Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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519 | 07/05/2014 | PRCI 106791 | Ordinário | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 20.199,35 | R$ 20.199,35 | R$ 20.199,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Pr |
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520 | 07/05/2014 | 638/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias (10%) referentes às fiscalizações de rotina na UBS IV Cód. 1224 e Centro de especialidade municipal cód. 15769 em 07/05/2014; Reunião do Comitê Regional de Vigilância a mortali |
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521 | 07/05/2014 | PRCI 106791 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 40.916,63 | R$ 40.744,06 | R$ 40.744,06 | R$ 172,57 | R$ 0,00 |
Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Pr |
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522 | 07/05/2014 | PRCI 106790 | Ordinário | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 4.978,74 | R$ 4.978,74 | R$ 4.978,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor retroativo a 03/12/2013 até março/2014 |
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525 | 07/05/2014 | PRCI 106790 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 10.085,14 | R$ 10.042,06 | R$ 3.829,80 | R$ 43,08 | R$ 0,00 |
Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor abril à 26/11/2014. |
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526 | 07/05/2014 | PA 597 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 672.551,66 | R$ 672.551,66 | R$ 672.551,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/ |
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511 | 06/05/2014 | PRCI 109524 | Ordinário | Equipamentos De Informática | STORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.366.306/0002-11) | R$ 76.960,00 | R$ 76.960,00 | R$ 76.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pregão Eletrônico 55/2013, Ordem de Fornecimento nº 067/2014. Aquisição (13) Roteador de borda wireless. |
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512 | 06/05/2014 | 543/2014 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 36.341,28 | R$ 36.341,28 | R$ 36.341,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014. |
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513 | 06/05/2014 | 1234/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (10%). REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAIUVA E MONTE ALTO. PERÍODO: 12/05 A 13/05/2014. |
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514 | 06/05/2014 | 183/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária, referente à participação na reunião com a presidência do COFEN. Local: Brasília-DF. Período: 15/04 a 15/04/2014. |
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515 | 06/05/2014 | PRCI 110222 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME (CNPJ:08.467.317/0001-44) | R$ 957,79 | R$ 957,79 | R$ 957,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente Pregão Eletrônico 70/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.078/2014. Aquisição (07) un Extintor de incêndio de pó químico tipo ABC com 6k carga, (01) un Extintor de incêndio tipo CO2. |
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516 | 06/05/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 121,80 | R$ 121,80 | R$ 121,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente taxa de elevadores anual de 2014 do Coren Educação. |
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517 | 06/05/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.032,99 | R$ 1.032,99 | R$ 1.032,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de condenação processo 0001084-61.2012.4.03.6122 Autor : Marta Pinheiro da Silva |
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707 | 06/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA (CPF:947.922.758-49) | R$ 1.000,00 | R$ 235,32 | R$ 235,32 | R$ 764,68 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/07/2014. |
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708 | 06/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 1.515,45 | R$ 1.515,45 | R$ 984,55 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/07/2014 |
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744 | 06/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.000,00 | R$ 41,50 | R$ 41,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 04/07/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/07/2014 EMPENHO 744 |
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509 | 05/05/2014 | PRCI 105368 | Ordinário | Suprimentos De Informática | LSBR TECNOLOGIA LTDA. - EPP (CNPJ:06.017.905/0001-50) | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0079/2014. Aquisição (16) Modulo Mini - GBIC. |
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510 | 05/05/2014 | PRCI 1501/2014 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.047,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.047,78 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRIBUNAIS, pagamento de condenação trabalhista processo nº 0010153-08.2014.5.15.0019 Autor : Luzia Aparecida da Silva Machado/ Réu : Maxtécnica Serviços Integralizados Ltda.-ME |
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504 | 30/04/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 609,00 | R$ 609,00 | R$ 609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores e Escadas Rolantes (Renovação exercício 2014) para Sede do Coren-SP> |
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505 | 30/04/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64.001,24 | R$ 64.001,24 | R$ 64.001,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRIBUNAIS, empenho para pagamento de guia de condenação trabalhista referente ao processo nº 0003900562008502 25º Vara do Trabalho Autor/Reclamante : Lídia Valéria Pereira |
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