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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
4302/01/2017EstimativoAuxílio Representação - ColaboradoresColaboradoresR$ 75.700,00R$ 69.641,00R$ 69.641,00R$ 6.059,00R$ 0,00
Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aos auxílios representação de 2017.
4402/01/2017EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonConselheirosR$ 74.500,00R$ 44.820,00R$ 44.820,00R$ 29.680,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente jetons de 2017.
4502/01/2017036/2015EstimativoDespesas Com CondomínioCondomínio Edifício Conjunto NacionalR$ 29.000,00R$ 28.854,48R$ 28.854,48R$ 145,52R$ 0,00
Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado para os meses de janeiro a dezembro de 2017.
4602/01/2017007/2016EstimativoTelefonia FixaTelefônica Brasil S.A.R$ 12.951,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.951,46R$ 0,00
Contratação de serviço de telefonia fixa para atender a sede e subseção do Coren/MS.Valor empenhado para os meses de janeiro a setembro de 2017.
4702/01/2017EstimativoTelefonia FixaOi Fixo S.A.R$ 5.000,00R$ 4.845,99R$ 4.845,99R$ 154,01R$ 0,00
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.
4802/01/2017OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPrefeitura Municipal de Campo GrandeR$ 1.359,13R$ 1.359,13R$ 1.359,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Campo Grande, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as taxas do IPTU 2017.
4902/01/2017OrdinárioTelefonia FixaClaro S.A.R$ 4,45R$ 4,45R$ 4,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.
4002/01/2017EstimativoServiços Bancários - TarifasCaixa Econômica FederalR$ 6.100,00R$ 6.094,67R$ 6.094,67R$ 5,33R$ 0,00
Referente serviços bancários com tarifas.
4102/01/2017221/2015EstimativoServiços Notariais e Registrais/CartórioElder Gomes DutraR$ 500,00R$ 40,50R$ 40,50R$ 459,50R$ 0,00
Contratação de serviços notariais e de registro.Valor empenhado para os meses de janeiro a março de 2017.
4202/01/2017EstimativoAuxílio Representação - ConselheirosConselheirosR$ 154.412,46R$ 141.830,00R$ 141.830,00R$ 12.582,46R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aos auxílios representação de 2017.
44426/12/2016EstimativoGratificações Por Tempo De ServiçoServidores do Coren/MSR$ 6.041,39R$ 5.192,71R$ 5.192,71R$ 848,68R$ 0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
44526/12/2016EstimativoGratificação Por Exercício De Cargos E FunçõesServidores do Coren/MSR$ 16.534,01R$ 15.416,43R$ 15.416,43R$ 1.117,58R$ 0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
44626/12/2016EstimativoPis/PasepServidores do Coren/MSR$ 2.077,27R$ 1.770,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 306,56
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2016.
44322/12/2016EstimativoTelefonia FixaOi Fixo S.A.R$ 2.008,77R$ 239,35R$ 239,35R$ 0,00R$ 1.769,42
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente mês de dezembro/2016.
44216/12/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 1.062,95R$ 1.062,95R$ 1.062,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Decisões 091-092/2016.
44114/12/2016OrdinárioTelefonia FixaOi Fixo S.A.R$ 1.056,23R$ 1.056,23R$ 1.056,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura dezembro/2016.
44013/12/2016EstimativoServiços Bancários - CobrançaCaixa Econômica FederalR$ 15.068,30R$ 6.851,21R$ 6.851,21R$ 8.217,09R$ 0,00
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente à tarifas bancárias de cobrança.
43812/12/2016148/2016OrdinárioDiárias ServidoresSimone Nery Dorneles da SilvaR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 475/2016.
43912/12/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 303,70R$ 303,70R$ 303,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4178472- Despacho/CPL nº 230/2016.
43609/12/2016Prontuário 187.965OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosAndrea Ramires RicardoR$ 51,31R$ 51,31R$ 51,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Ramires Ricardo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ressarcimento da primeira parcela paga em duplicidade do profissional.