Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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248 | 07/02/2014 | PA 542 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ:11.094.173/0001-32) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente Dispensa de Licitação, Ordem de Fornecimento nº OF. 017/2014, aquisição (10) Ventilador de Piso. |
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249 | 07/02/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente à participação em Reunião do Fórum 30 Horas, na Federação Nacional dos Enfermeiros, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/02/14 a 05/02/14. |
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250 | 07/02/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 28.567,39 | R$ 28.567,39 | R$ 28.567,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014 |
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239 | 06/02/2014 | PRCI 105473 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 48.806,36 | R$ 48.806,36 | R$ 48.806,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R$ |
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242 | 06/02/2014 | PRCI 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 171.559,20 | R$ 171.559,20 | R$ 171.559,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do cont |
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232 | 05/02/2014 | PRCI 102586 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 4.226,61 | R$ 4.214,29 | R$ 2.214,29 | R$ 12,32 | R$ 0,00 |
Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instal |
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233 | 05/02/2014 | PRCI 102586 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 2.800,11 | R$ 2.526,96 | R$ 2.526,96 | R$ 8,15 | R$ 265,00 |
Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas |
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234 | 05/02/2014 | PRCI 106815 | Ordinário | Material De Expediente | INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78) | R$ 278,64 | R$ 278,64 | R$ 278,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente Pregão Eletrônico 033/2013, Ordem de Fornecimento nº 016/2014, aquisição (54) Carimbo 14x38mm. |
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235 | 05/02/2014 | PRCI 99167 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 3.701,22 | R$ 3.691,22 | R$ 3.342,05 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e analise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 4.190,04. Vig |
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236 | 05/02/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 434,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 434,73 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE ATMJ REFERENTE NOTAS FISCAIS 68 e 120 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. |
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237 | 05/02/2014 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 942.271,18 | R$ 586.248,16 | R$ 586.248,16 | R$ 356.023,02 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012.(Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/ |
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243 | 05/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014 |
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244 | 05/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 261,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014 |
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245 | 05/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 04/04/2014 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014 |
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246 | 05/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.999,83 | R$ 1.999,83 | R$ 0,17 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/04/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014 |
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211 | 04/02/2014 | PA 313 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 2.334,00 | R$ 2.334,00 | R$ 2.334,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao PRCI 108461, Pregão Eletrônico SRP 076/2013, aquisição (03) Central telefônica PABX. |
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212 | 04/02/2014 | PA 313 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 996,00 | R$ 996,00 | R$ 996,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao PRCI 108461, Pregão Eletrônico SRP 0762013, Serviço de instalação e programação de central telefônica PABX - com fornecimento de materiais na Subseção de Guarulhos. Vigência de 03/02/2014 à 03/05/2014. |
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213 | 04/02/2014 | PA 313 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 498,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 498,00 | R$ 0,00 |
Referente ao PRCI 108461, Pregão Eletrônico SRP 0762013, Serviço de instalação e programação de central telefônica PABX - com fornecimento de materiais no NAPE Santo Amaro. Vigência de 03/02/2014 à 03/05/2014. |
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214 | 04/02/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 446,75 | R$ 446,75 | R$ 446,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente Taxa de Fiscalização de atividade-2014. |
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215 | 04/02/2014 | PA 524 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 03 diárias (10%), sendo: 01 e 1/2 ref. palestra sobre Sistematização da Assist. de Enfermagem, na cidade de Ilhabela, no período de 21/01 a 22/01/14 e 01 e 1/2 ref. inspeção nas unidades ESF, |
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