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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
8217/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosElaine Cristina Fernandes Baez SartiR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
8317/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAriane Calixto de OliveiraR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
8417/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
8517/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
8617/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
8717/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
8817/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
8917/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRESR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
9017/01/2024Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREUR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 2 (dois) jetons, em razão da participação na 502ª Reunião Ordinária da Plenário, realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 004/2024 e N°005/2024 GAB/PRES.
7615/01/2024PAL 039/2022GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesENILDA DE OLIVEIRA BATISTAR$ 2.333,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.333,21
Valor empenhado a ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para sede do Coren/MS em Campo Grande/MS. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 21/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Conforme solicitação do Gestor de Contrato (email 12/01/2024). Valor reservado para novembro de 2024 Vigência 16/11/2023 a 16/11/2024 Global total do contrato R$ 27.998,52.
7012/01/2024Port 019 11/01/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 1 8 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 019 de 11 de janeiro de 2024.
7112/01/2024Port 019 11/01/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosMaira Antônia Ferreira de OliveiraR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 1 8 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 019 de 11 de janeiro de 2024.
7212/01/2024Port 019 11/01/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 1 8 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 019 de 11 de janeiro de 2024.
7312/01/2024Port 024 12/01/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, para participar da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 17 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 024 de 12 de janeiro de 2024.
7412/01/2024Port 018 11/01/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCleberson dos Santos PaiãoR$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar como ouvinte, da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 018 de 11 de janeiro de 2024.
7512/01/2024Port 018 11/01/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar como ouvinte, da 502ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diária, a ida será no dia 15 de janeiro de 2024, e o retorno ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 018 de 11 de janeiro de 2024.
6809/01/2024PAL 027/2022EstimativoServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraSECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDAR$ 7.200,14R$ 3.974,42R$ 3.600,06R$ 0,00R$ 3.225,72
Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2024. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022 e CONTRATO N° 002/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano Conforme Despacho/CPL n. 010/2023
6909/01/2024PAL 030/2019EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisCLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDAR$ 25.000,00R$ 18.845,00R$ 18.845,00R$ 0,00R$ 6.155,00
Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente Terceiro termo aditivo de contrato para o exercício de 2024. Vigência: 03/02/2024 a 31/12/2024. Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90.
6708/01/2024Memor 001/2024OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 142/2023. Conforme memorando nº 001/2024.
6505/01/2024Port 011 05/01/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, para acompanhar vacinação da prevenção da Dengue, no dia 08 de janeiro de 2024, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 08 de janeiro de 2023, e o retorno no dia 08 de janeiro de 2024. Conforme Portaria n. 011 de 05 de janeiro de 2024.