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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
125321/06/2016377/2016OrdinárioIndenização de Transporte a FiscalizaçãoJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 873,28R$ 873,28R$ 873,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 031 e 032.
125421/06/2016411/2016OrdinárioIndenização de Transporte a FiscalizaçãoGIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21)R$ 1.426,63R$ 1.426,63R$ 1.426,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 047 a 062.
125521/06/2016PA 285/2016OrdinárioIndenização de Transporte a FiscalizaçãoCELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21)R$ 470,68R$ 470,68R$ 470,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, pela aquisição ou serviços prestados,Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio de 01/03/2016 a 31/05/2016.
124220/06/2016PA 3350/15OrdinárioMaterial De ExpedienteJFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48)R$ 8.531,31R$ 6.962,85R$ 6.962,85R$ 1.568,46R$ 0,00
Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - Processo Administrativo nº 3350/2015 - Ordem de Compra nº 022.16 Aquisições conforme fls 22
124320/06/2016279/2016OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 30.518,79R$ 30.518,79R$ 30.518,79R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente Processo nº 01847004520095020025 ID depósito judicial 083020261341606177, Autor Reclamante Rogério de Paula.
122917/06/2016PA 1054/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Patrocínio Paulista, no período de 22/06 a 23/06/16.
123017/06/2016234/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Apiaí (Barra do Chapéu), no período de 22/06 a 24/06/16.
123117/06/201680/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), para fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/06 a 21/06/2016.
123217/06/20163344/2015OrdinárioMaterial De ExpedienteG SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME (CNPJ:17.607.808/0001-34)R$ 23.976,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.976,00R$ 0,00
Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, para acobertar despesas com a aquisição de 2400 pc de papel alcalino e 10 pc papel A4 tipo marfim. Ordem de Compra nº. 29.16. Pregão Eletrônico nº. 15/2015.
123317/06/20163345/2015OrdinárioSuprimentos De InformáticaDISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00)R$ 73.480,00R$ 73.480,00R$ 73.480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de: 90 cartuchos de Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Preto; 90 cartuchos de Toner Samsung MLT-D203E p/ imp.M4070FR; 20 cartuchos Rocoh SP3500preto p/
123417/06/20163346/2015OrdinárioGêneros AlimentíciosDPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)R$ 11.589,00R$ 11.589,00R$ 11.589,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com a aquisição de: 150 cx de açúcar refinado sachê; 350 pc café em grão torrado; 400 pc café em pó hoomogêneo; 70 frascos adoçante dietético líquido. Ordem de
123517/06/20164355/2015OrdinárioMaterial De ExpedienteVALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME (CNPJ:08.613.567/0001-45)R$ 11.050,00R$ 11.050,00R$ 11.050,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de: 5.000 pç envelopes grandes timbrados; 10.000 pç envelopes ofício timbrados; 90.000 pç envelopes ofício com janela timbrado. Ordem de Compra 26.16. Pregão Eletr
123617/06/20163353/2015OrdinárioMaterial De Copa E CozinhaM N CASTROPIL EMBALAGENS - ME (CNPJ:18.303.916/0001-86)R$ 5.583,80R$ 5.583,80R$ 5.583,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, para acobertar despesas com a aquisição de: 12 frasco água sanitária; 100 pc guardanapos pequenos; 1.200 pc copos descartáveis; 24 frascos álcool etílico líquido; 60pc pano p/limpeza. Ordem de Compra 24.16.
123717/06/20163352/2015OrdinárioGêneros AlimentíciosUNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME (CNPJ:08.210.709/0001-23)R$ 8.918,90R$ 8.918,90R$ 8.918,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, Reserva orçamentária para acobertar despesas com a aquisição de: 200 cx chá mate natural; 200 cx chá mate limão; 100 cx chá mate pessego; 200 cx adoçante dietético em pó; 60 pc açúcar re
123817/06/2016278/2016OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 673,91R$ 673,91R$ 673,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Ação de Repetição de Indébito, Processo 0008719-53.2012.403.6103, Autor: Rosenilda Mariano da Costa Silva.
123917/06/2016278/2016OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 341,39R$ 341,39R$ 341,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Ação de Repetição de Indébito, Processo 0003245-04.2012.403.6103, autor Maria de Lourdes Cerqueira.
124017/06/2016278/2016OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 178,66R$ 178,66R$ 178,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Repetição de indébito, Processo 0009284-17.2012.403.6103, autor Roseli Ferreira de Oliveira.
124117/06/20161344/2014EstimativoPublicações TécnicasIMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)R$ 50.000,00R$ 31.913,31R$ 31.913,31R$ 17.934,84R$ 151,85
Empenho a IMPRENSA NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Publicação no Diário Oficial da União de matérias e atos oficiais - Dispensa de Licitação 09/2014.Valor anual do Aditivo R$ 150.000,00. Reserva Orçame
122816/06/20162101/2016EstimativoPassagens DiversasVOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP (CNPJ:37.994.753/0001-70)R$ 178.751,73R$ 72.371,96R$ 60.049,92R$ 105.629,77R$ 750,00
Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R$ 330.003,20. Vig
119015/06/2016279/2016OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 151.322,14R$ 151.322,14R$ 151.322,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente Processo nº. 0010000272008502, ID do depósito judicial 083020252481606146, autor Vera Lúcia Carretero, CPF 112.344.858-26