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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
1102/01/2014EstimativoAbono De Férias (1/3) - Cf/88SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 691.409,00R$ 611.843,91R$ 611.843,91R$ 79.565,09R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com abono de férias (1/3) folha de pagamentos do ano 2014.
1202/01/2014EstimativoFGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 2.216.975,00R$ 2.216.975,00R$ 2.216.975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesa com FGTS folha de pagamentos do ano 2014.
1302/01/2014EstimativoINSS - Contribuições PrevidenciáriasINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 6.351.632,00R$ 6.262.832,00R$ 6.262.832,00R$ 88.800,00R$ 0,00
Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a despesas com INSS - Contribuições Previdenciárias folha de pagamentos do ano 2014.
1402/01/2014EstimativoPis/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 277.122,00R$ 277.122,00R$ 277.122,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a despesas com PIS/PASEP folha de pagamentos do ano 2014.
1502/01/2014EstimativoAuxílio CrecheSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 213.594,30R$ 203.242,57R$ 203.242,57R$ 10.351,73R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente despesas com auxílio creche a folha de pagamentos do ano 2014.
1702/01/2014EstimativoDiárias e Ajuda de Custo - FolhaSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 80.000,00R$ 13.457,77R$ 13.457,77R$ 66.542,23R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com diárias e ajuda de custo folha de pagamentos do ano 2014.
4902/01/2014EstimativoServiços JudiciáriosTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 335.788,00R$ 190.387,53R$ 189.855,53R$ 145.400,47R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014
10702/01/2014EstimativoTransferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)R$ 23.696.838,00R$ 23.696.838,00R$ 23.686.314,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3)
10902/01/2014EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)R$ 2.077.952,00R$ 1.986.669,81R$ 1.986.669,81R$ 91.282,19R$ 0,00
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
11002/01/2014EstimativoServiços BancáriosHSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (CNPJ:01.701.201/0001-89)R$ 1.000,00R$ 138,10R$ 138,10R$ 861,90R$ 0,00
Valor empenhado a HSBC BANK BRASIL S.A para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
11102/01/2014EstimativoServiços BancáriosCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 1.000,00R$ 474,80R$ 474,80R$ 525,20R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
11202/01/2014EstimativoÁgua E EsgotoCOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)R$ 167.000,00R$ 154.455,79R$ 153.769,37R$ 12.544,21R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções.
11302/01/2014EstimativoÁgua E EsgotoSOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13)R$ 935,00R$ 861,70R$ 861,70R$ 73,30R$ 0,00
Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., pela aquisição ou serviços prestados, Consumo de Agua na Subseção do Coren/SP em Araçatuba
11402/01/2014EstimativoÁgua E EsgotoSERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78)R$ 480,00R$ 440,30R$ 440,30R$ 39,70R$ 0,00
Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto
11502/01/2014EstimativoÁgua E EsgotoDEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60)R$ 720,00R$ 602,30R$ 602,30R$ 69,22R$ 48,48
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília
11602/01/2014EstimativoÁgua E EsgotoSOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37)R$ 4.700,00R$ 3.764,67R$ 3.549,01R$ 935,33R$ 0,00
Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de àgua e esgoto Subseção de Campinas.
11702/01/2014EstimativoEnergia ElétricaELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)R$ 380.000,00R$ 320.750,15R$ 320.750,15R$ 59.249,85R$ 0,00
Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP.
11802/01/2014EstimativoEnergia ElétricaELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)R$ 42.000,00R$ 42.000,00R$ 42.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação.
11902/01/2014EstimativoEnergia ElétricaCOMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20)R$ 550,00R$ 462,95R$ 462,95R$ 87,05R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga
12002/01/2014EstimativoEnergia ElétricaCOMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88)R$ 65.000,00R$ 64.126,28R$ 63.098,85R$ 873,72R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014