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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
122903/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 1.503,50R$ 1.503,50R$ 1.503,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Imposto de Renda referente ao processo nº 1002067212016.5.02.0052 autor : Yelrihs de Maria Santos Fornit.
123003/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 24.097,63R$ 24.097,63R$ 24.097,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento referente ao processo nº 1002067212016502 autor : Yelrihs de Maria Santos For
123103/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de deposito judicial referente processo nº 100560-73.2016.5.02.0036 autor: Rosane Miriam Kazuko Okubo e Silvia Yukie Miyazaki.
123203/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 8.762,77R$ 8.762,77R$ 8.762,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,para pagamento de deposito judicial referente processo nº 100560-73.2016.5.02.0036 autor: Rosane Miriam Kazuko Okubo e Silvia Yukie Miyazaki.
123303/10/2019605/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Viagem para inspeção técnica nas Subseções, a fim de verificar in loco as atividades exercidas nas Subseções de Guarulhos, São José dos Campos e NAPE Sorocaba , durante o período de 30/09/2019 a 03/10/2019
123403/10/2019894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de Inspeções de rotina em Guará: CAPS I, código 13571 e CS II, código 4478; e em Ituverava, CAPS Viver, código 31585. em Ituverava: USF José Teixeira Sobrinho, código 8692 e AME, código 30928, durante o período de 03/10/2019 e 04/10/2019.
123503/10/2019605/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,50 diárias para fins de Assessorar a Presidente do COREN e Vice Presidente nas visitas dos dias 07 e 08/10/2019, conforme portaria 380/2019, organizando o fluxo das visitas e realizando os encaminhamentos pertinentes quando necessário, na cidade de Presidente Epitácio , durante o período de 07/10/2019 a 09/10/2019.
123603/10/20191054/2015OrdinárioDiárias ServidoresELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização nas instituições do município de Guaira , com os códigos:31325- USF João Bosco Lellis; 18147 ; USF Agnaldo Soares Barbosa; 18146 ; USF Antônio Manoel da Silva; 18145- USF José Adalberto Lellis Garcia ,durante o Período 15/10/2019 a 16/10/2019.
123703/10/2019392/2015OrdinárioDiárias ConselheirosJEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias, Art. 1º Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Erecy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades do mestrado em gestão econômica, Brasília - DF, durante o período do dia 21/10/2019 a 25/10/2019.
123803/10/2019386/2018OrdinárioDiárias ServidoresFERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44)R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 360,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL,para pagamento de 1 diária para fins de atividade INSPEÇÕES DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA/SP, NAS INSTITUIÇÕES CÓDIGOS: 19271; 9333; 7425; 35091, durante período de 09/10/2019 a 10/10/2019.
123903/10/2019 1665/2016OrdinárioDiárias ServidoresCAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução e carga processual na 4ª Vara Federal de Piracicaba/SP de processos de Execução Fiscal em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, Local Cidade de Piracicaba - SP, durante o período de 03/10/2019 a 03/10/2019.
124003/10/2019 149/2015OrdinárioDiárias ServidoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade Fiscalização em Descalvado códigos: 20235, 1005 e 30649, Fiscalização em Sta Cruz da Conceição, códigos: 4700 e 31458. 28 e 29/10/2019, São Sebastião da Grama fiscalização nas unidades códigos: 3370, 12012, 9509,26317 e 26547, Durante o período 17/10/2019 a 18/10/2019.
124103/10/2019638/2016OrdinárioDiárias ServidoresMARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em São Sebastião nas unidades código 4889, 6236,10/10/2019 e fiscalização das instituições código 6234 e 6219, durante o período de 09/10/2019 a 10/10/2019.
124203/10/2019 149/2015OrdinárioDiárias ServidoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalização em São Sebastião nas unidades códigos: 3370, 12012, 9509,26317 e 26547. durante o período de 28/10/2019 a 29/10/2019
124303/10/2019638/2016OrdinárioDiárias ServidoresMARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em São Sebastião nas unidades código 12831 E 6235,15/10/2019 e fiscalização das instituições código 12832 e 6221, durante o período de 14/10/2019 a 15/10/2019.
124403/10/20192525/2015OrdinárioDiárias ServidoresVANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização das unidades : PSF Areia - 13346, UBS São José do Barreiro - 7024, ESF São José do Barreiro - 12795, UBS Arapeí - 7027, durante o período do dia 16/10/2019 a 17/10/2019.
124503/10/20191665/2016OrdinárioDiárias ServidoresCAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 2,25 diárias para Mutirão de Conciliação da Justiça Federal,para realização de acordos em processos de Execução Fiscal, local Guaratinguetá- SP, durante o período de 07/10/2019 a 09/10/2019.
124603/10/20193317/2015OrdinárioDiárias ServidoresCAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de diárias 2,25 para fins de participação Audiências de Conciliação em Execução Fiscal na JF de Guaratinguetá, no período 07/10/2018 à 09/10/2018.
124703/10/20193443/2019OrdinárioDiárias ServidoresMariana Okada Aoki (CPF:339.633.108-71)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 2,25 diárias para Mutirão de Conciliação, local Guaratinguetá- SP, durante o período de 07/10/2019 a 09/10/2019.
124803/10/2019894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de Inspeções de rotina em Guará - PSF Paulista, código 15983; Posto Pioneiros, código 11973 e PSF N. Sra das Graças, código 19380, PSF Matarazzo, código 118578 e PSF Itapema, código 11913, durante o período de 23/10/2019 e 24/10/2019.