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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
55614/06/2024PEF 132/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 146,43R$ 146,43R$ 146,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação de maio.
55714/06/2024PEF 035/2024OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRICARDO DOS SANTOS COSTAR$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente à auxílio representação de maio.
55814/06/2024PEF 072/2024OrdinárioDiárias ServidoresMarylin Martins RabeloR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Aracati (06/06).
55914/06/2024PEF 068/2024OrdinárioDiárias ServidoresNAIDHIA ALVES SOARES FERREIRAR$ 1.002,66R$ 1.002,66R$ 1.002,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Várzea Alegre (13/05), Penaforte (05/06), Aiuaba (06/06), Quixêlo e Acopiara (10/06).
56014/06/2024PEF 054/2024OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.754,67R$ 1.754,67R$ 1.754,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Poranga, Ararendá e Ipaporanga (10 a 12/06), Crateús (17 e 18/06), São Benedito (25 a 27/06) e Fortaleza (22/05).
56114/06/2024PEF 049/2024OrdinárioDiárias ServidoresOCIVAN DE SOUZA FURTADOR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Trairi (10/06).
56214/06/2024PEF 051/2024OrdinárioDiárias ServidoresPaula Herica Verissimo BatistaR$ 1.504,01R$ 1.504,01R$ 1.504,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (02 a 05/06) e Baturité (09 a 11/06).
56314/06/2024PEF 196/2024OrdinárioDiárias ServidoresNUBIO ALVES FERREIRAR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente às diárias para Aracati (06/06).
56414/06/2024PEF 108/2024OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Poranga, Ararendá e Ipaporanga (10 a 12/06) e Crateús (17 a 18/06).
56514/06/2024PEF 044/2024OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Canindé (14/06).
56614/06/2024PEF 040/2024OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 250,66R$ 250,66R$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Ibicuitinga (17/06) e Banabuiú (18/06).
56714/06/2024PEF 037/2024OrdinárioDiárias ServidoresADNA DE ARAUJO SILVAR$ 626,65R$ 626,65R$ 626,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Itapiúna (05/06), Beberibe (12/6), General Sampaio (24/06), Paracuru (26/06) e Quixadá (28/06).
56814/06/2024PEF 042/2024OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Quixadá (28/06).
56914/06/2024PEF 194/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresKAROLLYNE DE SOUSA BONFIMR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KAROLLYNE DE SOUSA BONFIM, referente às diárias para Crateús (19 e 20/05).
57014/06/2024PEF 038/2024OrdinárioDiárias ServidoresAMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENOR$ 501,32R$ 501,32R$ 501,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Itapiúna (05/06), Beberibe (12/06), General Sampaio (24/06) e Paracuru (26/06).
51127/05/2024PEF 094/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSandra Valesca VasconcelosR$ 955,98R$ 955,98R$ 955,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Tianguá (21 e 22/05) e Juazeiro do Norte (26 e 27/05).
51227/05/2024PEF 050/2024OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Carnaubal e Croatá (27 e 28/05).
51327/05/2024PEF 072/2024OrdinárioDiárias ServidoresMarylin Martins RabeloR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Sobral (20/05 à 22/05).
51427/05/2024PAD 811/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFATIMA ANTERO DOS SANTOSR$ 147,61R$ 147,61R$ 147,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FATIMA ANTERO DOS SANTOS, referente à ressarcimento de anuidade.
51527/05/2024PAD 203/2024OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJOELMA ARAUJO DE BRITOR$ 247,59R$ 247,59R$ 247,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOELMA ARAUJO DE BRITO, referente à ressarcimento de anuidade.