| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 492 | 29/04/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ | R$ 585,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 585,72 |
| Valor empenhado a QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ, referente a auxílio representação. |
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| 493 | 29/04/2022 | PEF 165/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE | R$ 585,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 585,72 |
| Valor empenhado a RAFAEL BRAGA FERREIRA LEITE, referente a auxílio representação. |
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| 494 | 29/04/2022 | PEF 055/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMÁRIO MOURA DE SOUZA | R$ 292,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 292,86 |
| Valor empenhado a ROMÁRIO MOURA DE SOUZA, referente a auxílio representação. |
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| 495 | 29/04/2022 | PEF 057/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.464,30 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, referente a auxílio representação. |
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| 496 | 29/04/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.464,30 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, referente a auxílio representação. |
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| 497 | 29/04/2022 | PEF 138/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA DIAS DA SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.464,30 |
| Valor empenhado a VANESSA DIAS DA SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 498 | 29/04/2022 | PEF 171/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA REGINA DE CASRO LIMA | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,20 |
| Valor empenhado a CLAUDIA REGINA DE CASRO LIMA, referente a diárias. |
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| 499 | 29/04/2022 | PEF 172/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,20 |
| Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a diárias. |
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| 500 | 29/04/2022 | PAD 499/2021 | Global | Serviços De Engenharia E Projetos | IAN MALVEIRA MAIA | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IAN MALVEIRA MAIA, para serviço de elaboração de projeto executivo para o mobiliário da nova sede do Coren-Ce. |
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| 501 | 29/04/2022 | PAD 507/2021 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | JUCIVAL RODRIGUES & CIA LTDA | R$ 1.655,44 | R$ 1.655,44 | R$ 1.655,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUCIVAL RODRIGUES & CIA LTDA, referente a aquisição e instalação de portas de vidro para a Subseção Noroeste do COREN-CE. |
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| 432 | 28/04/2022 | PAD 135/2022 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 27.342,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.342,08 |
| Valor empenhado a Paulo Vital Farias Sousa Me, referente prorrogação do contrato nº 10/2018 - (Vital Imóveis). |
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| 425 | 27/04/2022 | PEF 168/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA CARDOSO | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,20 |
| Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, referente a diárias. |
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| 426 | 27/04/2022 | PEF 375/2022 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento. |
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| 427 | 27/04/2022 | PEF 102/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias. |
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| 428 | 27/04/2022 | PEF 154/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias. |
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| 429 | 27/04/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA LOPES ALVES | R$ 292,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 292,86 |
| Valor empenhado a VANESSA LOPES ALVES, referente a auxílio representação. |
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| 430 | 27/04/2022 | PAD 224/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | FRANCISCA HELENA DE LIMA BENEVIDES | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA HELENA DE LIMA BENEVIDES, Contratação de facilitador para o curso de atualização em curativos ostomia. |
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| 431 | 27/04/2022 | PAD 234/2022 | Estimativo | Serviços do Trabalho -PCMSO | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 1.499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.499,00 |
| Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, Prestação de serviço referente a ata de registro de preço PE SRP nº 02/2022 - PROSEG. |
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| 416 | 13/04/2022 | PAD 188/2022 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Coldar Ar Condicionado Ltda. | R$ 2.243,20 | R$ 2.243,00 | R$ 2.243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,20 |
| Valor empenhado a Coldar Ar Condicionado Ltda., referente à aquisição de 01 aparelho de ar condicionado. |
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| 417 | 13/04/2022 | PAD 189/2022 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | R$ 17.002,64 | R$ 17.002,64 | R$ 17.002,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, referente à confecção de camisas para a Semana Brasileira de Enfermagem 2022. |
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