Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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2332 | 07/12/2016 | 294/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 1100 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2332. |
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2333 | 07/12/2016 | 294/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 15,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 14,50 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 1101 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2333. |
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2334 | 07/12/2016 | 294/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 1102 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2334. |
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2274 | 05/12/2016 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de dimensionamento na Sede do Coren-SP , no período de 29/11 a 30/11/2016. |
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2275 | 05/12/2016 | PA 1056/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES ,referente a 02 diárias (100%), para participar de reunião para dirimir duvidas referentes à resolução Cofen 527/2016 no Coren SP , no período de 29/11 a 01/12/2016. |
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2276 | 05/12/2016 | PA 976/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES ,referente a 02 diárias (100%), para participar de treinamento - Dimensionamento de pessoal de enfermagem em São Paulo, no período de 29/11 a 30/11/2016. |
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2277 | 05/12/2016 | 106452/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 6.083,17 | R$ 6.083,16 | R$ 1.403,81 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
Referente Dispensa de Licitação nº 015/2013, Processo Administrativo nº 106452/2013, Chamamento Publico nº 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel Nape de Santo Amaro; Valor mensal do contrato: R$ 4.679,35. Vigência |
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2278 | 05/12/2016 | 106452/2013 | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 1.863,02 | R$ 429,93 | R$ 429,93 | R$ 0,00 | R$ 1.433,09 |
Referente Dispensa de Licitação nº 015/2013, Processo Administrativo nº 106452/2013, Chamamento Publico nº 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel Nape de Santo Amaro; referente ao condomínio. Valor mensal do contrato |
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2279 | 05/12/2016 | | Ordinário | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 9.860,82 | R$ 9.860,82 | R$ 9.860,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede. |
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2280 | 05/12/2016 | 110352/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 3.490,90 | R$ 3.490,90 | R$ 3.490,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao P |
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2281 | 05/12/2016 | | Ordinário | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 80,89 | R$ 80,89 | R$ 80,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. |
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2282 | 05/12/2016 | 110352 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 3.562,81 | R$ 3.562,81 | R$ 3.562,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, empenho complementar ao de nº. 168 em virtude do reajuste contratual. |
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2283 | 05/12/2016 | 106452/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho complementar ao Empenho nº 170 de 04/01/2016. Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren |
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2273 | 02/12/2016 | 99245/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 739,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 739,62 |
Referente ao Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão nº 06/2012. Prestação de serviços de link redundante para o Coren-SP. Valor Anual do Contrato R$ 29.585,88. Vigência do contrato de 22/12/2016 à 21/12/2017. |
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2272 | 01/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 4,66 | R$ 4,66 | R$ 4,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLARO S. A., Referente a Serviços de telefonia no mês de novembro/2016 para a Subseção de Santo André. |
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2249 | 30/11/2016 | PA 2080 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em 3ª Módulo de Formação de Gestores, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/12 a 06/12/16. |
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2250 | 30/11/2016 | 2627/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A (CNPJ:09.461.647/0001-95) | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 |
Referente Pregão Eletrônico 13/2016, Processo Administrativo nº 3953/2016, Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2016, prestação de serviço de Certificação Digital através da validação presencia,l da geração, entrega e suporte de certificados de servido |
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2251 | 30/11/2016 | 107619/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 210.000,00 | R$ 21.255,44 | R$ 21.255,44 | R$ 96.321,52 | R$ 92.423,04 |
Empenho complementar ao de nº 1864 de 26/09/2016. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 17/2013, renovação contratual do 5º Termo Aditivo ao contrato múltipl |
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2252 | 30/11/2016 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 964,92 | R$ 964,92 | R$ 964,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, ref. a complemento do empenho nº 188 para pagamento de despesas com condomínios da subseção de Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016. |
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2253 | 30/11/2016 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 5.666,20 | R$ 5.666,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 012/2016, Processo Administrativo nº 287/2016, Ata de Registro de Preços nº 05/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 4 |
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