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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
80513/08/2015PA 3666OrdinárioDiárias ColaboradoresLUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15.
80613/08/2015PA 3651OrdinárioDiárias ColaboradoresALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.
80713/08/2015PA 3652OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.
80813/08/2015PA 149OrdinárioDiárias ColaboradoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Ribeirão Bonito, Ibaté e Descalvado, no período de 19/08 a 20/08/15.
80913/08/2015PA 1052OrdinárioDiárias ColaboradoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 03 e 1/2 diária (100%), referente participação na 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.
81013/08/20153241OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (CNPJ:33.989.468/0001-00)R$ 278.800,00R$ 278.800,00R$ 278.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Inexigibilidade nº 007/2015, inscrição de profissionais de enfermagem no 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem - Categoria "Enfermeiro" = 400 inscrições.
81113/08/20153241OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (CNPJ:33.989.468/0001-00)R$ 173.600,00R$ 173.600,00R$ 173.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Inexigibilidade nº 007/2015, inscrição de profissionais de enfermagem no 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem -Categoria "Técnico/Auxiliar de Enfermagem" = 400 inscrições
80113/08/2015107190/2013GlobalServiço De SegurançaWORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)R$ 1.725,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.725,71
Empenho complementar ao de nº 442/2015, conforme solicitação de fls 2231. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceiriz
80213/08/2015PA 216OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15.
80313/08/2015PA 234OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 640,00R$ 640,00R$ 640,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15. OBS.: nesse pagamento está sendo descontada 1/2 diária referente pagamento realizado a maior
80413/08/2015PA 1136OrdinárioDiárias ColaboradoresBIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 2ª Etapa Capacitação SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 26/08/15.
79012/08/20153343OrdinárioMaterial De ExpedienteKAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ:15.631.531/0001-50)R$ 1.687,00R$ 1.687,00R$ 1.687,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 56/2015. Aquisição (60) pç Bobina Térmica 57mm 1 via para Imp.de
79112/08/20153347OrdinárioMaterial De ExpedienteMAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:10.316.737/0001-71)R$ 16.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.450,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento 55/2015. Aquisição (150000) pç Envelope Oficio com Janela Timbrado; (5000) p
79212/08/20153348OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoTERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44)R$ 11.973,20R$ 11.973,20R$ 11.973,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 054/2015. Aquisição (650) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml
79312/08/20152442OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 4.992,00R$ 4.992,00R$ 4.992,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 006/2015 - PA 196/2015 - Evento: Perfil da Enfermagem no Brasil - Coffee Break A (251 a 500 pessoas).
79412/08/20153353OrdinárioMaterial De Copa E CozinhaM N CASTROPIL EMBALAGENS - ME (CNPJ:18.303.916/0001-86)R$ 2.344,00R$ 2.344,00R$ 2.344,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento 053/2015. Aquisição (450) pt Copo plastico descartável médio para café 110ml; (200) pt Gu
79512/08/20152462/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoVANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)R$ 450,00R$ 57,00R$ 57,00R$ 393,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°117 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite Para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 795.
79612/08/20152909/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30)R$ 900,00R$ 83,10R$ 83,10R$ 816,90R$ 0,00
Suprimento de fundo n°118 de 12/08/2015 até 10/10/2015 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Conta 21/10/2015. EMPENHO 796.
79712/08/20152822/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoJULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°119 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 21/10/2015. EMPENHO 797.
79812/08/20152648/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoEDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)R$ 2.000,00R$ 21,90R$ 21,90R$ 1.978,10R$ 0,00
Suprimento de fundo n°120 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite Para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 798.