até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
43907/03/2017160/2017OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 147.373,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 147.373,59R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar depósito judicial trabalhista- Processo nº. 00170452620034036100 - Thereza Laura da Silva.
44007/03/20172549/2016OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosLUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP (CNPJ:07.885.913/0001-81)R$ 4.216,70R$ 4.216,70R$ 4.216,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, referente à Autorização de Compra 11/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 17/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 03/2017.
44107/03/20172294/2016OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosARPEL ARTE EM PAPEL LTDA. - EPP (CNPJ:14.543.349/0001-84)R$ 2.880,00R$ 2.880,00R$ 2.880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA. - EPP, referente à Autorização de Serviço 03/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 09/2016 e ao Pregão Eletrônico 08/2016, PA 4712/2015.
44207/03/2017216/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.
44307/03/2017234/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.
44407/03/20172942/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 720,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de duas diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção Rio Preto, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.
44507/03/20172942/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de duas diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção Rio Preto, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.
44607/03/20172955/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresNARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.
43103/03/20172548/2016OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoCLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:13.509.421/0001-94)R$ 20.794,00R$ 20.794,00R$ 20.794,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, ARP 16/2016, Autorização de Compra 15/2017, Ordem de Compra 02/
43203/03/20171436/2016OrdinárioDiárias ConselheirosLUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a deslocamento para participar reunião do plenário, no período de 25/01/2017 a 26/01/2017.
43303/03/20171137/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresLUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.
43403/03/20171052/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.
43503/03/2017976/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.
43603/03/20171136/15OrdinárioDiárias ColaboradoresBIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017.
42802/03/2017160/2017OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial código 18740-2, Processo 10019533020165020037 Gustavo Ferreira Inacio Brunes.
42902/03/2017460/2017OrdinárioDiárias ColaboradoresEDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88)R$ 624,00R$ 624,00R$ 624,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017.
43002/03/2017461/2017OrdinárioDiárias ColaboradoresMARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO (CPF:092.105.688-50)R$ 624,00R$ 624,00R$ 624,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017.
41824/02/20173430/2016OrdinárioServiços De InformáticaSAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22)R$ 16.965,00R$ 16.965,00R$ 16.965,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., referente à Autorização de Compra 13/2017, vinculada a Inexigibilidade 01/2017. Objeto: atualização de sistema de processamento de Folha de Pagamento SAMI Folha e PortalRH. Valor total da Autorização de
41924/02/20172090/2015OrdinárioDiárias ConselheirosPAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00)R$ 1.820,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.820,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a realização do projeto conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 05/03/2017 a 08/03/2017.
42024/02/20172543/2016OrdinárioMaterial De ExpedienteNOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:05.383.313/0001-90)R$ 3.780,92R$ 3.181,72R$ 3.181,72R$ 0,00R$ 599,20
Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra 14/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 12/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 06/2017. Objeto: materiais de consumo de almoxarif