até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
74408/07/2022PAD 049/2019EstimativoTelefonia Móvel e FixaOI SA (Brasil Telecom)R$ 1.906,00R$ 895,00R$ 261,00R$ 0,00R$ 1.010,00
Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho em sua Sede em Palmas - TO e subseção de Araguaína - TO, relativo ao exercício de 2022.
73207/07/2022PEF 026/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLUANA BISPO RIBEIROR$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 80ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - em 07 de julho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 014/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.
73307/07/2022PEF 026/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 80ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - em 07 de julho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 014/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.
73407/07/2022PEF 026/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIRISMAR DA SILVA VIEIRAR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 80ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - em 07 de julho de 2022 às 09h na sede de Palmas - TO. Conforme o Memorando Coren - TO nº 014/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.
73507/07/2022PAD 054/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesPAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA / DEDETIZADORA PROTEÇÃOR$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA / DEDETIZADORA PROTEÇÃO, referente contratação de empresa especializada em serviços de dedetização sendo: desinsetização, descupinização e desratização nos prédios da sede do Coren-TO em Palmas/TO, e nos prédios da subseções em Araguaina/TO e Gurupi/TO. Conforme contrato.
73607/07/2022PEF 003/2022OrdinárioFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 1.842,00R$ 1.842,00R$ 1.842,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias da empregada pública CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, período de aquisição 02/04/2021 a 01/04/2022, sendo o período de gozo das férias de 11/07/2022 a 30/07/2022, 20 (vinte) dias, conforme recibo.
73707/07/2022PEF 003/2022OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 921,00R$ 921,00R$ 921,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a abono constitucional de férias da empregada pública CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA, período de aquisição 02/04/2021 a 01/04/2022, sendo o período de Abono 31/07/2022 a 09/08/2022, 10 (dez) dias, conforme recibo.
71901/07/2022PAD 183/2021OrdinárioPassagens AéreasFIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELIR$ 2.515,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.515,00
Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas para Drª. JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, sendo 01 (uma) IDA de Palmas/TO para Teresina/PI dia 20/07/2022 e 01 (uma) VOLTA de Teresina/PI para Palmas/TO, dia 23/07/2022. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 029/2022/ASSISTENTE ADM.
72001/07/2022PEF 043/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 1.057,00R$ 1.057,00R$ 1.057,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 08, 09, 27, 28 e 29 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
72101/07/2022PEF 072/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGABRIELLE DE SOUZA BORGESR$ 876,00R$ 876,00R$ 876,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GABRIELLE DE SOUZA BORGES, referente, a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 04/07/2022 a 08/07/2022, para substituir a servidora pública Marília Maria Miranda, na subseção de Gurupi -TO, em cumprimento as férias da mesma, no período de 04 a 08 de julho de 2022. Conforme Requisição e Portaria nº 479/2022.
72201/07/2022PEF 029/2022OrdinárioEstagiáriosCAMILA BANDEIRA DE SOUSAR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA BANDEIRA DE SOUSA, referente a 30 (trinta dias) de férias relativo ao período aquisitivo de 08/06/2021 a 07/06/2022, com período de gozo de 01/07/2022 a 30/07/2022.
72301/07/2022PEF 014/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 853,00R$ 853,00R$ 853,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, referente ao período de 05/07/2022 a 08/07/2022, para verificar as demandas administrativas do Conselho e participar da 80º ROD - Reunião Ordinária da Diretoria na sede do Coren-TO em Palmas/TO. Conforme requisição e portaria nº 483/2022.
72401/07/2022PEF 022/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 486,00R$ 486,00R$ 486,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nas unidades de saúde de Gurupi e Casa do Idoso, conforme programação da coordenação do DEFISC, de 06 a 08/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 485/2022.
72501/07/2022PEF 023/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 486,00R$ 486,00R$ 486,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 06/07/2022 a 08/07/2022, para conduzir veículo L-200 Placa RSE-1J89 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar os enfermeiro fiscal Dr. ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, nas Ações de Fiscalização no município de Gurupi/TO, no período de 06 a 08 de junlo de 2022. Conforme requisição e portaria nº 481/2022.
72601/07/2022PAD 072/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesGENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVESR$ 161,00R$ 161,00R$ 161,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente ressarcimento com gastos esporádicos que ocorreram de forma administrativa, tendo em vista a autenticação de documentos no cartório, envio de correspondência à Subseção de Araguaína, bilhete de passagem, dentre outros. Conforme MEMORANDO COREN-TO nº 143/2022 Departamento Administrativo.
72801/07/2022PEF 041/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELBENE RODILHA DA SILVAR$ 1.233,00R$ 1.233,00R$ 1.233,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 11, 12, 13, 16, 18, 20 e 26 de maio de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
72901/07/2022PEF 045/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELMA MARIA ALVESR$ 846,00R$ 846,00R$ 846,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 09, 14, 21, 23, 28 e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
73001/07/2022PEF 050/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELA BARBOSA DA SILVAR$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 09, 14, 21, 23, 28 e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
73101/07/2022PEF 033/2022EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)R$ 195.198,00R$ 97.329,00R$ 97.329,00R$ 0,00R$ 97.868,00
Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), referente ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2022.
71630/06/2022PEF 037/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29, e 30 de JUNHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.