até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
51907/05/2014PRCI 106791OrdinárioServiço De SegurançaTEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09)R$ 20.199,35R$ 20.199,35R$ 20.199,35R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Pr
52007/05/2014638/2014OrdinárioDiárias ServidoresKEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)R$ 64,00R$ 64,00R$ 64,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias (10%) referentes às fiscalizações de rotina na UBS IV Cód. 1224 e Centro de especialidade municipal cód. 15769 em 07/05/2014; Reunião do Comitê Regional de Vigilância a mortali
52107/05/2014PRCI 106791GlobalServiço De SegurançaTEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09)R$ 40.916,63R$ 40.744,06R$ 40.744,06R$ 172,57R$ 0,00
Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 3. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba, Marília, São Jose do Rio Preto e Presidente Pr
52207/05/2014PRCI 106790OrdinárioServiço De SegurançaSHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04)R$ 4.978,74R$ 4.978,74R$ 4.978,74R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor retroativo a 03/12/2013 até março/2014
52507/05/2014PRCI 106790GlobalServiço De SegurançaSHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04)R$ 10.085,14R$ 10.042,06R$ 3.829,80R$ 43,08R$ 0,00
Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor abril à 26/11/2014.
52607/05/2014PA 597EstimativoPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)R$ 672.551,66R$ 672.551,66R$ 672.551,66R$ 0,00R$ 0,00
Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/
51106/05/2014PRCI 109524OrdinárioEquipamentos De InformáticaSTORBACK TECNOLOGIA COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:09.366.306/0002-11)R$ 76.960,00R$ 76.960,00R$ 76.960,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico 55/2013, Ordem de Fornecimento nº 067/2014. Aquisição (13) Roteador de borda wireless.
51206/05/2014543/2014OrdinárioHonorários Advocatícios - Ônus da SucumbênciaADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 36.341,28R$ 36.341,28R$ 36.341,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Abril - 2014.
51306/05/20141234/2014OrdinárioDiárias ServidoresGEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)R$ 32,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32,00R$ 0,00
Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (10%). REFERENTE À REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAIUVA E MONTE ALTO. PERÍODO: 12/05 A 13/05/2014.
51406/05/2014183/2014OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80)R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária, referente à participação na reunião com a presidência do COFEN. Local: Brasília-DF. Período: 15/04 a 15/04/2014.
51506/05/2014PRCI 110222OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesTOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME (CNPJ:08.467.317/0001-44)R$ 957,79R$ 957,79R$ 957,79R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico 70/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.078/2014. Aquisição (07) un Extintor de incêndio de pó químico tipo ABC com 6k carga, (01) un Extintor de incêndio tipo CO2.
51606/05/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 121,80R$ 121,80R$ 121,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, referente taxa de elevadores anual de 2014 do Coren Educação.
51706/05/2014OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 1.032,99R$ 1.032,99R$ 1.032,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de condenação processo 0001084-61.2012.4.03.6122 Autor : Marta Pinheiro da Silva
70706/05/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoELIONE FERRARI MARQUART SOUZA (CPF:947.922.758-49)R$ 1.000,00R$ 235,32R$ 235,32R$ 764,68R$ 0,00
Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/07/2014.
70806/05/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)R$ 2.500,00R$ 1.515,45R$ 1.515,45R$ 984,55R$ 0,00
Suprimento de fundo de 01/05/2014 até 01/07/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/07/2014
74406/05/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoMARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29)R$ 1.000,00R$ 41,50R$ 41,50R$ 958,50R$ 0,00
Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 04/07/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/07/2014 EMPENHO 744
50905/05/2014PRCI 105368OrdinárioSuprimentos De InformáticaLSBR TECNOLOGIA LTDA. - EPP (CNPJ:06.017.905/0001-50)R$ 7.040,00R$ 7.040,00R$ 7.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0079/2014. Aquisição (16) Modulo Mini - GBIC.
51005/05/2014PRCI 1501/2014OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 1.047,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.047,78R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAIS, pagamento de condenação trabalhista processo nº 0010153-08.2014.5.15.0019 Autor : Luzia Aparecida da Silva Machado/ Réu : Maxtécnica Serviços Integralizados Ltda.-ME
50430/04/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 609,00R$ 609,00R$ 609,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores e Escadas Rolantes (Renovação exercício 2014) para Sede do Coren-SP>
50530/04/2014OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 64.001,24R$ 64.001,24R$ 64.001,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAIS, empenho para pagamento de guia de condenação trabalhista referente ao processo nº 0003900562008502 25º Vara do Trabalho Autor/Reclamante : Lídia Valéria Pereira