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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
156620/09/2017666/2017OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis - SFPaulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n° 792 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1566.
156720/09/2017666/2017OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Imóveis - SFPaulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n° 793 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1567.
156820/09/2017666/2017OrdinárioServiços Bancários - SFPaulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)R$ 50,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°794 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1568.
156920/09/201753/2017OrdinárioEstacionamento - SFNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°795 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1569.
157020/09/201753/2017OrdinárioServiços Bancários - SFNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 10,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°796 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1570.
157120/09/201753/2017OrdinárioDespesas com Locomoção - SFNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 240,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°797 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1571.
153015/09/20172616/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresLEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.
153115/09/20172615/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.
153215/09/2017601/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresWILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.
153315/09/20171584/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017.
153415/09/20172194/2017OrdinárioDiárias ColaboradoresCASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04)R$ 542,00R$ 542,00R$ 542,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017. Referente ao complemento do valor pago através da baixa de pagamento 9098 (R$ 1.438,00)
152514/09/20172194/2017OrdinárioDiárias ColaboradoresCASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04)R$ 1.438,00R$ 1.438,00R$ 1.438,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017.
152614/09/20171666/2017 OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 6.125,00R$ 6.125,00R$ 6.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 81/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de
152714/09/2017EstimativoEstagiáriosSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 233.087,21R$ 135.499,74R$ 135.499,74R$ 97.587,47R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de estagiários do Coren/SP para o ano de 2017.
152814/09/2017EstimativoSaláriosSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 10.762.340,41R$ 10.088.120,15R$ 10.088.120,15R$ 674.220,26R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017.
152914/09/2017EstimativoVerba Indenizatória de ConselheirosCONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.
152113/09/20171743/2017OrdinárioConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosGLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP (CNPJ:11.343.460/0001-39)R$ 26.700,00R$ 26.700,00R$ 26.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBAL PRINT GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 36/2017, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 17/2017, Ata de Registro de Preços nº 26/2017. PA 254/2017. Objeto: Impressão e manuseio da revista e jornal do Coren-SP.
152213/09/20171658/2017OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosBUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)R$ 2.581,40R$ 2.581,40R$ 2.581,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços] nº 79/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organiz
152313/09/20171658/2017OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosBUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)R$ 808,70R$ 808,00R$ 808,00R$ 0,70R$ 0,00
Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 80/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organiza
152413/09/20171658/2017OrdinárioOutros Materiais De Distribuição GratuitaBUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)R$ 659,00R$ 659,00R$ 659,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços] nº 79/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organiz