Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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919 | 13/09/2024 | PEF 198/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL | R$ 1.338,43 | R$ 1.338,43 | R$ 1.338,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente às diárias para Fortaleza (26 a 30/08).
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920 | 13/09/2024 | PEF 207/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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869 | 10/09/2024 | PEF 159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente à diária para Fortaleza (02 à 05/09). |
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870 | 10/09/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente à diária para Fortaleza (02 à 05/09) |
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860 | 06/09/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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861 | 06/09/2024 | PEF 023/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à Jeton do mês de agosto.
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862 | 06/09/2024 | PEF 035/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RICARDO DOS SANTOS COSTA | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 2.684,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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863 | 06/09/2024 | PEF 003/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 3.172,70 | R$ 3.172,70 | R$ 3.172,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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864 | 06/09/2024 | PEF 003/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à Jeton do mês de agosto. |
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865 | 06/09/2024 | PEF 027/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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866 | 06/09/2024 | PEF 027/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente à Jeton do mês de agosto. |
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867 | 06/09/2024 | PAD 669/2024 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 269,73 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 0,00 | R$ 169,83 |
Renovação dos contratos 17 e 18/2023 com a Empresa Sobralnet Serviços e Telecomunicações LTDA. Pro rata. |
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868 | 06/09/2024 | PAD 507/2024 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | FORTT DO BRASIL LTDA | R$ 9.916,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.916,66 |
Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, referente à prestação de serviço contínuo de telefonia inteligente para a sede do COREN/CE. Pro rata. |
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845 | 05/09/2024 | PEF 021/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de agosto.
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846 | 05/09/2024 | PEF 021/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente à Jeton do mês de agosto. |
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847 | 05/09/2024 | PEF 112/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Morada Nova (06/09) e Iguatu (09 a 10/09). |
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848 | 05/09/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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849 | 05/09/2024 | PEF 025/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovanna Silva de Araujo Oliveira | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente à Jeton do mês de agosto. |
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850 | 05/09/2024 | PEF 007/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 2.635,74 | R$ 2.635,74 | R$ 2.635,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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851 | 05/09/2024 | PAD 624/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVA | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 261,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO CANDIDO DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade. |
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