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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
112012/11/2014PA 3991OrdinárioDiárias ColaboradoresLUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos durante mutirão de audiências, nas cidades de Bauru e Botucatu-SP, no período de 10/11 a 14/11/14.
115912/11/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20)R$ 2.500,00R$ 631,50R$ 631,50R$ 1.868,50R$ 0,00
Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014.EMPENHO 1159.
116012/11/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoNEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)R$ 1.000,00R$ 2,50R$ 2,50R$ 997,50R$ 0,00
Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1160.
116112/11/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoWAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)R$ 2.000,00R$ 359,01R$ 359,01R$ 1.640,99R$ 0,00
Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1161.
111611/11/2014PA 1168OrdinárioDiárias ColaboradoresNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Palestras sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Ubatuba, no período de 10/11 a 13/11/14.
111711/11/2014PRCI 107384GlobalServiços De InformáticaUNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:32.578.387/0001-54)R$ 3.402,39R$ 2.083,16R$ 2.083,16R$ 0,00R$ 1.319,23
Referente renovação contrato de serviços de garantia estendida de Storage EMC CXA-120c, com monitoramento ativo e reposição de peças ou partes que formam o conjunto do dispositivo de armazenamento, registrado sob numero serial CK200080700964. Valor total
111010/11/2014PRCI 107619GlobalCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)R$ 254.782,46R$ 108.692,33R$ 55.369,65R$ 146.090,13R$ 0,00
Referente valor complementar ao Empenho nº 864, despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor (fls. 421) toral previsto R$ 795.000,00. Vigência do contrato de 06/06/214 à 05/09/2015.
111110/11/2014PA 4956OrdinárioDiárias ColaboradoresMICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.
111210/11/2014PA 4957OrdinárioDiárias ColaboradoresADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.
111310/11/2014OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)R$ 11,26R$ 11,26R$ 11,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de NFFST 577046 - Tel.: 3146-0700 - conforme Atesto de Conformidade assinado pela Gerente Administrativa.
111410/11/2014PA 1512OrdinárioDiárias ConselheirosMAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 28/10 a 31/10/14.
111510/11/2014EstimativoTelefonia Móvel E FixaTELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)R$ 45.000,00R$ 41.567,66R$ 41.567,66R$ 0,00R$ 3.432,34
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14
110707/11/2014PA 4648EstimativoServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsMED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:09.557.452/0001-43)R$ 1.250,00R$ 36,00R$ 36,00R$ 1.214,00R$ 0,00
Referente contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Valor do contrato R$ 1.250,00. Vigência do contrato de 03/11/2014 à 02/12/2014.
110807/11/2014PA 2072OrdinárioMaterial De ExpedienteJFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48)R$ 7.335,81R$ 6.667,21R$ 6.456,71R$ 0,00R$ 668,60
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0164/2014. Aquisição: (200) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (15) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (60) pç Caneta esferográfica cristal c
109806/11/2014OrdinárioDiárias ColaboradoresEDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14.
109906/11/2014PA 498OrdinárioDiárias ColaboradoresTHIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Atividades realizadas na subseção de Ribeirão Preto, no período de 04/11 a 06/11/14.
110006/11/2014PA 422OrdinárioDiárias ColaboradoresMAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 11/11 a 12/11/14.
110106/11/2014PA 1060OrdinárioDiárias ColaboradoresFABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54)R$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Barra Bonita, no período de 10/11 a 11/11/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Óleo, no período de 17/11 a 18/1
110206/11/2014PA 3992OrdinárioDiárias ColaboradoresLEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.
110306/11/2014PA 3994OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências nas cidades de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14.