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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
114621/11/2014EstimativoGratificação Por Exercício De Cargos E FunçõesSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 400.000,00R$ 400.000,00R$ 400.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por exercício de cargos e funções da folha de pagamento do ano 2014
114821/11/2014PA 266OrdinárioEquipamentos De InformáticaMARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00)R$ 25.290,00R$ 25.290,00R$ 25.290,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 079/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0173/2014. Aquisição (15) Impressora Laser Monocromática; (15) Impressora Multifuncional Laser Monocromática.
115121/11/2014EstimativoAuxílio CrecheSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 50.000,00R$ 43.529,61R$ 43.529,61R$ 6.470,39R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente despesas com auxílio creche a folha de pagamentos do ano 2014.
115321/11/2014PA 4384OrdinárioSuprimentos De InformáticaSUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP (CNPJ:08.650.521/0001-04)R$ 10.400,00R$ 10.400,00R$ 10.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 018/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0169/2014. Aquisição (10) Kit de manutenção Xerox Phaser 4510.
115821/11/2014PA 4385OrdinárioSuprimentos De InformáticaTECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (CNPJ:15.135.210/0001-64)R$ 14.400,00R$ 14.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Presencial 018/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0171/2014. Aquisição (30) Fusor HP RM1 - 4247.
116221/11/2014PA 4386OrdinárioSuprimentos De InformáticaVITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (CNPJ:05.005.992/0001-63)R$ 14.245,40R$ 14.245,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0167/2014. Aqusição (26) Cartucho de toner 524H.
116521/11/2014EstimativoServiços ExtraordináriosSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 120.000,00R$ 32.740,31R$ 32.740,31R$ 87.259,69R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com serviços extraordinários folha de pagamentos do ano 2014.
116721/11/2014PA 4387OrdinárioSuprimentos De InformáticaICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:64.750.011/0001-71)R$ 8.314,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.314,80
Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0170/2014. Aquisição (26) Cartucho de Toner 604H.
116821/11/2014PA 4388OrdinárioSuprimentos De InformáticaMARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00)R$ 5.014,00R$ 5.014,00R$ 5.014,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0172/2014. Aquisição (23) Cartucho de toner modelo MLT-D203E.
116921/11/2014PA 4389OrdinárioSuprimentos De InformáticaRICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP (CNPJ:00.783.573/0001-39)R$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.200,00
Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0168/2014. Aquisição (30) Cartucho de toner MLT-D204L.
114319/11/2014EstimativoVerba Indenizatória De ConselheirosCONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)R$ 300.000,00R$ 294.650,00R$ 294.650,00R$ 5.350,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação
114419/11/2014EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)R$ 280.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 280.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para o pagamento de despesas bancárias do exercício de 2014
113818/11/2014PRCI 101152GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39)R$ 45.331,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.331,26
Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação da Sede (Item 1). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.
113918/11/2014PRCI 101152GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39)R$ 21.134,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.134,93
Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação (Item 2). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/1
114018/11/2014PRCI 10152GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoJM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME (CNPJ:11.569.283/0001-03)R$ 6.365,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.365,19
Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 15.831,38. Vigência de 22/11/2014
114118/11/2014PRCI 101152GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89)R$ 21.856,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.856,38
Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vin
116318/11/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 1.000,00R$ 302,50R$ 302,50R$ 697,50R$ 0,00
Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1163.
116418/11/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoDOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1164.
116618/11/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 2.000,00R$ 1.609,37R$ 1.609,37R$ 390,63R$ 0,00
Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014
117118/11/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1171.