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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
142115/07/2016OrdinárioFotocópia, Microfilmagem e digitalização - SFJAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)R$ 90,00R$ 15,40R$ 15,40R$ 74,60R$ 0,00
Suprimento de fundo n°610 de 15/07/2016 até 26/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1421.
142215/07/2016OrdinárioServiços Bancários - SFJAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)R$ 10,00R$ 0,50R$ 0,50R$ 9,50R$ 0,00
Suprimento de fundo n°611 de 15/07/2016 até 26/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1422.
142315/07/2016OrdinárioDespesas com Locomoção - SFJAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n °612 de 15/07/2016 até 26/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1423.
140714/07/20163666/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresLUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalizações na cidade de maresias, nos dias 18/07 a 19/07/2016.
140814/07/2016PA 2083OrdinárioDiárias ConselheirosMARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 974° ROP em São Paulo Sede, nos dias 06/07 a 07/07/2016.
140914/07/2016PA 391OrdinárioDiárias ConselheirosMARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 1113° ROP em São José do Rio Preto, nos dias 27/06 a 28/06/2016.
141014/07/2016278/2015OrdinárioDecisões Judiciais CíveisBANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)R$ 163,92R$ 163,92R$ 163,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados Referente Processo nº 00019224920134036128 Réu/Recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.
141114/07/2016PA 1518/2016OrdinárioDecisões JudiciaisCAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50)R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081.
141214/07/2016PA 1518/2016OrdinárioDecisões JudiciaisFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081
141314/07/2016PA 1518/2016OrdinárioDecisões JudiciaisGIOVANNA COLOMBA CALIXTO (CPF:266.980.558-24)R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081
141414/07/2016PA 1518/2016OrdinárioDecisões JudiciaisJAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN,pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081
141514/07/2016PÁ 1518/2016OrdinárioDecisões JudiciaisJOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88)R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081
141614/07/2016PA 1518/2016OrdinárioDecisões JudiciaisRAFAEL MEDEIROS MARTINS (CPF:218.768.398-21)R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 13.648,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081.
139113/07/20163344/2015OrdinárioMaterial De ExpedienteG SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME (CNPJ:17.607.808/0001-34)R$ 8.088,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.088,00R$ 0,00
Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, para acobertar despesas com a aquisição de 2400 pc de papel alcalino e 10 pc papel A4 tipo marfim. Ordem de Compra nº. 29.16. Pregão Eletrônico nº. 15/2015. Empenho Complementar ao de nº 1232
139213/07/2016105946/2013GlobalLocação de Bens Imóveis - PFSERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00)R$ 35.000,00R$ 34.775,26R$ 34.775,26R$ 224,74R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos com o locador SÉRGIO LUIZ AVENA. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R$ 6.200,00. Vigência
139313/07/2016105946/2016GlobalCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)R$ 10.161,29R$ 8.340,00R$ 8.340,00R$ 1.821,29R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R$ 1.800,00. Vig
139413/07/20162091/2016OrdinárioEquipamentos De InformáticaPIL PIL INFORMÁTICA - EIRELI (CNPJ:18.899.352/0001-96)R$ 269.868,00R$ 269.868,00R$ 269.868,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PIL PIL INFORMÁTICA - EIRELI, para acobertar despesas com a aquisição de microcomputadores. Pregão Eletrônico nº. 002/2016. Ata de Registro de Preço nº. 03/2016. Autorização de Compra nº. 38/2016.
139513/07/2016PA 1518/2016OrdinárioDea - Outras Indenizações TrabalhistaCAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50)R$ 67.128,10R$ 67.128,10R$ 67.128,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.
139613/07/2016PA 1518/2016OrdinárioDea - Outras Indenizações TrabalhistaFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 67.128,10R$ 67.128,10R$ 67.128,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.
139713/07/2016PA 1518/2016OrdinárioDea - Outras Indenizações TrabalhistaGIOVANNA COLOMBA CALIXTO (CPF:266.980.558-24)R$ 67.128,10R$ 67.128,10R$ 67.128,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.