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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
233207/12/2016294/2016OrdinárioEstacionamento - SFWAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1100 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2332.
233307/12/2016294/2016OrdinárioServiços Bancários - SFWAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)R$ 15,00R$ 0,50R$ 0,50R$ 14,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1101 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2333.
233407/12/2016294/2016OrdinárioDespesas com Locomoção - SFWAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08)R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1102 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2334.
227405/12/2016PA 1052OrdinárioDiárias ColaboradoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de dimensionamento na Sede do Coren-SP , no período de 29/11 a 30/11/2016.
227505/12/2016PA 1056/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES ,referente a 02 diárias (100%), para participar de reunião para dirimir duvidas referentes à resolução Cofen 527/2016 no Coren SP , no período de 29/11 a 01/12/2016.
227605/12/2016PA 976/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES ,referente a 02 diárias (100%), para participar de treinamento - Dimensionamento de pessoal de enfermagem em São Paulo, no período de 29/11 a 30/11/2016.
227705/12/2016106452/2013GlobalLocação De Bens ImóveisABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)R$ 6.083,17R$ 6.083,16R$ 1.403,81R$ 0,01R$ 0,00
Referente Dispensa de Licitação nº 015/2013, Processo Administrativo nº 106452/2013, Chamamento Publico nº 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel Nape de Santo Amaro; Valor mensal do contrato: R$ 4.679,35. Vigência
227805/12/2016106452/2013GlobalCondomínios e Taxas CorrelatasABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)R$ 1.863,02R$ 429,93R$ 429,93R$ 0,00R$ 1.433,09
Referente Dispensa de Licitação nº 015/2013, Processo Administrativo nº 106452/2013, Chamamento Publico nº 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel Nape de Santo Amaro; referente ao condomínio. Valor mensal do contrato
227905/12/2016OrdinárioÁgua E EsgotoCOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)R$ 9.860,82R$ 9.860,82R$ 9.860,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.
228005/12/2016110352/2013GlobalLocação De Bens ImóveisABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)R$ 3.490,90R$ 3.490,90R$ 3.490,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao P
228105/12/2016OrdinárioÁgua E EsgotoCOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)R$ 80,89R$ 80,89R$ 80,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.
228205/12/2016110352GlobalLocação de Bens Imóveis - PFPAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)R$ 3.562,81R$ 3.562,81R$ 3.562,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, empenho complementar ao de nº. 168 em virtude do reajuste contratual.
228305/12/2016106452/2013EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,00R$ 0,00
Empenho complementar ao Empenho nº 170 de 04/01/2016. Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren
227302/12/201699245/2012EstimativoServiços De InternetTELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)R$ 739,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 739,62
Referente ao Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão nº 06/2012. Prestação de serviços de link redundante para o Coren-SP. Valor Anual do Contrato R$ 29.585,88. Vigência do contrato de 22/12/2016 à 21/12/2017.
227201/12/2016OrdinárioTelefonia Móvel E FixaCLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47)R$ 4,66R$ 4,66R$ 4,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLARO S. A., Referente a Serviços de telefonia no mês de novembro/2016 para a Subseção de Santo André.
224930/11/2016PA 2080OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em 3ª Módulo de Formação de Gestores, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/12 a 06/12/16.
225030/11/20162627/2016OrdinárioSuprimentos De InformáticaSOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A (CNPJ:09.461.647/0001-95)R$ 1.920,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.920,00
Referente Pregão Eletrônico 13/2016, Processo Administrativo nº 3953/2016, Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2016, prestação de serviço de Certificação Digital através da validação presencia,l da geração, entrega e suporte de certificados de servido
225130/11/2016107619/2013EstimativoCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)R$ 210.000,00R$ 21.255,44R$ 21.255,44R$ 96.321,52R$ 92.423,04
Empenho complementar ao de nº 1864 de 26/09/2016. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 17/2013, renovação contratual do 5º Termo Aditivo ao contrato múltipl
225230/11/2016EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasCENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12)R$ 964,92R$ 964,92R$ 964,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, ref. a complemento do empenho nº 188 para pagamento de despesas com condomínios da subseção de Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016.
225330/11/20162103/2016OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosUPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)R$ 5.666,20R$ 5.666,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 012/2016, Processo Administrativo nº 287/2016, Ata de Registro de Preços nº 05/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 4