Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
144 | 28/08/2018 | 0 | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 205.354,66 | R$ 202.640,63 | R$ 193.393,00 | R$ 0,00 | R$ 2.714,03 |
Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para folha de salários mensais. |
|
145 | 28/08/2018 | 2018000237 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Maria Antonia dos Reis Martins | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Antonia dos Reis Martins, referente ao reembolso de anuidade do exercício de 2018 paga em duplicidade. |
|
140 | 17/08/2018 | 2018000241 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a 4 diárias e meia para retorno da fiscalização em inspeção no município de Oiapoque no período de 20 a 24/08/2018, conforme portaria nº 191, de 14 de agosto de 2018. |
|
141 | 17/08/2018 | 2018000241 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a 4 diárias e meia para conduzir veículo do regional no retorno da fiscalização em inspeção no município de Oiapoque no período de 20 a 24/08/2018, conforme portaria nº 191, de 14 de agosto de 2018. |
|
142 | 17/08/2018 | 2018000241 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosimeire do socorro Farias Pinto | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rosimeire do socorro Farias Pinto, referente a 4 diárias e meia para acompanhar a fiscalização em inspeção no município de Oiapoque no período de 20 a 24/08/2018, conforme portaria nº 193, de 14 de agosto de 2018. |
|
143 | 17/08/2018 | 2017000068 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | Mapfre Seguros Gerais S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S.A., referente ao seguro dos 5 veículos do Coren-AP, conforme processo 2017000068. |
|
139 | 13/08/2018 | 2018000066 | Global | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | Banco do Brasil - Seguros | R$ 1.607,13 | R$ 1.607,13 | R$ 1.607,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Banco do Brasil - Seguros, referente ao seguro da sede do Coren-AP localizado na avenida Procópio Rola nº 944 - Centra, com emissão de apólice para o Conselho no período de 12 meses, conforme processo 2018000066. |
|
138 | 08/08/2018 | 2018000085 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda | R$ 750,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Valor empenhado a Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda, referente a manutenção preventiva e corretiva do bebedouro marca Hoken modelo 4004 do Coren-AP no exercício 2018, conforme processo 2018000085. |
|
136 | 07/08/2018 | 201800041 | Estimativo | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Ticket Serviços S/A | R$ 40.950,00 | R$ 37.325,01 | R$ 37.325,01 | R$ 0,00 | R$ 3.624,99 |
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, referente ao auxílio alimentação dos meses de Julho e Agosto/2018. |
|
137 | 07/08/2018 | 2018000174 | Ordinário | Móveis e Utensílios | Center Kennedy Comércio Ltda. | R$ 7.853,00 | R$ 7.853,00 | R$ 7.853,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Center Kennedy Comércio Ltda., referente a aquisição de 8 cadeiras tipo giratórias com relax e com braços, 2 cadeiras tipo secretária executiva, 2 mesas para escritório borda flexivel com 2 gavetas, 1 arquivo em aço com 4 gavetas e 1 refrigerador duplex, para o Coren-AP, conforme processo 2018000174. |
|
134 | 02/08/2018 | 2018000227 | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | Cardiomed LTDA - EPP | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, referente contratação de empresa para exame admissional do 2º colocado o Sr. Eraldo da Silva Leite do processo seletivo simplificado 2018. |
|
135 | 02/08/2018 | 2018000197 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Estadual | R$ 372,79 | R$ 372,79 | R$ 372,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual, referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT 2018 dos veículos do Coren-AP placas NEP 9939, NEN 9689, NEM 1337, PWC 1205 e NFA 8119. |
|
133 | 31/07/2018 | 2018000224 | Ordinário | Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 2.562,14 | R$ 2.562,14 | R$ 2.562,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Caixa Economica Federal, referente a multa rescisória de 40% do Sr. André Luis Pereira Coutinho. |
|
132 | 26/07/2018 | 0 | Estimativo | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Funcionarios do Conselho | R$ 10.660,00 | R$ 10.660,00 | R$ 10.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, referente ao auxílio alimentação dos meses de Julho e Agosto/2018. |
|
128 | 24/07/2018 | 2018000112 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Fabiane Damasceno da Silva | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 324,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fabiane Damasceno da Silva, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018. |
|
129 | 24/07/2018 | 2018000169 | Ordinário | Demais Serviços Profissionais | Alzir Carlos Espíndola dos Santos | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Alzir Carlos Espíndola dos Santos, referente a contratação de Engenheiro Civil para emissão de laudo técnico de avaliação de imóvel urbano, correspondente ao possível novo prédio do Coren-AP. |
|
130 | 24/07/2018 | 2018000190 | Global | Outros Serviços Terceirizados | L. C. DE SOUZA - ME | R$ 525,00 | R$ 150,00 | R$ 75,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a L. C. DE SOUZA - ME, referente a contratação de empresa para compra de recarga de gás de cozinha P-13, conforme processo nº 2018000190. |
|
131 | 24/07/2018 | 2018000203 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a multa pelo atraso no envio da DCTF. |
|
127 | 23/07/2018 | 2018000204 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosimeire do socorro Farias Pinto | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Rosimeire do socorro Farias Pinto, referente ao Pagamento de Auxilio de Meia Diária, com deslocamento da sede Macapá até os Distritos de São Joaquim do Pacuí, Santa Luzia do Pacuí e Tracajatuba, no dia 17/07/2018 . |
|
122 | 18/07/2018 | 2018000204 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente ao Pagamento de Auxilio de Meia Diária, com deslocamento da sede Macapá até os Distritos de São Joaquim do Pacuí, Santa Luzia do Pacuí e Tracajatuba, no dia 17/07/2018 . |
|