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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
42329/08/2023PAD 083/2022OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoDISTRIBUIDORA NUNES LTDAR$ 1.964,72R$ 1.964,72R$ 1.964,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e higienização para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 158/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 011/2023/Almoxarifado.
42529/08/2023PEF 021/2023EstimativoDiárias a ConselheirosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 10.000,00R$ 3.875,00R$ 3.875,00R$ 0,00R$ 6.125,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Conselheira Sra.: MARIA IZABEL IGINO, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
42629/08/2023PAD 139/2022EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S.AR$ 17.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.000,00
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO (folhas 40 a 43, PAD 139/2022, Volume I), período de Vigência de 27/12/2022 a 26/12/2023.
42729/08/2023PAD 129/2020EstimativoServiços BancáriosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 8.500,00R$ 940,42R$ 940,42R$ 0,00R$ 7.559,58
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO.
42829/08/2023PEF 003/2023OrdinárioFérias - Abono PecuniárioHIKARO THALLES ALVES BATISTAR$ 1.531,31R$ 1.531,31R$ 1.531,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HIKARO THALLES ALVES BATISTA, referente despesas com FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição de 14/05/2022 a 13/05/2023, período de gozo férias de 04/09/2023 a 23/09/2023 (20 dias). Período de Abono Pecuniário de 24/09/2023 a 03/10/2023 (10 dias).
41524/08/2023PAD 001/2022GlobalEstudos e ProjetosROSENILDE FERREIRA SOARES E SILVA - ROSE FERREIRA ARQUITETURAR$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.500,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSENILDE FERREIRA SOARES E SILVA - ROSE FERREIRA ARQUITETURA, referente contratação de profissional de arquitetura para efetuar o levantamento necessário para aquisição da sede do Coren/TO, conforme Parecer nº 068/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO e pesquisa de preço feito pelo setor da Comissão Permanente de Licitação (CPL).
41624/08/2023PEF 048/2023EstimativoAuxílio RepresentaçãoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 3.000,00R$ 2.826,12R$ 2.826,12R$ 0,00R$ 173,88
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 17.412-2.
41724/08/2023PEF 105/2023EstimativoAuxílio RepresentaçãoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 3.000,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00R$ 480,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: SHIRLEY MOTA MACIEL, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1.867-8, Conta Corrente: 116.147-4.
41824/08/2023PEF 003/2023EstimativoFériasDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 7.200,00R$ 3.279,19R$ 3.279,19R$ 0,00R$ 3.920,81
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos.
41924/08/2023PEF 003/2023EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.700,00R$ 325,73R$ 325,73R$ 0,00R$ 1.374,27
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos
42024/08/2023PAD 103/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 632,71R$ 632,71R$ 632,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 2º SEGUNTO TERMO ADITIVO ao contrato (folhas 250 a 259 do PAD 103/2021, volume II).
42124/08/2023PAD 118/2019GlobalLocação de Bens ImóveisVALE IMÓVEIS LTDAR$ 33.000,00R$ 4.600,00R$ 4.600,00R$ 0,00R$ 28.400,00
Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, o pagamento será feito na conta bancaria da proprietária MARIA YAYOI TSUNODA CPF: 157.223.761-91, conforme 4º quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação (folhas 25 a 27, PAD 118/2019, Volume I) e Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 742 a 747, PAD 118/2019, Volume IV), (ADMINISTRATIVO).
41017/08/2023PAD 041/2023GlobalMaterial de Copa e CozinhaATHOS MINIMERCADO EIRELIR$ 296,69R$ 296,69R$ 296,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ATHOS MINIMERCADO EIRELI, , referente aquisição de Dispense de sabonete liquido (saboneteira dosadora), conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO, pois foi anulado o empenho da primeira colocada devido a primeira colocada apresentar pendencias na Receita Federal e reempenhado no valo da segunda colocada.
41117/08/2023PEF 070/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisFRANCICERO ROCHA LOPESR$ 472,50R$ 472,50R$ 472,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente concessão de de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 18/08/2023 a 19/08/2023, para participar da 4ª reunião com o grupo de trabalho de empreendedorismo e estética que será realizada no dia 18 de agosto de 2023 na sede do Coren/TO em Palmas/TO, instituído pela portaria nº 225/2023.
41217/08/2023PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 39,32R$ 39,32R$ 39,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo ADMISSIONAL para: Maria Luzivânia conforme Memorando Coren - TO n.º 198/2023/Departamento Administrativo.
41317/08/2023PEF 044/2023OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 998,29R$ 998,29R$ 998,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para complementar liquidação nº 1539, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
41417/08/2023PAD 084/2019EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoTELEFONICA BRASIL S.A.R$ 4.300,00R$ 879,89R$ 879,89R$ 0,00R$ 3.420,11
Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços a telecomunicações, para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2023, conforme 2º Termo Aditivo (folhas 501 e 502, PAD 084/2019, Volume III) ao Contrato nº 001/2020, período de Vigência: 17/10/2022 a 16/10/2023.
40916/08/2023PAD 028/2022EstimativoPassagens AéreasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 70.000,00R$ 2.887,77R$ 2.887,77R$ 0,00R$ 67.112,23
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I), 1º Primeiro Termo Aditivo de prorrogação de contrato, conforme Parecer nº 065/2023 - Assessoria Jurídica, Coren/TO.
40110/08/2023PEF 025/2023EstimativoDiárias Pessoal CivilDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 9.000,00R$ 2.788,75R$ 2.045,00R$ 0,00R$ 6.211,25
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Enfermeira Fiscal Senhora: ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência 1117-7, Conta Corrente 26.895-X
40210/08/2023PAD 028/2022EstimativoPassagens AéreasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I).