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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
188629/11/2017161/2017OrdinárioSentenças Judiciais CíveisDEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16)R$ 114,28R$ 114,28R$ 114,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para acobertar despesa recolhimento de depósito de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, conforme processo nº 0002806-13.2013.403.6182
186528/11/2017OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E Pedágios17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 26,00R$ 26,00R$ 26,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de OUTUBRO/2017
186628/11/2017OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 26.598,00R$ 26.598,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 94/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de
186728/11/20174934/2014OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 321.027,35R$ 321.027,35R$ 321.027,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de Depósitos Judiciais Trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.29 a 35 do Processo Administrativo nº 4934/2
186828/11/20172682/2017OrdinárioMaterial De ExpedienteJFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48)R$ 5.308,88R$ 5.108,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00
Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, referente à Autorização de Compra nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 33/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de
186127/11/20172880/2015OrdinárioDiárias ConselheirosRENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017
186227/11/2017161/2017OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 471,85R$ 471,85R$ 471,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. Embargos de terceiros ,conforme seguintes processos: 000452448520144036105 - Edson Luiz Ursini.
186327/11/2017392/2015OrdinárioDiárias ConselheirosJEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30)R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017.
186427/11/20172080/2015OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017.
185524/11/20172083/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/201
185624/11/20172101/2015OrdinárioDiárias ConselheirosPAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017.
185724/11/2017388/2017EstimativoDivulgações DiversasKRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)R$ 247.670,56R$ 101.808,85R$ 29.612,88R$ 0,00R$ 145.861,71
Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4).
185824/11/20171431/2014EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)R$ 6.000,00R$ 3.764,72R$ 3.764,72R$ 251,44R$ 1.983,84
Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a
185924/11/201726/2017EstimativoTransferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)R$ 2.505.828,10R$ 1.974.713,10R$ 1.803.277,57R$ 531.115,00R$ 0,00
Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017.
186024/11/2017161/2017OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 4.182,63R$ 4.182,63R$ 4.182,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. repetição de indébito dos seguintes processos: 0004441-09.2012.403.6103 - Gabrielly Siqueira Santos, 0001771-20.2012.403.6322
184723/11/20172684/2017OrdinárioGêneros AlimentíciosDPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)R$ 10.193,20R$ 10.193,20R$ 10.193,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 69/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo
184823/11/20171658/2017OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosBUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)R$ 1.038,00R$ 1.038,00R$ 1.038,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 93/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de organizaç
184923/11/20172690/2017OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosFIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95)R$ 5.693,20R$ 5.693,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 41/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (em
185023/11/20172688/2017OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoMAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME (CNPJ:28.398.064/0001-01)R$ 21.601,68R$ 21.601,68R$ 21.601,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de ma
185123/11/20172688/2017OrdinárioMaterial De Copa E CozinhaMAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME (CNPJ:28.398.064/0001-01)R$ 2.602,00R$ 670,00R$ 670,00R$ 0,00R$ 1.932,00
Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de ma