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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
46013/04/2015PA 2076OrdinárioDiárias ConselheirosMAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.
46113/04/2015PA 392OrdinárioDiárias ConselheirosJEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30)R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.
46213/04/2015PA 2080OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.
46313/04/2015PA 2082OrdinárioDiárias ConselheirosVAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15)R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.
46413/04/2015PA 2081OrdinárioDiárias ConselheirosALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60)R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.
46513/04/2015PA 2083OrdinárioDiárias ConselheirosMARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.
46613/04/20151793/2014OrdinárioMaterial De ExpedienteART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09)R$ 773,42R$ 773,42R$ 773,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ART BRASIL COMERCIAL LTDA ,Aquisição de carimbo auto-entintado novo, em material resistente de primeiro uso,com janela de visualização na parte superior (22) pçs medida aprox. 14x38 mm, e (50) Carimbo auto-entintado novo, em material plast
46713/04/20152027/2014OrdinárioGêneros AlimentíciosDPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)R$ 10.662,50R$ 10.662,50R$ 10.662,50R$ 0,00R$ 0,00
Empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, Aquisição (100) Caixa Açucar Refinado em Sache de 5G Caixa com 1000 Saches,(60) Frasco Adoçante Dietético Liquido,cor tranparente,composto de adulcorantes artificiais(sacarina siclamato de
45410/04/20152074/2014OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07)R$ 1.068,30R$ 1.068,30R$ 1.068,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de limpeza. PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 27/2015.
44609/04/2015PA 1584OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Distribuição de Execuções Fiscais, n cidade de Sorocaba, no período de 30/03 a 30/03/15.
44709/04/2015PA 382OrdinárioDiárias ColaboradoresMAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 06/04 a 07/04/15.
44809/04/2015PA 1054OrdinárioDiárias ColaboradoresELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47)R$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Tambau, no período de 07/04 a 08/04/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 22/04 a 23/04/15
44909/04/2015PA 149OrdinárioDiárias ColaboradoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 14/04 a 15/04/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 28/0
45009/04/2015PA 499OrdinárioDiárias ColaboradoresLUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%) referente Fiscalização, na cidade de Leme, no período de 09/04 a 10/04/15.
45109/04/2015PA 1920OrdinárioDiárias ColaboradoresGILBERTO LUIZ DE BIAGI (CPF:280.926.028-16)R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILBERTO LUIZ DE BIAGI, para pagamento de 1/2 diárias (100%) referente participação em apresentação de ferramenta, no COFEN, na cidade de Brasília, no período de 07/04 a 07/04/15..
45209/04/2015OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)R$ 33,87R$ 33,87R$ 33,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000618090, referente Março-2015, conforme atesto da gerente da área (GEAD).
45309/04/20151871/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 2.000,00R$ 537,00R$ 537,00R$ 1.463,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°58 de 09/04/2015 até 08/05/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/05/2015.EMPENHO 453.
44108/04/2015107190/2013GlobalServiço De SegurançaWORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)R$ 755.672,06R$ 721.027,23R$ 662.987,59R$ 0,00R$ 34.644,83
Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/
44208/04/2015107190/2013GlobalServiço De SegurançaWORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)R$ 260.581,30R$ 236.421,45R$ 210.535,89R$ 0,00R$ 24.159,85
Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educa
44308/04/2015107190/2013GlobalServiço De SegurançaWORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)R$ 170.597,58R$ 170.597,58R$ 153.650,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Sa