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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
87802/09/2015PA 001OrdinárioDiárias ColaboradoresGEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.
87001/09/20151515/2014GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisSOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77)R$ 39.836,78R$ 39.834,72R$ 18.684,48R$ 2,06R$ 0,00
Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA ME. Previsão de vigência 08
86628/08/20152446OrdinárioConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosAvaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71)R$ 5.100,00R$ 5.100,00R$ 5.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº 63/2015. Aquisição (5000) Bloco de Anotações.
86728/08/20152248OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosEvidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70)R$ 44.035,00R$ 27.500,00R$ 26.500,00R$ 16.535,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015. Organização de evento conforme itens: Apresentador Mídia Pointer; Bolsa para Material
86828/08/2015PA3802OrdinárioDiárias ConselheirosCONSUELO GARCIA CORREA (CPF:531.048.469-87)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados referente 2 1/2 diárias para Ministrar OFICINA SAE PARA FISCAIS em Marília no período de 24/08/2015 a 26/08/2015.
86928/08/2015PA 3801OrdinárioDiárias ColaboradoresMARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29)R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , pela aquisição ou serviços prestados - referente 1/2 diária para participar da Oficina de Gestão de Recursos em Saúde e Enfermagem em São Carlos em 27/08/2015.
85927/08/20151984/2014EstimativoPassagens DiversasTITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04)R$ 116.001,08R$ 42.875,57R$ 28.816,90R$ 72.325,51R$ 800,00
Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigênci
86027/08/20154554/2014GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsINTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. (CNPJ:03.954.927/0001-59)R$ 98.825,87R$ 92.260,75R$ 38.386,25R$ 0,00R$ 6.565,12
Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletronico 022
86227/08/20154648EstimativoServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsMED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:09.557.452/0001-43)R$ 4.188,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.188,85R$ 0,00
Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 033/2014 - PA 2920/2014. Contratação de empresa prestadora de Serviços Especializados em Engenharia de Segur
86327/08/20153350OrdinárioMaterial De ExpedienteJFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48)R$ 6.746,08R$ 6.746,08R$ 6.746,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 62/2015. Aquisição: (60) pç Borracha cor branca;
86427/08/2015OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 163,09R$ 163,09R$ 163,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados processo 0003729-48-2014.4.03.6103 Autor: Enildo Malaquias.
86527/08/2015EstimativoAuxílio Representação ColaboradoresCOLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)R$ 335.750,00R$ 335.750,00R$ 335.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.
85626/08/2015PA 500OrdinárioDiárias ConselheirosFABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)R$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina politica publicas para enfermagem do COFEN em Brasilia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.
85726/08/2015PA 2076OrdinárioDiárias ConselheirosMAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)R$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina politica publicas para enfermagem do COFEN em Brasilia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.
85826/08/2015PA 2609/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 2.000,00R$ 1.028,13R$ 1.028,13R$ 971,87R$ 0,00
Suprimento de fundo n°123 de 26/08/2015 até 25/10/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/11/2015. EMPENHO 858.
85125/08/2015PA3736OrdinárioDiárias ColaboradoresADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.
85225/08/2015PA 3739OrdinárioDiárias ColaboradoresLAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.
85325/08/2015PA 3737OrdinárioDiárias ColaboradoresCRISTIANO CATALDI (CPF:030.154.587-10)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.
85425/08/2015PA 1584OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.
85525/08/2015PA 498OrdinárioDiárias ColaboradoresRICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.