até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
58508/04/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 08/04/2014 até 09/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/06/2014
46208/04/2014OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 91.820,87R$ 91.820,87R$ 91.820,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Processo 01388007320085020025 - Luiz Carlos Bognar
45707/04/2014PA 543OrdinárioHonorários Advocatícios - Ônus da SucumbênciaADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 31.585,88R$ 31.585,88R$ 31.585,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Março-14
45304/04/2014PRCI 109269OrdinárioMaterial De ExpedienteJFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48)R$ 2.804,60R$ 1.999,60R$ 1.999,60R$ 805,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Presencial SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 059/2014. Aquisição (150) pç Bobina térmica 57mm p/imp.de senha; (20) cx Clipe 8/0; (20) cx Clipe 2/0; (1000) pç Cola em bastão 20gr; (10) rl Papel kraft natural 80g; (12) un Pincel
45404/04/2014PRCI 109268OrdinárioSuprimentos De InformáticaVS COMÉRCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA (CNPJ:06.156.242/0001-55)R$ 5.563,00R$ 5.563,00R$ 5.563,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico SRP 56/2013; Ordem de Fornecimento nº 060/2014. Aquisição (20) ct Tinta para impressora Canon MP280 PG210 cor preta; (40) pç Toner Samsung MLTD101S para impressora 2165W preto.
45504/04/2014PA 1435OrdinárioDiárias ColaboradoresMARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29)R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente palestra na cidade de São João da Boa Vista-SP, no período de 08/04 a 10/04/14.
45604/04/2014OrdinárioDea - Obrigações Tributárias E ContributivasPREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 30,02R$ 30,02R$ 30,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento ref. ano 2009.
58303/04/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoDINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32)R$ 2.000,00R$ 1.916,10R$ 1.916,10R$ 83,90R$ 0,00
Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/06/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/06/2014
58403/04/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO: 13/06/2014
45103/04/2014OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 96,72R$ 96,72R$ 96,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial - Processo 0000007-47.2013.4.03.6327 - Sabrina Denise Noronha
45203/04/2014PRCI 107628OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosSAO PAULO TURISMO S.A. (CNPJ:62.002.886/0001-60)R$ 6.270,00R$ 6.270,00R$ 6.270,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2013, Termo Aditivo ao contrato de cessão de uso a título oneroso do palácio das convenções do Anhembi parque (Paragrafo Primeiro da Clausula 4ª).
44102/04/2014PRCI 109124OrdinárioGêneros AlimentíciosRESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (CNPJ:14.190.945/0001-28)R$ 6.760,00R$ 6.760,00R$ 6.760,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico SRP 57/2013, Ordem de Fornecimento nº 062/2014. Aquisição (400) pt Café em grão.
44202/04/2014PRCI 106815OrdinárioMaterial De ExpedienteINKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78)R$ 286,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 286,96R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº 061/2014. Aquisição (45) Carimbo 14x38mm; (02) Carimbo auto entintado 40x60mm; (02) Carimbo tipo numerador.
44302/04/2014PRCI 106078OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07)R$ 3.381,96R$ 3.381,96R$ 3.381,96R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico SRP 32/2013; Ordem de Fornecimento nº 063/2014. Aquisição (900) pt Copo plástico descartável médio para café 110ml; (012) cx Refil para ensacador de guarda-chuvas modelo 1130R.
44402/04/2014PA 1081OrdinárioDiárias ColaboradoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente participação em Seminário de Protocolo de Enfermagem, na SEDE, no período de 30/03 a 31/03/2014.
44502/04/2014PA 1374OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88)R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (10%), referente participação Treinamento, na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/2014.
44802/04/2014PA 1406OrdinárioDiárias ConselheirosMIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA (CPF:079.531.138-99)R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, para oitiva do PE 275/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04 a 04/04/14.
44902/04/2014PA 656OrdinárioDiárias ConselheirosMARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00)R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para oitiva do PE 275/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04 a 04/04/14.
45002/04/2014PA 1031/2014EstimativoGêneros AlimentíciosDISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA, (CNPJ:44.975.647/0001-04)R$ 1.656,00R$ 966,00R$ 966,00R$ 690,00R$ 0,00
Referente Dispensa de Licitação 008/2014. Aquisição de galões de agua mineral para a Sede do Coren-SP e o Coren-Educação. Valor estimado do contrato R$ 1.656,00. Vigência de 18/03/2014 à 18/06/2014.
43401/04/2014PA 1367OrdinárioDiárias ColaboradoresEDSON DO CARMO FRANCO (CPF:300.258.558-08)R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 280,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDSON DO CARMO FRANCO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente substituição de Agente Admin., na Subseção de Itapetininga, no período de 06/04 a 10/04/14.