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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
98105/09/2022PEF 010/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 11/09/2022 a 15/09/20202, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Conforme requisição e Portaria COFEN nº 1054 e Portaria COREN-TO nº 688/2022.
98205/09/2022PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 78,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 78,64
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL de: KALLYNNE COELHO DUARTE REIS e JULMIR HENRIQUE PARENTE MORENO ZIEMNICZAK, conforme memorando COREN - TO n.º 247/2022/Departamento Administrativo.
98305/09/2022PEF 030/2022OrdinárioFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 4.991,22R$ 4.991,22R$ 4.991,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias proporcional 7/12 avos, da funcionária pública Sra. ROSELIANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
98405/09/2022PEF 030/2022Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 5.708,75R$ 5.708,75R$ 5.708,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro Salário Proporcional 8/12 avos, da funcionária pública Sra. ROSELIANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
98505/09/2022PEF 030/2022OrdinárioFérias IndenizadasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 8.563,13R$ 8.563,13R$ 8.563,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Indenizadas, vencidas, período aquisitivo de 22/01/2021 a 21/01/2022 da funcionária pública Sra. ROSELIANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
98605/09/2022PEF 030/2022OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 4.519,42R$ 4.519,42R$ 4.519,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional, da funcionária pública Sra. ROSELIANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
98705/09/2022PEF 030/2022OrdinárioVencimentos e SaláriosDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 0,17R$ 0,17R$ 0,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Vencimentos e Salários, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
98805/09/2022PEF 030/2022OrdinárioFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 1.919,44R$ 1.919,44R$ 1.919,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Proporcionais 5/12 avos, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
98905/09/2022PEF 030/2022Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 2.900,20R$ 2.900,20R$ 2.900,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
99005/09/2022PEF 030/2022OrdinárioFérias IndenizadasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 4.606,64R$ 4.606,64R$ 4.606,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Indenizadas, vencidas período aquisitivo de 12/04/2021 a 11/04/2022, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
99105/09/2022PEF 030/2022OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 2.175,36R$ 2.175,36R$ 2.175,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
99205/09/2022PAD 028/2022OrdinárioPassagens RodoviáriasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 515,00R$ 515,00R$ 515,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente a aquisição de 04 (quatro) passagens rodoviárias, sendo 02 (duas) passagens rodoviárias para DENIZE MOREIRA GOMES que foi indicada pela Plenária do COREN-TO para receber o prêmio Anna Nery 2022, que ocorrerá no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF 2022 em Fortaleza/CE e mais 02 (duas) passagens rodoviárias para NOANDRA PEDROSA SOUZA que também participará do 24º CBCENF, saída dia 11/09/22 de Araguaína/TO com destino para Palmas/TO e retorno com saída de Palmas/TO com destino para Araguaína/TO. Conforme Memorando COREN-TO nº 110/2022/CPL.
99305/09/2022PEF 030/2022Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 1.543,64R$ 1.543,64R$ 1.543,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro Salário Proporcional 8/12 avos, do funcionário público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
99405/09/2022PEF 030/2022OrdinárioFérias IndenizadasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 2.618,81R$ 2.618,81R$ 2.618,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Indenizadas, vencidas período aquisitivo de 20/08/2021 a 19/08/2022, do funcionário público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
99505/09/2022PEF 030/2022OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 872,94R$ 872,94R$ 872,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional - 1/3 (um terço), do funcionário público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho.
96401/09/2022PEF 003/2022OrdinárioFériasDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 7.106,51R$ 7.106,51R$ 7.106,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a férias da empregada pública MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, período de aquisição 15/03/2021 a 14/03/2022, sendo o período de gozo das férias de 12/09/2022 a 11/10/2022, 30 (trinta) dias, conforme recibo.
96501/09/2022PEF 003/2022OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 2.368,83R$ 2.368,83R$ 2.368,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Férias Abono Constitucional (1/3 das Férias), da empregada pública MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, período de aquisição 15/03/2021 a 14/03/2022, sendo o período de gozo das férias de 12/09/2022 a 11/10/2022, 30 (trinta) dias, conforme recibo.
96601/09/2022PEF 026/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLUANA BISPO RIBEIROR$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 02 de setembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO. em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 019/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.
96701/09/2022PEF 026/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 02 de setembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO. em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 019/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.
96801/09/2022PEF 026/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIRISMAR DA SILVA VIEIRAR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 100ª REP - Reunião Extraordinária da Plenária - 02 de setembro de 2022 às 09h na Sede do Coren-TO. em Palmas - TO. Conforme o memorando Coren - TO nº 019/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.