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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
151514/08/20182219/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 04/07/2017 a 03/07/2018. Em atendimento ao despacho fl. 1347(Empenho complementar ao 124/2018).
151614/08/20181185/2018OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosPA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME (CNPJ:27.044.495/0001-07)R$ 2.090,00R$ 2.090,00R$ 2.090,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME, referente à Autorização de Compra nº 56/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 06/2018. Objeto: Aquisição de fonte de alimentação (POSITIVO) (D570 SFF) conforme folha de despacho 30.
150913/08/20183319/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCO AURELIO SEPPE JUNIOR (CPF:412.443.058-20)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, para pagamento de 1, 1/4 diárias para fins de cobertura Vistoria pessoalmente o local pretendido a ser um NAPE do Coren-SP, verificação a necessidade de reformas e adequações Barretos Período 13/08/2018 à 14/08/2018.
151013/08/20183318/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresPATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA,de 1, 1/4 diárias para fins de cobertura Vistoria pessoalmente o local pretendido a ser um NAPE do Coren-SP, verificação a necessidade de reformas e adequações Barretos Período 13/08/2018 à 14/08/2018.
151113/08/2018605/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, de 03, 1/4 diárias para fins de cobertura Ida a Santa Fé do Sul, com objetivo de organizar as reuniões com a Presidente e Vice Presidente do Coren-SP dias 15 e 16, Saída para Sorocaba, onde será realizada será realizada reunião com o Presidente da Associação dos Profissionais de Saúde de Sorocaba, No dia 17/08 Participação Reunião Diretoria em Itapetininga e visita a unidade fim de verificar fluxo de atendimento período 14/08/2018 à 17/08/2018.
151213/08/2018149/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, de 1 diárias para fins de cobertura Fiscalização na Clinica de Hemodialise e Neurologia e Nefrologia Ltda EPP, em São José do Rio Preto e Tapiratiba no período 15/08/2018 à 16/08/2018.
151313/08/20181876/2018OrdinárioMobiliários Em GeralNAZIR FELIX NETO (CNPJ:13.200.879/0001-67)R$ 3.330,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.330,00
Valor empenhado a NARZIR FELIX NETO,referente à Autorização de Compra nº 55/2018, Dispensa de Licitação nº 12/2018, PA 2883/2017, Objeto: Carrinho de emergência para o laboratório de simulação realística do Coren-SP Educação.
149809/08/2018107/2018OrdinárioDiárias ConselheirosCLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, destinadas à sua participação em Plenário na Sede do Coren-SP, entre 08/08/2018 e 09/08/2018.
149909/08/2018604/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresCLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1 diária, destinada a atividade de fiscalização no INEHDI - São Sebastião/SP, entre 13/08/2018 e 14/08/2018.
150009/08/2018150/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresSELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES , para pagamento de 1 diária, destinada a atividade de fiscalização no CENEVALE - Pariquera-Açu/SP, entre 09/08/2018 e 10/08/2018.
150109/08/20181136/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresBIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 0,25 diária, destinada à participação do Treinamento de Denúncias, Sindicâncias e Desagravo, na cidade de Itapetininga/SP, em 09/08/2018.
150209/08/201880/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 360,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária, destinada à realização de atividade de fiscalização no INEHDI / Caraguatatuba-SP, entre os dias 14/08 e 15/08/2018.
150309/08/20181137/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresLUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 0,25 diária, a qual propiciará participação no Treinamento de Denúncias, Sindicâncias e Desagravo, em Itapetininga/SP, no dia 09/08/2018.
150409/08/2018976/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 0,25 diária, a qual propiciará participação no Treinamento de Denúncias, Sindicâncias e Desagravo, em Itapetininga/SP, no dia 09/08/2018.
150509/08/2018106/2018OrdinárioDiárias ConselheirosREBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02)R$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diária e atendimento de convocação para substituição em ROP, na Sede do Coren-SP, no dia 09/08/2018.
150609/08/2018158/2018OrdinárioMateriais, Peças e Acessórios Elétricos - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 601 de 09/08/2018 até 10/09/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2018. EMPENHO 1506.
150709/08/2018158/2018OrdinárioServiços Bancários - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 602 de 09/08/2018 até 10/09/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2018. EMPENHO 1507.
150809/08/2018158/2018OrdinárioDespesas com Locomoção - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 730,00R$ 279,55R$ 279,55R$ 450,45R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 603 de 09/08/2018 até 10/09/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2018. EMPENHO 1508.
146408/08/20181191/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresCAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI (CPF:286.078.748-88)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho para pagamento a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, referente a 0,25 diária, para participação no Treinamento de Denúncia, Sindicância e Desagravo, a realizar-se em 09/08/2018
146508/08/20181191/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresCAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI (CPF:286.078.748-88)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho para pagamento a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, referente a 1,25 diárias, para participação no Treinamento de Denúncia, Sindicância e Desagravo, a realizar-se em Marília/SP, entre os dias 21/08 e 22/08/2018