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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
188217/10/201838/2018OrdinárioServiços Bancários - SFANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 5,00R$ 2,50R$ 2,50R$ 2,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 790 de 17/10/2018 até 19/11/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1882.
188317/10/201838/2018OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e Pedágios - SFANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 45,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 791 de 17/10/2018 até 19/11/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1883.
188417/10/201838/2018OrdinárioDespesas com Locomoção - SFANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 100,00R$ 60,00R$ 60,00R$ 40,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 792 de 17/10/2018 até 19/11/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1884.
185016/10/2018530/2017OrdinárioGêneros AlimentíciosJ. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19)R$ 8.816,80R$ 8.816,80R$ 8.816,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, para pagamento de de gêneros alimentícios, decorrentes da Autorização de Compras nº 71/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 36/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. Via original da Nota de Empenho acostada à fl. 93 do PA 2685/2017.
185116/10/20182159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 948,80R$ 948,80R$ 948,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, para pagamento da organização do evento "II Fase das Rodas de Conversas da Atenção Básica: Experiências Exitosas", a ocorrer em 19/10/2018 (8h-16h), no Auditório a Subseção de Santos, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 85/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018. Via original da Nota de Empenho acostada à fl. 135 do PA 2156/2016.
185216/10/20182159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 2.108,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.108,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, para pagamento da organização do evento "Impactos da Modalidade EAD na Graduação na Área da Saúde", a ocorrer em 229/10/2018 (8h-16h), no Auditório a Sede do Coren-SP, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 86/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018. Via original da Nota de Empenho acostada à fl. 136 do PA 2156/2016.
185316/10/201857/2018OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 472,76R$ 472,76R$ 472,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para fins de pagamento de guia de condenação trabalhista referente ao processo 00005926820155020024, autor Debora Gualdani de Vasconcelos.
185416/10/201860/2018OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 1.805,28R$ 1.805,28R$ 1.805,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 00065639220124036103, autor Joelma Conceição de Sousa Silva e outro.
185516/10/2018385/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresCAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias, referente a atividades de fiscalização na zona rural de Eldorado/SP, no período de 16/10 a 17/10/2018.
184415/10/2018648/2018OrdinárioDiárias ConselheirosVIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)R$ 1.690,00R$ 1.690,00R$ 1.690,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias, referentes às atividades de Conselheiro Ouvidor, a se realizar na cidade de São Carlos/SP (Hospital EBSERH) , pelo período de 16/10 a 19/10/2018.
184515/10/20184707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 1.690,00R$ 1.690,00R$ 1.690,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,25 diárias, referentes às atividades de Conselheiro Ouvidor, a se realizar na cidade de São Carlos/SP (Hospital EBSERH) , pelo período de 16/10 a 19/10/2018.
184615/10/2018221/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresLANNY HINO (CPF:269.872.918-02)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 1,0 diárias, referentes à visita gerencial na Subseção de SJRP e reunião com Responsáveis Técnicos do Hospital de Base e Hospital Infante Dom Henrique, em São José do Rio Preto/SP, pelo período de 29/10 a 30/10/2018.
184715/10/2018686/2016OrdinárioDiárias ColaboradoresPENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Penélope do Nascimento Lopes, para pagamento de 1,0 diárias, referentes a atividades de fiscalização na cidade de Pariquera-Açu/SP, pelo período de 23/10 a 24/10/2018.
184815/10/2018909/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96)R$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 1,5 diárias, referentes a comparecimento em audiência no Ministério Público do Trabalho no município de Bauru/SP, pelo período de 25/10 a 26/10/2018.
184915/10/20181192/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, referente ao transporte de malotes e equipamentos da GTI para a Subseção de Presidente Prudente/SP, pelo período de 17/10 a 18/10/2018.
184311/10/20182080/2015OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias, referente à participação na 506ª ROP do Cofen e Seminário de Discussão da Descriminalização - Designação Portaria de Representação 523/2018, em Florianópolis / SC, pelo período de 15/10/2018 a 19/10/2018.
183010/10/201862/2018OrdinárioMateriais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 800,00R$ 661,47R$ 661,47R$ 138,53R$ 0,00
Suprimento de fundo Nº 759 de 10/10/2018 até 08/11/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/11/2018. EMPENHO 1830.
183110/10/2018255/2018OrdinárioMateriais, Peças e Acessórios Elétricos - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 190,00R$ 15,00R$ 15,00R$ 175,00R$ 0,00
Suprimento de fundo Nº 760 de 10/10/2018 até 08/11/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/11/2018. EMPENHO 1831.
183210/10/201862/2018OrdinárioServiços Bancários - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 10,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00
Suprimento de fundo Nº 761 de 10/10/2018 até 08/11/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/11/2018. EMPENHO 1832.
183310/10/20181961/2018OrdinárioServiços Bancários - SFSONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40)R$ 10,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 762 de 10/10/2018 até 08/11/2018 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/11/2018. EMPENHO 1833