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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
25008/05/2023PAD 056/2023OrdinárioPropaganda e PublicidadeVERA E BORGES LTDAR$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VERA E BORGES LTDA, referente contratação de empresa especializada para confecção e instalação de 05 (cinco) Outdoor com produção de lonas e cartaz, conforme Parecer nº 025/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 034/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO.
25108/05/2023PAD 056/2023OrdinárioPropaganda e PublicidadeTOCANTINS PROPAGANDA LTDAR$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TOCANTINS PROPAGANDA LTDA, referente contratação de empresa especializada para confecção e instalação de Outdoor na cidade de Augustinópolis/TO com produção de lonas e cartaz, conforme Parecer nº 025/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 034/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO.
24205/05/2023PAD 129/2020EstimativoServiços BancáriosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO.
24305/05/2023PAD 129/2020EstimativoLocação de Bens MóveisGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 4.280,00R$ 1.051,80R$ 1.051,80R$ 0,00R$ 3.228,20
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente LOCAÇÃO DE MAQUINAS de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO.
24405/05/2023PAD 083/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosDISTRIBUIDORA NUNES LTDAR$ 1.538,80R$ 1.538,80R$ 1.538,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 109/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 008/2023/Almoxarifado.
24505/05/2023PAD 083/2022OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoDISTRIBUIDORA NUNES LTDAR$ 1.177,96R$ 1.177,96R$ 1.177,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 109/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 008/2023/Almoxarifado.
24605/05/2023PEF 065/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJAQUELINE MIRANDA BARROS SILVAR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA, referente despesas com 04 (quatro) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 14, 18 e 25 de ABRIL e 02 de MAIO de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades.
24805/05/2023PAD 083/2022OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaDISTRIBUIDORA NUNES LTDAR$ 761,75R$ 761,75R$ 761,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 109/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 008/2023/Almoxarifado.
24004/05/2023PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 39,32R$ 39,32R$ 39,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo ADMISSIONAL para: Leonardo Lopes da Silva, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2019, e Memorando Coren - TO n.º 108/2023/Departamento Administrativo.
24104/05/2023PAD 012/2023GlobalCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesWELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDAR$ 271.489,82R$ 271.489,82R$ 271.489,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, referente contratação de empresa especializada para realização de evento institucional, 14ª (décima quarta) Semana da Enfermagem do Tocantins, ano de 2023, conforme Parecer nº 009/2023 Procuradoria Geral Coren/TO e Ata do Pregão Eletrônico nº 00002/2023. Sendo: locação sala/auditório, locação de salão de festas, púlpito portati, microfone, mastro bandeira, decoração, apresentação artística, buffet, mestre de cerimônia, garçom, recepção, serviço fotográfico, auxiliar de serviços técnicos, reserva em hotéis, crachás, certificado, medalhas, bloco rascunho, pasta, caneta estereográfica, camiseta, painel, faixa, tela projeção, projetor, equipamento de luz, teleconferência, passagem aérea.
23603/05/2023PEF 070/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisFRANCICERO ROCHA LOPESR$ 787,50R$ 787,50R$ 787,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente concessão de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 365/2023.
23703/05/2023PEF 078/2023EstimativoAuxílio RepresentaçãoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 7.200,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 0,00R$ 1.800,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: ÉRIKA LÚCIA RIOS ROSSI, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 5.921-8, Conta Corrente 23.021-9.
23803/05/2023PEF 060/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAVILA KARLANNY LIMA DE AGUIARR$ 787,50R$ 787,50R$ 787,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, referente concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no dia 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 368/2023.
23903/05/2023PEF 079/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJEFERSON FERNANDO BARROS DA SILVAR$ 787,50R$ 787,50R$ 787,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFERSON FERNANDO BARROS DA SILVA, referente concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no dia 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 369/2023.
23502/05/2023PEF 058/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilCAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRAR$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para dar posse e capacitar as comissões de ética de enfermagem do Hospital de Regional de Porto Nacional/TO, na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h em Gurupi/TO e no Hospital de Referência de Dianópolis/TO, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 361/2023.
17501/05/2023PAD 158/2021GlobalLocação de Bens ImóveisNILMA FONSECA LIMAR$ 7.200,00R$ 2.700,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 4.500,00
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de GURUPI/TO do COREN - TO. Conforme despacho da presidência.
24728/04/2023PEF 003/2023OrdinárioFérias - Abono PecuniárioDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 590,70R$ 590,70R$ 590,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente diferença de férias abono pecuniário, mês de Abril de 2023, funcionárias Regina Peixoto Coelho no valo de R$ 397,35 e Leiliane Araujo de Olivaira no valor de R$ 193,35 conforme extrato da folha de pagamento gerada no setor de recursos humanos.
23027/04/2023PEF 011/2023OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 2.094,55R$ 2.094,55R$ 2.094,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
23127/04/2023PEF 011/2023OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 624,40R$ 624,40R$ 624,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de gratificação de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
23227/04/2023PEF 011/2023Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 956,18R$ 956,18R$ 956,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de 13º Décimo Terceiro Salário Proporcional (4/12 avos) de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.