Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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104 | 02/01/2017 | 2795/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 50/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 270,00. Vigência contratual: 23/09 |
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105 | 02/01/2017 | 2796/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 51/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 400,00. Vigência contratual: 23/09/2016 |
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106 | 02/01/2017 | 2802/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 57/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 550,00. Vigência contratual: 23/09/2 |
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107 | 02/01/2017 | 2803/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 58/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Marília. Valor total do contrato: R$ 650,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a |
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108 | 02/01/2017 | 2804/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 59/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 500,00. Vigência contratual: |
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109 | 02/01/2017 | 2805/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 60/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Registro. Valor total do contrato: R$ 880,00. Vigência contratual: 23/09/2016 |
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110 | 02/01/2017 | 2807/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 61/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 790,00. Vigência contratual: 23/09 |
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111 | 02/01/2017 | 2798/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 52/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 300,00. Vigência contratual: 23/09/20 |
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112 | 02/01/2017 | 2797/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 53/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 330,00. Vigência contratual: 23/09/20 |
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113 | 02/01/2017 | 2808/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 62/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Santos. Valor total do contrato: R$ 470,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a |
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114 | 02/01/2017 | 2806/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 63/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 600,00. Vigência contratual |
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115 | 02/01/2017 | 2809/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 64/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R$ 200,00. Vigência contratual: |
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116 | 02/01/2017 | 2794/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização da Sede. Valor total do contrato: R$ 400,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/20 |
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117 | 02/01/2017 | 2994/2014 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 6.570,73 | R$ 2.053,90 | R$ 2.053,90 | R$ 4.304,08 | R$ 212,75 |
Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: galões água mineral para Sede. Valor total do contrato: R$ 8.572,80. Vigência contr |
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118 | 02/01/2017 | 2781/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 342,00. Vigência contratua |
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119 | 02/01/2017 | 2783/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 24/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 342,00. Vigência contrat |
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120 | 02/01/2017 | 2780/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 25/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 684,00. Vigência contrat |
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121 | 02/01/2017 | 2779/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 3.349,53 | R$ 2.803,02 | R$ 2.803,02 | R$ 546,51 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 23/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros da Sede. Valor total do contrato: R$ 6.699,06. Vigência contratual: 01/06/ |
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122 | 02/01/2017 | 2782/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 967,20 | R$ 967,20 | R$ 967,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 1.934,40. Vigência contratual: |
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103 | 02/01/2017 | 2801/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 56/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção Campinas. Valor total do contrato: R$ 350,00. Vigência contratual: 23/09/2016 |
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