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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
21018/04/2023PAD 192/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisSOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPPR$ 466,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 466,70
Valor empenhado a SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP, referente aquisição de 13 (treze) carimbos, para atender necessidades pertinentes ao expediente de trabalhos do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Memorando COREN/TO nº 095/2023/Departamento Administrativo.
21118/04/2023PAD 153/2017GlobalServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 78,64R$ 78,64R$ 78,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo ADMISSIONAL para: Ludimila Sousa de Sá e 01 (um) DEMISSIONAL para: Regina Peixoto Coelho, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2019, e Memorando Coren - TO n.º 093/2023/Departamento Administrativo.
20314/04/2023PEF 011/2023OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 908,67R$ 908,67R$ 908,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias, do funcionário público Thiago Alves da Costa Martins Neto, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
20414/04/2023PEF 011/2023OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 187,01R$ 187,01R$ 187,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de férias, salário de verbas rescisórias, do funcionário público Thiago Alves da Costa Martins Neto, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
20514/04/2023PEF 011/2023Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 187,01R$ 187,01R$ 187,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de 13º salário proporcional de verbas rescisórias, do funcionário público Thiago Alves da Costa Martins Neto, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
20614/04/2023PEF 011/2023OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 62,34R$ 62,34R$ 62,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de terço/abono constitucional com salário de verbas rescisórias, do funcionário público Thiago Alves da Costa Martins Neto, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
20714/04/2023PAD 125/2022OrdinárioMaterial Elétrico e EletrônicoR A GONÇALVES & CIA LTDAR$ 1.327,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.327,91
Valor empenhado a R A GONÇALVES & CIA LTDA, referente aquisição de 1 (um) aspirador de pó e água e 1 (uma) lavadora de alta pressão, para atender as demandas do departamento de serviços gerais vinculado ao Coren/TO, conforme Pesquisa de Preços, Parecer nº 018/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 027/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO.
20814/04/2023PAD 125/2022OrdinárioMaterial p/ Manutenção de Bens MóveisFERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDAR$ 266,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 266,00
Valor empenhado a FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 1 (uma) mangueira flexível, para atender as demandas do departamento de serviços gerais vinculado ao Coren/TO, conforme Pesquisa de Preços, Parecer nº 018/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 027/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO.
20914/04/2023PAD 125/2022OrdinárioMaterial Elétrico e EletrônicoENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDAR$ 190,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 190,80
Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA, referente aquisição de 1 (uma) extensão elétrica, para atender as demandas do departamento de serviços gerais vinculado ao Coren/TO, conforme Pesquisa de Preços, Parecer nº 018/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 027/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO.
20212/04/2023PEF 057/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisROBSON CASSIO BARBOSA SOUZAR$ 1.102,50R$ 1.102,50R$ 1.102,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para realizar curso de capacitação de urgência e emergência, nos dias 12 e 13 de abril de 2023 em Goiatins/TO, conforme requisição e Portaria nº 302/2023.
20111/04/2023PAD 009/2022GlobalMóveis e UtensíliosV3 DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.R$ 3.577,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.577,00
Valor empenhado a V3 DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente aquisição de Mobiliário para o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (COREN/TO), conforme Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de Registro de Preços nº 001/2023 (folhas 155 a 159, PAD 009/2022, Volume I) e Memorando COREN/TO nº 083/2023 Dep. Administrativo.
19910/04/2023PAD 028/2022EstimativoPassagens RodoviáriasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 10.000,00R$ 2.425,96R$ 1.560,96R$ 0,00R$ 7.574,04
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS RODOVIÁRIAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I)
20010/04/2023PEF 009/2023OrdinárioEstagiáriosFERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJOR$ 758,86R$ 758,86R$ 758,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, acerto de saldo de salario - Férias, ref. ao período de 03/05/2022 a 05/04/2023, conforme termo de desligamento em anexo ao PEF 009/2023.
19505/04/2023PEF 042/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilLAURA FARIAS MAIA DE CARVALHOR$ 980,00R$ 980,00R$ 980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para realizar atendimento de DRC e Dívida Ativa aos profissionais de enfermagem por meio do projeto COREN Capacita e COREN Mais Perto de Você, que serão realizados na cidade de Goiatins/TO, nos dias 12 e 13 de abril de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 270/2023.
19605/04/2023PEF 060/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAVILA KARLANNY LIMA DE AGUIARR$ 472,50R$ 472,50R$ 472,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, referente concessão de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no dia 10 de abril de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 273/2023.
19705/04/2023PEF 070/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisFRANCICERO ROCHA LOPESR$ 472,50R$ 472,50R$ 472,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente concessão de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no dia 10 de abril de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 274/2023.
19805/04/2023PAD 153/2017GlobalServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 235,92R$ 235,92R$ 235,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 06 (seis) atestados ocupacionais (ASO) sendo os seis ADMISSIONAL para: Talisson Oliveira Ananias, Vitoria de Oliveira Lima, Fernanda Pereira Gonçalves de Araújo, Maires Silva dos Santos Rodrigues, Matheus Escobar Oliveira e Lohana de Sousa Costa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2019, e Memorando Coren - TO n.º 077/2023/Departamento Administrativo.
19203/04/2023PEF 069/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGENILVADO DOS SANTOS SOUSAR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENILVADO DOS SANTOS SOUSA, presidente da comissão eleitoral do Coren/TO, referente concessão de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com Procuradores e Presidentes da Comissões Eleitorais dos Regionais, à ser realizada na Sede do Cofen em Brasília no dia 04/04/2023 das 09h às 17h, conforme requisição e Portaria nº 253/2023.
19303/04/2023PEF 065/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJAQUELINE MIRANDA BARROS SILVAR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA, referente despesas com 04 (quatro) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 13 e 21 de MARÇO de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades.
19403/04/2023PEF 003/2023OrdinárioFérias - Abono PecuniárioLEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRAR$ 1.450,10R$ 1.450,10R$ 1.450,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, referente despesas com FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição de 02/08/2021 a 01/08/2022, período de gozo férias de 10/04/2023 a 29/04/2023 (20 dias). Período de Abono Pecuniário de 30/04/2023 a 09/05/2023 (10 dias).