/2022, 032/2022, 135/2022 e pef 19/2022
34215/02/202212/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 24 e 28 de janeiro de 2022, conforme portaria 039/2021, 022/2022 e pef 12/2022