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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6222/03/2017OrdinárioTaxas de ServiçosPrefeitura Municipal de MacapáR$ 281,21R$ 281,21R$ 281,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PMM referente a taxa de localização de funcionamento - exercício/2017.
6322/03/2017OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RFB referente multa de DCTF - DEZ/2016.
6014/03/2017OrdinárioCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 123,65R$ 123,65R$ 123,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências referente ao mês:02/2017.
5924/02/2017OrdinárioMaterial de Consumo - Suprimento de FundosGabriela Andrade LobatoR$ 800,00R$ 799,45R$ 799,45R$ 0,55R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/02/2017 até 23/04/2017 em favor de Gabriela Andrade Lobato, Debito em conta 563, Recibo 0012017 .
5523/02/2017EstimativoSaláriosFuncionarios do ConselhoR$ 150.000,00R$ 148.361,17R$ 148.361,17R$ 1.638,83R$ 0,00
Valor empenhado para despesa com salário de funcionários.
5623/02/2017EstimativoGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesFuncionarios do ConselhoR$ 16.700,00R$ 6.740,64R$ 6.440,64R$ 0,00R$ 9.959,36
Valor empenhado para despesa com gratificação de função s/ salário de funcionários.
5723/02/2017OrdinárioFériasVagner Rafael Benjamim GomesR$ 987,46R$ 987,46R$ 987,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para despesa com férias de funcionário, ref. ao período aquisitivo:25/11/2015 a 24/11/2016 e período de gozo:02/03/17 a 31/03/17.
5823/02/2017OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3Vagner Rafael Benjamim GomesR$ 329,15R$ 329,15R$ 329,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para despesa com 1/3 de férias de funcionário, ref. ao período aquisitivo:25/11/2015 a 24/11/2016 e período de gozo:02/03/17 a 31/03/17.
5416/02/2017OrdinárioCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 117,01R$ 117,01R$ 117,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pela despesa de correspondências referente a janeiro/2017.
5315/02/2017P2017.00.0243OrdinárioIndenizações TrabalhistasShirley Sarah Santana de SiqueiraR$ 11.216,04R$ 11.216,04R$ 11.216,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado referente a despesa com rescisão trabalhista indenizadas conforme Memorando nº056/2017 e portaria nº021 de 07/02/17.
4814/02/2017201700021EstimativoGratificação de Presença em Plenário - JetonConselheirosR$ 1.213,44R$ 1.213,44R$ 1.213,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com JETON referente a REP do dia 07/02/17, conforme MEmo nº050/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires, Sandra Rufino, Francisdalva Pires, Emerson Santos, Patrick Dione e Emerson Pureza.
4914/02/20172017000025EstimativoGratificação de Presença em Plenário - JetonConselheirosR$ 1.213,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.213,44R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com JETON referente a ROP do dia 11/01/17, conforme MEmo nº053/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires, Francisdalva Pires, Emerson Santos, Patrick Dione e Emerson Pureza.
5014/02/20172017000026EstimativoGratificação de Presença em Plenário - JetonConselheirosR$ 755,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 755,54R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com JETON referente a ROD do dia 10/10/16, conforme Memo nº054/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires e Emerson Santos.
5114/02/20172017000023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEmerson Costa dos SantosR$ 523,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 523,24R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 04 auxilio representação para o conselheiro tesoureiro Emerson Santos.
5214/02/20172017000024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAureliano Coelho PiresR$ 392,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 392,43R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 03 auxilio representação para o conselheiro secretario Aureliano Pires.
4510/02/20172017000022OrdinárioDiárias ConselheirosAurinex Morais GuedesR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 5,5 diárias para o Conselheiro presidente para participar de plenária do COFEN em Campo Grande-MS no período de 13 a 17/02/17, conforme portaria nº023 de 07/02/17.
4610/02/20172017000022OrdinárioDiárias ConselheirosAureliano Coelho PiresR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 5,5 diárias para o Conselheiro secretario para participar de plenária do COFEN em Campo Grande-MS no período de 13 a 17/02/17, conforme portaria nº023 de 07/02/17.
4710/02/20172017000022OrdinárioDiárias ServidoresJosé Reinaldo SoaresR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 5,5 diárias para o procurador para participar de plenária do COFEN em Campo Grande-MS no período de 13 a 17/02/17, conforme portaria nº023 de 07/02/17.
3831/01/2017OrdinárioServiços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e FarmacêuticosSEMED-Segurança e Medicina do Trabalho LtdaR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa referente ao exame admissional de Renata Ferguson Pimentel.
3931/01/2017EstimativoTelefonia Móvel e FixaTelemar Norte Leste S/AR$ 6.800,00R$ 3.230,02R$ 2.590,61R$ 0,00R$ 3.569,98
Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa mensal..