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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
43709/12/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 273,33R$ 273,33R$ 273,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4176972 - Despacho/CPL nº 229/2016.
43508/12/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 182,22R$ 182,22R$ 182,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4176044 - Memorando nº227.2016 - Dep. de Pessoal.
43207/12/2016031/2016EstimativoGázYoussif Amim Youssif EppR$ 67,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 67,50R$ 0,00
Contratação de empresa especializada em fornecimento de gáz GLP para sede do Coren/MS.Valor empenhado para o mês de dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017.
43307/12/2016031/2016EstimativoGázComercial de Alimentos Nadeshiko Ltda EppR$ 72,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 72,00
Contratação de empresa especializada em fornecimento de gáz GLP para subsede do Coren/MS.Valor empenhado para o mês de dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017.
43407/12/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 151,85R$ 151,85R$ 151,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4173056 - Despacho/CPL nº 228/2016.
43006/12/2016407/2014OrdinárioLocação De Bens ImóveisCentral Empreendimentos Imobiliários LtdaR$ 2.544,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.544,62
Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente prorrogação de contrato.Valor empenhado para o mês de dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado em 2017.
43106/12/2016Prontuário 350.454OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRaylla Myrella Mendes RibasR$ 511,62R$ 511,62R$ 511,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raylla Myrella Mendes Ribas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente estorno de pagamento em duplicidade.
42705/12/2016OrdinárioTelefonia FixaOi Fixo S.A.R$ 262,26R$ 262,26R$ 262,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Fatura mês 11/2016.
42805/12/2016140/2016EstimativoDespesa Miúdas de Pronto PagamentoKarlla Marques Teixeira MedeirosR$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente suprimento de fundos conforme Portaria 420/2016.
42905/12/2016EstimativoEstagiáriosEstagiáriosR$ 25.605,86R$ 10.572,50R$ 10.572,50R$ 0,00R$ 15.033,36
Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.
42302/12/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 242,96R$ 242,96R$ 242,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4168990. Memorando nº 222.2016 - Dep. de Pessoal.
42402/12/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 151,85R$ 151,85R$ 151,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício:4169051 - Despacho/CPL: nº 227/2016.
42502/12/2016OrdinárioCustas JudiciaisOrdem dos Advogados do Brasil - OAB DouradosR$ 10,00R$ 10,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.Memorando nº 130/2016 - Procuradoria Jurídica.
42602/12/2016409/2014GlobalLocação\Manutenção De SoftwareSupersoft - Sistemas Ltda - EppR$ 920,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 920,00
Prorrogação de contrato de empresa especializada em informática para fornecimento mediante cessão de uso ou locação de software de recursos humanos. Valor empenhado para o mês de dezembro/2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017.
42201/12/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 242,96R$ 242,96R$ 242,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4166203 - Despacho/CPL: 226/2016.
42123/11/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 151,85R$ 151,85R$ 151,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício 4155525 - Memorando nº 218.2016 - Dep. Pessoal.
40716/11/2016138/2016OrdinárioDiárias ServidoresEunice Pereira dos SantosR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 418 de 8 de novembro de 2016.
40816/11/2016138/2016OrdinárioDiárias ServidoresVidalvina Pereira LoureiroR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vidalvina Pereira Loureiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 418 de 8 de novembro de 2016.
40916/11/2016024/2016OrdinárioMobiliários Em GeralClassica Decorações, Comércio e Materiais de Construção Ltda - MeR$ 621,47R$ 621,00R$ 621,00R$ 0,47R$ 0,00
Valor empenhado a Classica Decorações, Comércio e Materiais de Construção Ltda - Me, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aditivo de acréscimo de 25% ao contrato.
41016/11/2016576/2014GlobalServiço De SegurançaAlarmes Alternativa Ltda MeR$ 130,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 130,00
Prorrogação de contrato de empresa especializada em serviços contínuos de vigilância para atender a subseção de Dourados.Valor empenhado para o mês de dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017.