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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
222624/11/20162103/2016OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosUPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)R$ 5.408,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.408,20R$ 0,00
Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 012/2016, Processo Administrativo nº 287/2016, Ata de Registro de Preços nº 05/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 4
222724/11/20162100/2016OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 23.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.700,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 011/2016, Processo Administrativo nº 120/2015, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Autorização de Execução de Serviços
221123/11/2016PA 2080OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA , para pagamento de 1,5 diária, referente à participação no curso de gestão promovido pelo COFEN , no período de 07/11 a 08/11/2016.
221223/11/2016PA 976/15OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES , para pagamento de 02 diárias, referente à participação na reunião de chefias técnicas e coordenações , no período de 22/11 a 24/11/2016.
221323/11/2016PA 1052/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA , para pagamento de 02 diárias, referente à participação na reunião de chefias técnicas e coordenações , no período de 22/11 a 24/11/2016.
221423/11/2016301/2016OrdinárioCombustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SFDEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1022 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2214.
221523/11/2016301/2016OrdinárioEstacionamento - SFDEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 350,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1023 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2215.
221623/11/2016301/2016OrdinárioServiços Bancários - SFDEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)R$ 10,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1024 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2216.
221723/11/2016301/2016OrdinárioDespesas com Locomoção - SFDEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1025 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2217.
221823/11/2016862/2016OrdinárioMateriais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1026 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2218.
221923/11/2016862/2016OrdinárioMateriais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1027 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2219.
222023/11/2016862/2016OrdinárioMateriais, Peças e Acessórios Elétricos - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 130,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 130,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1028 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2220.
222123/11/2016862/2016OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1029 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2221.
222223/11/2016862/2016OrdinárioServiços Bancários - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1030 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2222.
222323/11/2016862/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e Pedágios - SFREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 1031 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2223.
222423/11/2016PA 3652/15OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88)R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente participação em audiências de conciliação em execução fiscal no Fórum Federal de Ribeirão Preto, na cidade de Assis, no período de 07/11 a 11/11/2016.
217318/11/2016PA 2090/15OrdinárioDiárias ColaboradoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 03 diárias, sendo 01 diária referente à ações de fiscalização em São Carlos, no período de 17/11 a 18/11/2016 e 02 diárias referente à ações de fiscalização em São José do Rio Pardo, no per
217418/11/2016PA 081/15OrdinárioDiárias ColaboradoresMIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14)R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 diárias, referente à participação na Reunião de Chefias da GEFIS na Sede em SP , no período de 22/11 a 25/11/2016.
217518/11/2016PA 3487OrdinárioDiárias ColaboradoresIVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 1,5 diária, referente à Oficina sobre as Competências dos profissionais de enfermagem em Brasilia, no período de 15/11 a 16/11/2016.
217618/11/2016PA 894/15OrdinárioDiárias ColaboradoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 03 diárias, referente à participar de Reunião com Gerencia e Chefia de fiscalização na Sede do Coren-sp, no período de 22/11 a 25/11/2016.