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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
110110/10/2022PEF 013/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIROR$ 525,00R$ 525,00R$ 525,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 13 a 14/10/2022, para participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no dia 14 de outubro. Conforme Portaria COREN/TO nº 765/2022.
110210/10/2022PEF 012/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 875,00R$ 875,00R$ 875,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 13 a 15/10/2022, para realizar visita técnica na sede do COREN em Palmas e participar da inauguração da subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no dia 14 de outubro. Conforme Portaria COREN/TO nº 766/2022.
109507/10/2022PAD 192/2021OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisFUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDAR$ 7.470,00R$ 7.470,00R$ 7.470,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, referente a contratação de serviços de confecção de 3.000 (três mil) unidades de canetas personalizadas 'click', (ponta retrátil) corpo cilíndrico em plástico, de acordo com descrição do produto em Ata de Registro de Preços n.º 10/2022, para Coren-TO., atendendo Memorando Coren-TO n.º 279/2022/Departamento Administrativo, e conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022, item 06.
109607/10/2022PEF 023/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 1.417,50R$ 1.417,50R$ 1.417,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para conduzir o veículo Frontier Placa QKA-8914 do COREN-TO, para levar os equipamentos para a inauguração da subseção do COREN-TO em Augustinópolis do Tocantins, no período de 10 a 14 de Outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 759/2022.
109707/10/2022PEF 019/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 10 a 14/10/2022, para organizar, dar treinamento, realizar montagem e configuração de computador e kit de captura e impressora na subseção do Coren-TO em Augustinópolis do Tocantins, no período de 10 a 14 de outubro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº756/2022.
108606/10/2022PAD 028/2022OrdinárioPassagens RodoviáriasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 110,00R$ 110,00R$ 110,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária: (ida) Palmas/TO a Araguaína/TO dia 06/10/2022 para GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 132/2022/CPL.
108706/10/2022PEF 014/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 875,00R$ 875,00R$ 875,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 06 a 08/10/2022, para verificar os trabalhos desenvolvidos nos setores administrativos da sede do Coren-TO em Palmas/TO; fazer análise dos projetos e organização das demandas referente a abertura da subseção do Coren em Augustinópolis do Tocantins, nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2022. Conforme Portaria COREN-TO nº 758/2022.
108806/10/2022PEF 058/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVESR$ 787,50R$ 787,50R$ 787,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 06/10/2022 a 08/10/2022, para realizar visita técnica na subseção do Coren em Araguaína, busca a caminhonete L-200 da subseção de Araguaína para colocar a capota marítima em Palmas/TO, buscar os refis dos purificadores de água do Coren-TO adquiridos em Araguaína/TO e buscar orçamentos referente a demanda da Comissão de Licitação, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 754/2022.
108906/10/2022PEF 023/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 472,50R$ 472,50R$ 472,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para conduzir o veículo Frontier Placa: QKA-8914 para acompanhar a enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, nas ações de fiscalização, no município de Gurupi/TO, no período de 07 a 08 de Outubro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 757/2022.
109006/10/2022PEF 022/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 446,25R$ 446,25R$ 446,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nos hospitais São Francisco, Unimed e Santa Catarina, no município de Gurupi-TO, no período de 07 à 08 de Outubro de 2022. Conforme requisição e portaria nº 755/2022.
109106/10/2022PAD 195/2021OrdinárioServiços de AlimentaçãoFAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELIR$ 2.900,00R$ 2.900,00R$ 2.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffe break para 100 (cem) pessoas, para atender evento no auditório da UNICESUMAR EAD-Miracema/TO, na Rua dos Gabrieis, situado na Av. Tocantins, 2678, setor Flamboyant, Miracema/TO. Conforme Memorando COREN/TO nº 278/2022/Departamento Administrativo.
109206/10/2022PAD 195/2021OrdinárioServiços de AlimentaçãoFAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELIR$ 11.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.600,00R$ 0,00
Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffe break para 200 (duzentas) pessoas, para atender evento no auditório do Espaço Cultural Mauro Cunha em Gurupi/TO, endereço: Av. Maranhão, nº 1597, Setor Central, Gurupi/TO; para o 1º primeiro Fórum de Urgência e Emergência da Região Sul do Tocantins que acontecerá em Gurupi/TO. Conforme Memorando COREN/TO nº 275/2022/Departamento Administrativo.
109306/10/2022PAD 195/2021OrdinárioServiços de AlimentaçãoBELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDAR$ 1.239,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.239,20R$ 0,00
Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente realização de um Coffe Break para 80 (oitenta) pessoas, no dia 02/12/2022 às 17 horas, no auditório da CESUP em Palmas/TO, endereço: 1.002 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, 660, ARSE, Palmas/TO. Conforme Memorando COREN-TO nº 274/2022/Departamento Administrativo.
109406/10/2022PAD 129/2020EstimativoServiços BancáriosGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.000,00
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme aditivo, ao contrato nº 003/2020 firmado.
108104/10/2022PEF 050/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELA BARBOSA DA SILVAR$ 846,12R$ 846,12R$ 846,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 15, 20, 22 e 27 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
108204/10/2022PEF 043/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 21, 22, 23, 26, 27 e 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
108304/10/2022PAD 028/2022OrdinárioPassagens AéreasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 1.600,91R$ 1.600,91R$ 1.600,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO a Brasília/DF dia 17/11/2022 Voo Latam 3649 Saída 06h15 e Volta Brasília/DF a Palmas/TO, dia 18/11/2022 - Voo Latam 3648 ás 20h55 para JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 130/2022/CPL.
108404/10/2022PAD 028/2022OrdinárioPassagens AéreasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 1.401,52R$ 1.401,52R$ 1.401,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Recife/PE a Palmas/TO dia 09/11/2022 Voo Azul 4392 Saída 23h55 e Volta Palmas/TO a Recife/PE dia 12/11/2022 - Voo Azul 4658 ás 04h55 para WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 129/2022/CPL.
108504/10/2022PAD 028/2022OrdinárioPassagens AéreasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 843,85R$ 843,85R$ 843,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem aérea: (volta) Brasilia/DF a Palmas/TO dia 09/11/2022 Voo Latam 3648 Saída 20h55 para LUANA BISPO RIBEIRO. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 131/2022/CPL.
108003/10/2022PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 4.452,00R$ 4.452,00R$ 4.452,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente elaboração, implantação e gerenciamento dos programas PPRA, PCMSO, LTCAT E PPP na sede e nas sub seções do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins COREN-TO, conforme 3º Terceiro Termo Aditivo e Memorando COREN-TO nº 273/2022/Departamento Administrativo.