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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
126810/10/20193491/2018OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoPARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01)R$ 12.649,70R$ 12.649,70R$ 12.649,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 47/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018. Objeto: Aquisição de material de consumo - material de limpeza e produto de higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.280).
126910/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 30.778,28R$ 30.778,28R$ 30.778,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ara pagamento de guia de FGTS referente ao processo nº1000560-73.2016.5.02.0036: Rosane Miriam Kazuko Okubo, Silvia Yukie Miyazaki.
127010/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 2.606,39R$ 2.606,39R$ 2.606,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1005607320165020036 Silvia Yukie Miyazaki.
127110/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 2.824,27R$ 2.824,27R$ 2.824,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1005607320165020036 Rosane Miriam Kazuko Okubo.
127210/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 59.605,53R$ 59.605,53R$ 59.605,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia de INSS referente ao processo 1000560-73.2016.5.02.0036, Rosane Miriam Kazuko Okubo, Silvia Yukie Miyazaki.
127310/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 2.606,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.606,39R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1005607320165020036 Silvia Yukie Miyazaki.
125308/10/201918/2019OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)R$ 85,96R$ 85,96R$ 85,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, Taxa de para renovação do AVCB -Santos.
125408/10/201918/2019OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 85,96R$ 85,96R$ 85,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, Taxa de para renovação do AVCB -Araçatuba.
125508/10/2019383/2015OrdinárioDiárias ServidoresMARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária para Ações de Fiscalização nas cidades de Sabino,Lins, nas unidades Código: 6498,8829,35697,49,13111,9189,9130 durante o período de 09/10/2019 a 10/10/2019.
125608/10/2019383/2015OrdinárioDiárias ServidoresMARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2 diária para Ações de Fiscalização nas cidades de Maracaí,Assis, nas unidades Código: 4621,639,3999, durante o período de 22/10/2019 a 24/10/2019.
125708/10/2019459/2018OrdinárioDiárias ServidoresCARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 01 diária para fins de inspeção fiscalizatória de rotina, no Município de São Sebastião -SP, durante o período de 14/10/2019 a 15/10/2019.
125808/10/20192526/2015OrdinárioDiárias ServidoresREGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diárias, para fins de atividade Fiscalizatória em três unidades de saúde, Areias,São José do Barreiro e Arapeí na cidade de Arapeí-SP, durante o período do dia 16/10/2019 a 17/10/2019.
125908/10/20194651/2015OrdinárioDiárias ConselheirosROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a realização de palestra, durante um Congresso Acadêmico do Conhecimento, COAC da Universidade Paulista UNIP, na cidade de São José do Rio Pardo, no Dia 10/10/2019.
126008/10/20193318/2015OrdinárioDiárias ServidoresPATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de solicitar informações técnicas, quanto ao risco de desabamento da laje da edificação, referente ao risco de segurança, na cidade de Marília-SP, durante o período 01/10/2019 a 02/10/2019.
126108/10/2019177/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCELO BERNARDINO (CPF:118.036.728-62)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1,25 diárias, para Oitiva 2/4 em Ribeirão Preto-SP, Portaria 017/2018, durante o período 21/10/2019 a 22/10/2019.
126208/10/20193443/2019OrdinárioDiárias ServidoresMariana Okada Aoki (CPF:339.633.108-71)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 0,25 diárias para processos de Execução Fiscal a serem digitalizados em atendimento á Resolução TRF 3 n° 142/2017, local LIMEIRA- SP, durante o DIA 16/09/2019.
125107/10/20191266/2018EstimativoCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)R$ 787.150,48R$ 142.201,48R$ 142.201,48R$ 570.833,67R$ 74.115,33
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018. Objeto: Contratação de serviços de correspondência . Valor total do contrato referente termo aditivo: R$ 3.778.328,36 . Vigência contratual: 15/10/2019 a 14/10/2020, PA de contratação nº 1266/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1266/2018, fl.501)
125207/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 18.261,13R$ 18.261,13R$ 18.261,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 10003076920165020009 autores : Cyntia Regiane Jose.
122703/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 196.647,36R$ 196.647,36R$ 196.647,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 10005607320165020036 autores : Rosane Miriam Kazuko Okubo.
122803/10/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 192.739,93R$ 192.739,93R$ 192.739,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 10005607320165020036 autores : Silvia Yukie Miyazaki.