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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
50404/10/2023PAD 008/2022EstimativoTelefonia Móvel e FixaTELEFONICA BRASIL S.A.R$ 1.837,99R$ 645,75R$ 645,75R$ 0,00R$ 1.192,24
Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), acesso móvel a internet e fornecimentos de chips, em regime de comodato, tipo corporativo, pós pago (14 - quatorze linhas) com tecnologia digital, para atender sede e subseções deste conselho regional, conforme 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato nº 002/2022, para o exercício de 2023.
50504/10/2023PEF 011/2023OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 306,26R$ 306,26R$ 306,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias, do funcionário, Luiz Melchiades Gomes Sobrinho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
50604/10/2023PEF 011/2023OrdinárioFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 4.976,75R$ 4.976,75R$ 4.976,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de FÉRIAS, de verbas rescisórias, do funcionário, Luiz Melchiades Gomes Sobrinho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
50704/10/2023PEF 011/2023Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.445,44R$ 3.445,44R$ 3.445,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de 13º DÉCIMO TERCEIRO, de verbas rescisórias, do funcionário, Luiz Melchiades Gomes Sobrinho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
50804/10/2023PEF 011/2023OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 1.658,92R$ 1.658,92R$ 1.658,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de 1/3 Terço Constitucional sobre Férias, de verbas rescisórias, do funcionário, Luiz Melchiades Gomes Sobrinho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
50904/10/2023PEF 071/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilLHAYSSA GONÇALVES DA SILVAR$ 980,00R$ 980,00R$ 980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para realizar atendimento de DRC e Dívida Ativa e substituir funcionário, na Subseção do Coren/TO em Gurupi/TO, no período de 09 a 11 de outubro de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 912/2023.
51004/10/2023PEF 020/2023EstimativoDiárias a ConselheirosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 8.000,00R$ 4.725,00R$ 4.725,00R$ 0,00R$ 3.275,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Bradesco, Agência 0616-5, Conta Corrente 9385-8.
51104/10/2023PAD Nº 032/2023EstimativoDivulgações DiversasCASA CIVIL DA GOVERNADORIA TOR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, referente contratação de empresa especializada para realização de publicações de citações, intimações, resultados de julgamentos e abertura de prazo para recursos do COREN-TO em jornal de grande circulação no estado do Tocantins, a ser efetivado com a empresa supracitada.
51204/10/2023PEF 072/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGENILVADO DOS SANTOS SOUSAR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENILVADO DOS SANTOS SOUSA complementação da liquidação nº 1910 do empenho nº 284, referente 04 (quatro) auxílio representação relativo as atividades desenvolvidas no dia 20, 21, 22 e 25 de setembro de 2023, conforme convocatórias e relatórios de atividades. Banco 001 Agência 5921-8 Conta Corrente 52.619-3.
51304/10/2023PEF 003/2023EstimativoFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 10.000,00R$ 8.302,30R$ 8.302,30R$ 0,00R$ 1.697,70
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos.
50003/10/2023PAD 001/2023EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosTICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 26.766,72R$ 4.423,54R$ 4.423,54R$ 0,00R$ 22.343,18
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS do COREN-TO, durante o exercício de 2023. Conforme procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2023, Parecer nº 022/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO, Memorando Coren-TO nº 091/2023/CPL e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2023 (SRP).
50103/10/2023PAD 001/2023EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesTICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.000,00
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, durante o exercício de 2023. Conforme procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2023, Parecer nº 022/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO, Memorando Coren-TO nº 091/2023/CPL e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2023 (SRP).
49802/10/2023PEF 009/2023EstimativoEstagiáriosÁLISSON AGUIAR BRITOR$ 2.400,00R$ 1.600,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 800,00
Valor empenhado a ÁLISSON AGUIAR BRITO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 009/2023.
49902/10/2023PEF 009/2023EstimativoAuxílio TransporteÁLISSON AGUIAR BRITOR$ 600,00R$ 408,10R$ 284,90R$ 0,00R$ 191,90
Valor empenhado a ÁLISSON AGUIAR BRITO, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2023.
48928/09/2023PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 78,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 78,64
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO) sendo: 01 (um) ADMISSIONAL para: CRISTIANO ALVES VIANA conforme Memorando Coren - TO n.º 249/2023/Departamento Administrativo. 01 (um) DEMISSIONAL para: LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO conforme Memorando Coren - TO n.º 250/2023/Departamento Administrativo.
49028/09/2023PEF 011/2023OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 554,95R$ 554,95R$ 554,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias, do funcionário, Daniel dos Santos Silva Régio, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
49128/09/2023PEF 011/2023OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 649,02R$ 649,02R$ 649,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de Férias salário de verbas rescisórias, do funcionário, Daniel dos Santos Silva Régio, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
49228/09/2023PEF 011/2023Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.777,37R$ 1.777,37R$ 1.777,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de 13º décimo terceiro proporcional 9/12 avos, de verbas rescisórias, do funcionário, Daniel dos Santos Silva Régio, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
49328/09/2023PEF 011/2023OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 2.290,84R$ 2.290,84R$ 2.290,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias, da funcionária, Rogéria Rodrigues da Silva, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
49428/09/2023PEF 011/2023OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.777,37R$ 1.777,37R$ 1.777,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de Férias com salário de verbas rescisórias, da funcionária, Rogéria Rodrigues da Silva, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.