Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
526 | 12/12/2024 | PEF 004/2024 | Estimativo | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 16.804,40 | R$ 16.804,40 | R$ 16.804,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas com 13º DÉCIMO TERCEIRO SALARIO concedido aos servidores no exercício/ano de 2024, conforme Memorando Coren-TO nº 004/2024 - Div. Financeira e Contábil. |
|
527 | 12/12/2024 | PEF 004/2024 | Estimativo | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 6.865,31 | R$ 6.865,31 | R$ 6.865,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas com 13º DÉCIMO TERCEIRO SALARIO concedido aos servidores no exercício/ano de 2024, conforme Memorando Coren-TO nº 004/2024 - Div. Financeira e Contábil. |
|
528 | 12/12/2024 | PEF 004/2024 | Estimativo | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 5.740,30 | R$ 5.740,30 | R$ 5.740,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas com 13º DÉCIMO TERCEIRO SALARIO concedido aos servidores no exercício/ano de 2024, conforme Memorando Coren-TO nº 004/2024 - Div. Financeira e Contábil. (DRC). |
|
529 | 12/12/2024 | PEF 066/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.495,04 | R$ 1.495,04 | R$ 1.495,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: ÉRIKA LÚCIA RIOS ROSSI, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo. (AUX. COLAB. PROCESSO ÉTICO)
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 5.921-8, Conta Corrente 23.021-9. |
|
530 | 12/12/2024 | PAD 042/2024 | Global | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA | R$ 30.236,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.236,95 |
Valor empenhado a ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA, referente aquisição de 14 (quatorze) aparelhos smartphones para o Coren/TO, conforme Parecer nº 0110/2024 - Procuradoria Jurídica. |
|
514 | 06/12/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 373,76 | R$ 373,76 | R$ 373,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, concessão de 02 (dois) auxilio representação, dia 03 e 06/12/2024, para reunião sobre as Câmaras Técnicas do Coren/TO, conforme requisição e convocatória em anexo. |
|
515 | 06/12/2024 | PEF 117/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | KARINA MARIA MESQUITA DA SILVA | R$ 186,88 | R$ 186,88 | R$ 186,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KARINA MARIA MESQUITA DA SILVA, concessão de 01 (UM) auxilio representação, dia 03/12/2024, para reunião sobre as Câmaras Técnicas do Coren/TO, conforme requisição e convocatória em anexo. |
|
516 | 06/12/2024 | PEF 116/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELLE ROSA EVANGELISTA | R$ 186,88 | R$ 186,88 | R$ 186,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DANIELLE ROSA EVANGELISTA, concessão de 01 (UM) auxilio representação, dia 03/12/2024, para reunião sobre as Câmaras Técnicas do Coren/TO, conforme requisição e convocatória em anexo. |
|
517 | 06/12/2024 | PEF 008/2024 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 4.500,00 | R$ 1.190,81 | R$ 1.190,81 | R$ 3.309,19 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas com JETONS aos Conselheiros, para atender demanda de ações e trabalhos pertinentes as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Plenária do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme Memorando COREN/TO nº 008/2024 Divisão Financeira e Contábil. |
|
510 | 05/12/2024 | PEF 115/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | GOYAMARA SOUZA GOMES GONÇALVES | R$ 373,76 | R$ 373,76 | R$ 373,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GOYAMARA SOUZA GOMES GONÇALVES, referente referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para o Colaboradora supracitada, para participação em pautas pertinentes as atividades com revisão do regimento e planejamento do ano de 2025, conforme requisições e convocatórias em anexo. |
|
511 | 05/12/2024 | PAD 036/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | AMADEUS CAJADO GOMES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AMADEUS CAJADO GOMES, referente complementação de valor para o empenho estimativo nº 457, concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 09 a 10/12/2024, para participar da 382ª reunião ordinária da plenária, conforme requisição e Portaria nº 1104/2024. |
|
512 | 05/12/2024 | PEF 111/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ARIANA MAYARA DO BRASIL BALIEIRO CIRQUEIRA | R$ 560,64 | R$ 560,64 | R$ 560,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ARIANA MAYARA DO BRASIL BALIEIRO CIRQUEIRA, concessão de 03 (três) auxilio representação dias 18, 22 e 28, para reunião sobre apresentação e alinhamento com os novos colaboradores da Câmara Técnica de Ética, Legislação e Normas de Enfermagem, conforme requisição e convocatória em anexo. |
|
513 | 05/12/2024 | PAD 007/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Valor empenhado a CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, sem ônus adicional para o Contratante, em aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização do prédio sede do Coren-TO localizado em Palmas/TO, e subseções nas cidades de Araguaína/TO e Gurupi/TO, bem como, instalações e remanejamentos de acordo a necessidade deste Conselho, 3º Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2022, conforme Parecer nº 061/2024 Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 108/2024 Procuradoria Jurídica Coren/TO, com prorrogação de vigência até: 12/08/2025.
Para complementação deste empenho, será usado o saldo do empenho nº 333 que para o mês de dezembro consta um saldo de R$ 4.000,00 que somando com este, faz um saldo total de R$ 5.000,00 para dezembro/2024. |
|
503 | 03/12/2024 | PEF 009/2024 | Estimativo | Estagiários | ILENO DYEGO BARBOSA ALVES DOS SANTOS | R$ 800,00 | R$ 746,66 | R$ 746,66 | R$ 53,34 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ILENO DYEGO BARBOSA ALVES DOS SANTOS, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2024. Prazo de vigência até: 03/12/2025. |
|
504 | 03/12/2024 | PEF 009/2024 | Estimativo | Auxílio Transporte | ILENO DYEGO BARBOSA ALVES DOS SANTOS | R$ 254,10 | R$ 254,10 | R$ 254,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ILENO DYEGO BARBOSA ALVES DOS SANTOS, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2024. Prazo de vigência até: 03/12/2025. |
|
505 | 03/12/2024 | PEF 003/2024 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 472,15 | R$ 472,15 | R$ 472,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
|
507 | 03/12/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TEREZA CRISTINA DA SILVA | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA DA SILVA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de reunião com Câmaras Técnicas do Coren/TO conforme requisição e portaria nº 1094/2024. |
|
508 | 03/12/2024 | PEF 107/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA DA SILVA | R$ 373,76 | R$ 373,76 | R$ 373,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA DA SILVA, referente participação nas reuniões online da Câmara Técnica de Gestão e atenção primária à saúde, conforme designação, convocatória e requisição em anexo. |
|
509 | 03/12/2024 | PEF 114/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CREDIVAN ALVES DOS SANTOS | R$ 438,00 | R$ 438,00 | R$ 438,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CREDIVAN ALVES DOS SANTOS, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar de treinamento no setor de DRC em Palmas dia 09 e 10/12 de 2024, conforme requisição e Portaria nº 1105/2024. |
|
496 | 29/11/2024 | PEF 082/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | THIAGO ALVES DA COSTA MARTINS NETO | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a THIAGO ALVES DA COSTA MARTINS NETO, pela concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 08 a 10/12/2024, para participar de um treinamento na sede do Coren-TO, que acontecerá no dia 09/12/2024, em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 1086/2024. |
|