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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
40310/08/2023PEF 020/2023EstimativoDiárias a ConselheirosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: ATHOS DIEGO RIBEIRO DE SOUZA, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Bradesco, Agência 0616-5, Conta Corrente 9385-8.
40410/08/2023PEF 060/2023EstimativoDiárias - Colaboradores EventuaisCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 4.000,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 2.425,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente as concessões de DIÁRIAS para Enfermeira DRA. AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR Coordenadora Colaboradora do Grupo Técnico de Empreendedorismo e Estética da Enfermagem do Tocantins, conforme requisições e portarias em anexos.
40510/08/2023PEF 065/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJAQUELINE MIRANDA BARROS SILVAR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA, referente despesas com 08 (oito) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de 2023. Conforme requisição e relatórios de atividades. Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 5921-8, Conta Corrente 32.152-4.
40610/08/2023PAD 007/2022GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesCLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRAR$ 18.400,00R$ 6.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 12.000,00
Valor empenhado a CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, sem ônus adicional para o Contratante, em aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização do prédio sede do COREN-TO localizado em Palmas/TO, e subseções nas cidades de Araguaína/TO e Gurupi/TO, bem como, instalações e remanejamentos de acordo a necessidade deste Conselho, 1º Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2022, com prorrogação de vigência.
40710/08/2023PAD 093/2022EstimativoTelefonia Móvel e FixaTELEFONICA BRASIL S.A.R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.300,00
Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente prestação de serviços de natureza de telecomunicação linhas fixas com plano VOZ e internet banda larga ou fibra ótica para atendimento a esta autarquia sede em Palmas/TO, conforme contrato nº 011/2022 (folhas 55 a 58, volume I).
40810/08/2023PAD 014/2023GlobalSeguros em GeralPORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAISR$ 1.245,44R$ 1.245,44R$ 1.245,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, referente contratação de prestação de serviços de seguros para veículos da frota deste Coren-TO, sendo o novo veiculo Fiat/Pulse Audace TF 200, misto camioneta, 130cv/999, Placa: RIN5H93.
39609/08/2023PEF 046/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisADEILSON JOSE DOS REISR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para participar do II encontro das comissões regionais de enfermagem forense na sede do Cofen em Brasília/DF, nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, conforme requisição e Portaria nº 713/2023.
39709/08/2023PEF 008/2023EstimativoJetons e Gratificações a ConselheirosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 23.500,00R$ 8.020,00R$ 7.280,00R$ 0,00R$ 15.480,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas com JETONS aos Conselheiros, para atender demanda de ações e trabalhos pertinentes as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Plenária do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 008/2023 Divisão Financeira e Contábil.
39809/08/2023PEF 039/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVESR$ 2.302,50R$ 2.302,50R$ 2.302,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 27 a 01/09/2023, para participar de capacitação de Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informação (SEI), em Brasília/DF, no período de 29 a 31 de agosto de 2023, complementado a liquidação nº1498 do empenho nº 274, conforme requisição e Portaria nº 718/2023.
39909/08/2023PEF 024/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 27 a 01/09/2023, para participar de capacitação de Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informação (SEI), em Brasília/DF, no período de 29 a 31 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria nº 707/2023.
40009/08/2023PEF 093/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilMATHEUS ESCOBAR DE OLIVEIRAR$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MATHEUS ESCOBAR DE OLIVEIRA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 27 a 01/09/2023, para participar de capacitação de Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informação (SEI), em Brasília/DF, no período de 29 a 31 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria nº 712/2023.
39004/08/2023PEF 021/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosMARIA IZABEL IGINOR$ 875,00R$ 875,00R$ 875,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA IZABEL IGINO, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 09 a 11/08/2023, para participar da realização de atendimentos aos profissionais de enfermagem no município de Pindorama/TO, por meio dos projetos Coren Mais Perto de Você e Coren Capacita, que será realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria nº 666/2023.
39104/08/2023PEF 075/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADER$ 787,50R$ 787,50R$ 787,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar como palestrante por meio do Projeto Coren Capacita com tema: Urgência e Emergência, em Pindorama/TO, nos dia 09 e 10 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria nº 668/2023.
39204/08/2023PEF 104/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilROGÉRIA RODRIGUES DA SILVAR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 09 a 11/08/2023, para prestar atendimentos referente ao DRC e Dívida Ativa, aos profissionais de Enfermagem no município de Pindorama/TO, por meio dos projetos Coren Mais Perto de Você e Coren Capacita, que será realizado nos dias 09 e 10 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria nº 669/2023.
39304/08/2023PEF 003/2023OrdinárioFérias - Abono PecuniárioMARIA JOAQUINA DA GLORIA SILVAR$ 789,94R$ 789,94R$ 789,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JOAQUINA DA GLORIA SILVA, referente despesas com FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição de 19/01/2022 a 18/01/2023, período de gozo férias de 14/08/2023 a 27/08/2023 (14 dias). Período de Abono Pecuniário de 28/08/2023 a 06/09/2023 (10 dias).
39404/08/2023PEF 027/2023EstimativoDiárias Pessoal CivilDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 5.000,00R$ 2.657,50R$ 2.657,50R$ 0,00R$ 2.342,50
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3.
39504/08/2023PEF 024/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente concessão de 5,5 (cinco e meia) DIÁRIAS, período de 13 a 18/08/2023, para cobrir as férias do funcionário Daniel, lotado na subseção do Coren-TO em Gurupi/TO, no período de 14 a 18 de agosto de 2023. Complementando a liquidação nº 1487, empenho nº 99. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 711/2023. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 38.209-4.
38403/08/2023PEF 003/2023EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente as despesas com 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para o exercício de 2023, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 003/2023 Dep. Financeiro e Contábil, juntamente com os avisos e recibos de férias em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos
38903/08/2023PEF 011/2023OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 38,72R$ 38,72R$ 38,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias com TERÇO CONSTITUCIONAL de férias proporcional (1/12 avos), da funcionária pública Maria Luzivania de Jesus Santos, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
38502/08/2023PEF 103/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLEIDIENE FERREIRA SANTOSR$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.125,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEIDIENE FERREIRA SANTOS, pela concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 29 a 31/08/2023, para participar da Oficina Nursing Now Brasil promovida pelo Cofen em Belém/PA, no dia 30 de agosto de 2023, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 652/2023.